智翔金泰(688443)2024年中报解读:主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小,在建抗体产业化基地项目一期改扩建
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“蒋仁生”。公司是一家创新驱动型生物制药企业,公司主营业务为抗体药物的研发、生产与销售,公司在研产品为单克隆抗体药物和双特异性抗体药物。
根据智翔金泰2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收1.27万元,同比大幅下降90.47%。扣非净利润-3.64亿元,较去年同期亏损有所减小。智翔金泰2024年半年度净利润-3.62亿元,业绩较去年同期亏损有所减小。
1、营业总收入同比大幅降低90.47%,净利润亏损有所减小
2024年半年度,智翔金泰营业总收入为1.27万元,去年同期为13.28万元,同比大幅下降90.47%,净利润为-3.62亿元,去年同期为-3.88亿元,较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小的原因是主营业务利润本期为-3.64亿元,去年同期为-3.92亿元,亏损有所减小。
主要财务数据表
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本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
1.27万元 |
13.28万元 |
-90.47% |
营业成本 |
4,361.45元 |
9.89万元 |
-95.59% |
销售费用 |
3,696.90万元 |
29.92万元 |
12257.38% |
管理费用 |
6,188.28万元 |
8,413.77万元 |
-26.45% |
财务费用 |
-2,024.28万元 |
1,775.79万元 |
-213.99% |
研发费用 |
2.84亿元 |
2.89亿元 |
-1.77% |
所得税费用 |
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- |
2024年半年度主营业务利润为-3.64亿元,去年同期为-3.92亿元,较去年同期亏损有所减小。
虽然销售费用本期为3,696.90万元,同比大幅增长122.57倍,不过(1)财务费用本期为-2,024.28万元,同比大幅下降2.14倍;(2)管理费用本期为6,188.28万元,同比下降26.45%,推动主营业务利润亏损有所减小。
2024年半年度公司营收1.27万元,同比大幅下降90.47%,虽然营收在下降,但是销售费用却在增长。
本期销售费用为3,696.90万元,同比大幅增长近123倍。销售费用大幅增长的原因是:
(1)职工薪酬本期为2,735.10万元,去年同期为29.92万元,同比大幅增长了近90倍。
销售费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
职工薪酬 |
2,735.10万元 |
29.92万元 |
市场推广费 |
439.93万元 |
- |
其他 |
521.86万元 |
- |
合计 |
3,696.90万元 |
29.92万元 |
本期财务费用为-2,024.28万元,去年同期为1,775.79万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。归因于利息收入本期为3,336.99万元,去年同期为63.17万元,同比大幅增长了近52倍。
财务费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
减:利息收入 |
-3,336.99万元 |
-63.17万元 |
利息费用 |
1,312.06万元 |
1,828.23万元 |
其他 |
6,483.09元 |
10.73万元 |
合计 |
-2,024.28万元 |
1,775.79万元 |
本期管理费用为6,188.28万元,同比下降26.45%。管理费用下降的原因是:虽然工资及福利本期为1,429.55万元,去年同期为1,063.26万元,同比大幅增长了34.45%,但是股份支付本期为2,924.55万元,去年同期为5,647.26万元,同比大幅下降了48.21%。
管理费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
股份支付 |
2,924.55万元 |
5,647.26万元 |
工资及福利 |
1,429.55万元 |
1,063.26万元 |
折旧及摊销 |
488.79万元 |
393.49万元 |
咨询服务费 |
481.89万元 |
486.12万元 |
其他 |
863.49万元 |
823.65万元 |
合计 |
6,188.28万元 |
8,413.77万元 |
2024半年度,智翔金泰在建工程余额合计5,003.36万元。主要在建的重要工程是抗体产业化基地项目一期改扩建。
重要在建工程项目概况
项目名称 |
期末余额 |
本期投入金额 |
本期转固金额 |
工程进度 |
抗体产业化基地项目一期改扩建 |
4,204.94万元 |
86.67万元 |
25.38万元 |
建设中 |
抗体产业化基地项目一期 |
672.50万元 |
- |
134.16万元 |
建设中 |
药物研发中心建设项目 |
- |
0.85万元 |
174.91万元 |
已完工 |
建设目标:提升公司抗体药物的产业化能力,满足在研药物上市需求,突破现有厂区产能限制,进一步提升公司抗体产业化能力,以满足公司新产品研发及未来产品上市的生产需求。
建设内容:利用原有的一期厂房、原有两条制剂生产线及公共设施,在一期厂房的 C区和 D区新增 20,000L抗体原液产能,新增 2条制剂生产线,建成后将大幅提升公司产能,从而将公司的药物研发成果转化为可大规模供应市场的抗体药物。
建设时间和周期:项目已于 2022年开工,预计于 2024年三季度竣工验收并投入运行。
预期收益:项目建成后,将显著提升公司抗体药物的生产能力和市场竞争力,满足公司新产品研发及未来产品上市的生产需求,有助于抢占市场先发优势,提高企业核心竞争力,进而提升公司的盈利能力。
智翔金泰-U属于生物制品行业,专注于抗体药物的研发与生产。 近三年生物制品行业在政策推动下加速创新药研发与国际化布局,2024年市场规模突破8000亿元,年复合增长率超12%。AI技术显著提升药物发现效率,抗体药物及细胞治疗成为核心增长点。未来五年,行业将聚焦源头创新与全球市场拓展,预计市场空间突破1.5万亿元。
智翔金泰-U在抗体药物领域处于早期商业化阶段,核心产品GR1501(抗IL-17单抗)为国内首个进入III期临床的同类药物,双抗药物GR1801(抗狂犬病毒)临床进度领先,目前尚未形成规模化市场占有率。