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分析报告

鼎胜新材(603876)2024年中报解读:销售商品、提供劳务收到的现金长期小于营业收入,净利润近3年整体呈现下降趋势

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司于2018年上市,实际控制人为“周贤海”。公司一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务,主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等,产品广泛应用于建筑、家用、包装、家电、电子、交通运输、机械制造、五金制品、锂电池等多个领域。

根据鼎胜新材2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收114.84亿元,同比增长24.57%。扣非净利润1.74亿元,同比大幅下降42.52%。鼎胜新材2024年半年度净利润1.84亿元,业绩同比大幅下降47.51%。本期经营活动产生的现金流净额为1.85亿元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比增加24.57%,净利润同比大幅降低47.51%

2024年半年度,鼎胜新材营业总收入为114.84亿元,去年同期为92.19亿元,同比增长24.57%,净利润为1.84亿元,去年同期为3.50亿元,同比大幅下降47.51%。

净利润同比大幅下降的原因是:

虽然所得税费用本期支出2,547.81万元,去年同期支出5,481.82万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为3.42亿元,去年同期为4.80亿元,同比下降;(2)信用减值损失本期损失5,843.59万元,去年同期损失1,748.39万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比下降28.85%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 114.84亿元 92.19亿元 24.57%
营业成本 103.49亿元 79.93亿元 29.47%
销售费用 8,967.87万元 1.03亿元 -12.60%
管理费用 1.35亿元 9,902.39万元 36.10%
财务费用 2,137.41万元 2,309.69万元 -7.46%
研发费用 5.12亿元 4.84亿元 5.76%
所得税费用 2,547.81万元 5,481.82万元 -53.52%

2024年半年度主营业务利润为3.42亿元,去年同期为4.80亿元,同比下降28.85%。

虽然营业总收入本期为114.84亿元,同比增长24.57%,不过毛利率本期为9.88%,同比下降了3.42%,导致主营业务利润同比下降。

3、非主营业务利润亏损增大

鼎胜新材2024年半年度非主营业务利润为-1.32亿元,去年同期为-7,520.74万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 3.42亿元 185.87% 4.80亿元 -28.85%
投资收益 -9,081.11万元 -49.38% -6,794.89万元 -33.65%
资产减值损失 -2,595.32万元 -14.11% -3,824.82万元 32.15%
其他收益 4,997.42万元 27.18% 5,464.72万元 -8.55%
信用减值损失 -5,843.59万元 -31.78% -1,748.39万元 -234.23%
其他 435.70万元 2.37% 2,750.87万元 -84.16%
净利润 1.84亿元 100.00% 3.50亿元 -47.51%

PART 2
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年产80万吨电池箔及其配套坯料项目等阶段性投产7.00亿元,固定资产小幅增长

2024半年度,鼎胜新材固定资产合计62.87亿元,占总资产的24.12%,相比期初的58.89亿元小幅增长了6.75%。

本期在建工程转入7.00亿元

在本报告期内,企业固定资产新增6.74亿元,主要为在建工程转入的7.00亿元,占比103.83%。

新增余额情况


项目名称 金额
本期增加金额 6.74亿元
在建工程转入 7.00亿元

在此之中:年产80万吨电池箔及其配套坯料项目转入5.05亿元。

年产80万吨电池箔及其配套坯料项目(转入固定资产项目)

建设目标:年产80万吨电池箔及配套坯料项目旨在通过新建厂房及配套设施、新购置设备等方式提高公司电池箔及配套坯料的生产能力,项目建成后,预计将新增20万吨电池箔生产能力和60万吨坯料的生产能力。

建设内容:项目由公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司实施,主要建设内容包括新建厂房及配套设施,新购置设备,以提升电池箔及配套坯料的生产能力。

建设时间和周期:项目自2022年8月5日公司股东大会审议通过变更募集资金用途后开始建设,截至2024年6月30日,项目仍处于建设当中,预计建设周期为两年左右。

PART 3
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净现金流同比大幅下降

1、净利润同比下降47.51%,净现金流同比下降83.03%

2024年半年度,鼎胜新材净利润为1.84亿元,去年同期为3.50亿元,同比大幅下降47.51%。净现金流为5,456.22万元,去年同期为3.22亿元,同比大幅下降83.03%。

净现金流同比大幅下降原因是:


净现金流下降项目 本期值 同比增减 净现金流增长项目 本期值 同比增减
偿还债务支付的现金 46.53亿元 17.89% 收到的其他与经营活动有关的现金 43.96亿元 33.73%
购买商品、接受劳务支付的现金 54.87亿元 21.66%
支付其他与经营活动有关的现金 53.70亿元 17.79%
支付的其他与投资活动有关的现金 1.42亿元 -74.49%
支付的其他与投资活动有关的现金 1.42亿元 -74.49%

2、销售商品、提供劳务收到的现金长期小于营业收入

从长期来看,销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比长期小于1,这说明大量款项作为应收款项欠着,企业的产品或服务缺乏竞争力,或者需要警惕虚增收入的可能。

PART 4
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其他收益对净利润有较大贡献

2024年半年度,公司的其他收益为4,997.42万元,占净利润比重为27.18%,较去年同期减少8.55%。

其他收益明细


项目 2024半年度 2023半年度
增值税加计的抵减 2,666.75万元 -
与收益相关的政府补助 2,055.07万元 5,172.61万元
与资产相关的政府补助 275.59万元 292.11万元
合计 4,997.42万元 5,464.72万元

PART 5
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应收账款坏账损失影响利润

2024半年度,企业应收账款合计31.80亿元,占总资产的12.20%,相较于去年同期的24.76亿元增长28.42%。

2024年半年度,企业信用减值损失5,843.59万元,其中主要是应收账款坏账损失5,047.40万元。

PART 6
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追加投入泰国鼎亨铝箔生产线项目

2024半年度,鼎胜新材在建工程余额合计12.08亿元,相较期初的15.34亿元下降了21.28%。主要在建的重要工程是年产80万吨电池箔及其配套坯料项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
年产80万吨电池箔及其配套坯料项目 7.75亿元 2.24亿元 5.05亿元 57

PART 7
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行业分析

1、行业发展趋势

鼎胜新材属于铝加工行业,专注于铝板带箔产品的研发、生产与销售。 铝加工行业近三年受新能源车、航空航天及包装领域需求驱动,市场规模年均增长约8%,2024年国内市场规模超6000亿元。未来轻量化趋势及再生铝应用将推动行业向绿色低碳转型,预计2025年全球铝加工市场空间突破1.2万亿美元,国内企业加速高端产品布局以提升附加值。

2、市场地位及占有率

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