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分析报告

嘉元科技(688388)2024年中报解读:净利润近3年整体呈现下降趋势,应收账款坏账损失大幅拉低利润

广东嘉元科技股份有限公司于2019年上市,实际控制人为“廖平元”。公司主要从事锂离子电池用4.5~12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售;主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料;同时公司生产少量PCB用标准铜箔产品。

根据嘉元科技2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收24.23亿元,同比增长16.62%。扣非净利润-1.23亿元,由盈转亏。嘉元科技2024年半年度净利润-1.07亿元,业绩由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为-8.63亿元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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主营业务构成

公司的主要业务为锂电铜箔,占比高达76.44%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
锂电铜箔 18.52亿元 76.44% 1.43%
其他业务 3.79亿元 15.65% 5.58%
标准铜箔 1.92亿元 7.91% -3.34%
分产品 营业收入 占比 毛利率
锂电铜箔 18.52亿元 76.44% 1.43%
其他业务 3.79亿元 15.65% 5.58%
标准铜箔 1.92亿元 7.91% -3.34%

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比增加16.62%,净利润由盈转亏

2024年半年度,嘉元科技营业总收入为24.23亿元,去年同期为20.78亿元,同比增长16.62%,净利润为-1.07亿元,去年同期为2,127.52万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是:

虽然所得税费用本期收益1,473.13万元,去年同期支出522.63万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为-9,982.31万元,去年同期为570.73万元,由盈转亏;(2)信用减值损失本期损失2,943.69万元,去年同期收益243.63万元,同比大幅下降。

值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最低值。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 24.23亿元 20.78亿元 16.62%
营业成本 23.82亿元 19.40亿元 22.77%
销售费用 859.89万元 569.71万元 50.94%
管理费用 6,691.30万元 5,413.83万元 23.60%
财务费用 3,273.53万元 4,603.59万元 -28.89%
研发费用 2,369.74万元 2,270.59万元 4.37%
所得税费用 -1,473.13万元 522.63万元 -381.87%

2024年半年度主营业务利润为-9,982.31万元,去年同期为570.73万元,由盈转亏。

虽然营业总收入本期为24.23亿元,同比增长16.62%,不过毛利率本期为1.70%,同比大幅下降了4.92%,导致主营业务利润由盈转亏。

3、财务费用下降

2024年半年度公司营收24.23亿元,同比增长16.62%,虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为3,273.53万元,同比下降28.89%。归因于利息收入本期为4,404.20万元,去年同期为3,026.32万元,同比大幅增长了45.53%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 7,509.58万元 7,567.54万元
利息收入 -4,404.20万元 -3,026.32万元
其他 168.14万元 62.37万元
合计 3,273.53万元 4,603.59万元

PART 3
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金融投资回报率低

金融投资6.45亿元,投资主体的重心由风险投资转变为理财投资

在2024年半年度报告中,嘉元科技用于金融投资的资产为6.45亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为405.85万元。

2024半年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024半年度金融投资资产表


项目 投资金额
可转让大额存单 3.44亿元
股权投资 1.16亿元
其他 1.84亿元
合计 6.45亿元

2023半年度金融投资主要投资内容如表所示:

2023半年度金融投资资产表


项目 投资金额
股权投资 2.49亿元
债券投资 2.45亿元
合计 4.93亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于理财产品投资收益。

2024半年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
投资收益 理财产品投资收益 390.33万元
其他 15.52万元
合计 405.85万元

PART 4
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应收账款坏账损失大幅拉低利润,应收账款周转率持续下降

2024半年度,企业应收账款合计11.52亿元,占总资产的9.15%,相较于去年同期的5.33亿元大幅增长115.97%。

1、坏账损失3,135.98万元,大幅拉低利润

2024年半年度,企业信用减值损失2,943.69万元,其中主要是应收账款坏账损失3,135.98万元。

2、应收账款周转率连续4年下降

本期,企业应收账款周转率为2.84。在2020年半年度到2024年半年度,企业应收账款周转率连续4年下降,平均回款时间从31天增加到了63天,回款周期增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:2020年中计提坏账159.65万元,2021年中计提坏账434.21万元,2022年中计提坏账473.70万元,2023年中计提坏账243.63万元,2024年中计提坏账3135.98万元。)

PART 5
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存货周转率持续下降

2024年半年度,企业存货周转率为2.23,在2021年半年度到2024年半年度,存货周转率连续4年下降,平均回款时间从28天增加到了80天,企业存货周转能力下降,2024年半年度嘉元科技存货余额合计12.16亿元,占总资产的9.70%,同比去年的8.94亿元大幅增长35.94%。

(注:2024年中计提存货520.25万元。)

PART 6
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在建在安装设备

2024半年度,嘉元科技在建工程余额合计5.50亿元,相较期初的6.11亿元小幅下降了9.93%。主要在建的重要工程是在安装设备。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
在安装设备 4.58亿元 1,822.00万元 1.04亿元 在建
江西嘉元年产2万吨电解铜箔项目 2,329.77万元 1,573.01万元 - 完工
宁德嘉元年产1.5万吨高性能铜箔项目 46.06万元 2,740.84万元 2,694.78万元 完工

在安装设备(大额在建项目)

建设目标:嘉元科技的建设目标是实现年产10万吨高性能电解铜箔的生产能力,其中一期项目的目标产能为5万吨。该项目旨在通过扩大生产规模来满足市场对高性能电解铜箔的需求,提升公司的市场竞争力和行业地位。

建设内容:该建设项目包括厂房建设和生产设备的安装调试。具体来说,首期生产线已经完成了5万吨产能所需的厂房建设,并且10台生产设备也已完成安装与调试工作,准备进入试产阶段。这些设备将用于生产高性能电解铜箔,以支持公司产品线的扩展和技术升级。

建设时间和周期:根据公告信息,“嘉元时代年产10万吨项目”的第一期已于2023年9月28日正式开始试产。这意味着从项目启动到首期生产线试产的时间节点已经达成。至于整个项目的建设周期,公告中提到后期公司将依据市场需求情况推进项目建设进度,但没有提供具体的完成时间表。

PART 7
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重大资产负债及变动情况

其他流动资产大幅减少

2024年半年度,嘉元科技的其他流动资产合计3.92亿元,占总资产的3.12%,相较于年初的8.19亿元大幅减少52.09%。

主要原因是短期债权投资减少3.50亿元。

2024半年度其他流动资产结构


项目 期末余额 期初余额
短期债权投资 5,017.41万元 4.00亿元
增值税留抵扣额 3.42亿元 4.18亿元
以抵销后净额列示的所得税预缴税额 9.86万元 125.66万元

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