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赛力斯(601127)2024年年报深度解读:新能源汽车收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势

根据赛力斯2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收1,451.76亿元,同比大幅增长3.05倍。扣非净利润55.73亿元,扭亏为盈。赛力斯2024年年度净利润47.40亿元,业绩扭亏为盈。

PART 1
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新能源汽车收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为汽车行业,其中新能源汽车为第一大收入来源,占比93.33%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
汽车行业 1,410.09亿元 97.13% 25.69%
其他业务 41.67亿元 2.87% 41.69%
分产品 营业收入 占比 毛利率
新能源汽车 1,354.91亿元 93.33% 26.21%
其他业务 62.38亿元 4.3% -
传统燃油车 34.48亿元 2.37% 14.06%
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 1,368.12亿元 94.24% 25.78%
国外 41.97亿元 2.89% 22.80%
其他业务 41.67亿元 2.87% 41.69%

2、新能源汽车收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2024年公司营收1,451.76亿元,与去年同期的358.42亿元相比,大幅增长了近3倍,主要是因为新能源汽车本期营收1,354.91亿元,去年同期为289.48亿元,同比大幅增长了近4倍。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
新能源汽车 1,354.91亿元 289.48亿元 368.05%
传统燃油车 34.48亿元 46.09亿元 -25.19%
其他 20.71亿元 10.88亿元 90.3%
其他业务 41.67亿元 11.97亿元 -
合计 1,451.76亿元 358.42亿元 305.04%

3、新能源汽车毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的9.86%,同比大幅增长到了今年的26.15%,主要是因为新能源汽车本期毛利率26.21%,去年同期为9.92%,同比大幅增长164.21%。

4、新能源汽车毛利率大幅提升

产品毛利率方面,2022-2024年传统燃油车毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的3.58%,大幅增长到2024年的14.06%,2024年新能源汽车毛利率为26.21%,同比大幅增长164.21%。

5、国内市场毛利润同步大幅增长

从地区营收情况上来看,2020-2024年公司国内销售大幅增长,2020年国内销售125.52亿元,2024年增长989.98%,同期2020年海外销售11.82亿元,2024年增长254.97%。2023-2024年,国内营收占比从85.67%增长到97.02%,海外营收占比从14.33%下降到2.98%,国内不仅市场销售额在大幅增长,而且毛利率也从7.55%大幅增长到25.78%。

6、主要发展经销模式

在销售模式上,企业主要渠道为经销,占主营业务收入的94.9%。2024年经销营收1,338.17亿元,相较于去年增长309.36%,同期毛利率为25.73%,同比增加16.09个百分点。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比增加3.05倍,净利润扭亏为盈

2024年年度,赛力斯营业总收入为1,451.76亿元,去年同期为358.42亿元,同比大幅增长3.05倍,净利润为47.40亿元,去年同期为-41.57亿元,扭亏为盈。

净利润扭亏为盈的原因是:

虽然投资收益本期为1,032.75万元,去年同期为17.89亿元,同比大幅下降;

但是主营业务利润本期为60.56亿元,去年同期为-59.80亿元,扭亏为盈。

净利润从2015年年度到2022年年度呈现下降趋势,从3.89亿元下降到-52.21亿元,而2022年年度到2024年年度呈现上升状态,从-52.21亿元增长到47.40亿元。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润扭亏为盈

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 1,451.76亿元 358.42亿元 305.04%
营业成本 1,072.10亿元 323.08亿元 231.83%
销售费用 191.84亿元 52.76亿元 263.60%
管理费用 35.47亿元 16.53亿元 114.53%
财务费用 -2.94亿元 -1,581.03万元 -1762.71%
研发费用 55.86亿元 16.96亿元 229.24%
所得税费用 2.11亿元 7,585.70万元 178.46%

2024年年度主营业务利润为60.56亿元,去年同期为-59.80亿元,扭亏为盈。

主营业务利润扭亏为盈主要是由于(1)营业总收入本期为1,451.76亿元,同比大幅增长3.05倍;(2)毛利率本期为26.15%,同比大幅增长了16.29%。

3、非主营业务利润由盈转亏

赛力斯2024年年度非主营业务利润为-11.04亿元,去年同期为18.99亿元,由盈转亏。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 60.56亿元 127.76% -59.80亿元 201.27%
资产减值损失 -21.77亿元 -45.93% -4.24亿元 -413.98%
其他收益 10.68亿元 22.53% 5.48亿元 94.66%
其他 7,867.23万元 1.66% 20.46亿元 -96.16%
净利润 47.40亿元 100.00% -41.57亿元 214.04%

4、费用情况

1)销售费用大幅增长

本期销售费用为191.84亿元,同比大幅增长近3倍。归因于广宣、形象店建设及服务费本期为181.12亿元,去年同期为45.45亿元,同比大幅增长了近3倍。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
广宣、形象店建设及服务费 181.12亿元 45.45亿元
其他 10.72亿元 7.31亿元
合计 191.84亿元 52.76亿元

2)研发费用大幅增长

本期研发费用为55.86亿元,同比大幅增长近2倍。研发费用大幅增长的原因是:

(1)委托外部研发及设计费本期为20.84亿元,去年同期为8,248.16万元,同比大幅增长了近24倍。

(2)职工薪酬本期为11.09亿元,去年同期为2.57亿元,同比大幅增长了近3倍。

(3)修理费、折旧摊销费及材料低耗品本期为20.27亿元,去年同期为12.09亿元,同比大幅增长了67.59%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
委托外部研发及设计费 20.84亿元 8,248.16万元
修理费、折旧摊销费及材料低耗品 20.27亿元 12.09亿元
职工薪酬 11.09亿元 2.57亿元
其他 3.65亿元 1.47亿元
合计 55.86亿元 16.96亿元

3)管理费用大幅增长

本期管理费用为35.47亿元,同比大幅增长114.53%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为16.96亿元,去年同期为9.48亿元,同比大幅增长了78.91%。

(2)修理费、折旧摊销费及低耗品本期为7.10亿元,去年同期为2.17亿元,同比大幅增长了近2倍。

(3)咨询服务费本期为4.81亿元,去年同期为7,420.00万元,同比大幅增长了近5倍。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 16.96亿元 9.48亿元
修理费、折旧摊销费及低耗品 7.10亿元 2.17亿元
办公费、差旅费等运营费用 4.86亿元 3.79亿元
咨询服务费 4.81亿元 7,420.00万元
其他 1.74亿元 3,463.32万元
合计 35.47亿元 16.53亿元

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献

2024年年度,公司的其他收益为10.68亿元,占净利润比重为22.52%,较去年同期增加94.66%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
税费减免及返还 8.50亿元 1,397.11万元
递延收益摊销 1.45亿元 1.48亿元
其他 7,347.94万元 3.86亿元
合计 10.68亿元 5.48亿元

PART 4
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存货周转率大幅提升

2024年企业存货周转率为47.74,在2023年到2024年赛力斯存货周转率从9.53大幅提升到了47.74,存货周转天数从37天减少到了7天。2024年赛力斯存货余额合计25.52亿元,占总资产的2.98%,同比去年的35.29亿元大幅下降27.68%。

(注:2020年计提存货减值1.19亿元,2021年计提存货减值1.99亿元,2022年计提存货减值2.80亿元,2023年计提存货减值3.02亿元,2024年计提存货减值4.08亿元。)

PART 5
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重大资产负债及变动情况

其他流动资产大幅增长

2024年,赛力斯的其他流动资产合计91.21亿元,占总资产的9.67%,相较于年初的12.11亿元大幅增长653.46%。

主要原因是大额存单增加73.03亿元。

2024年度其他流动资产结构


项目 期末余额 期初余额
大额存单 79.04亿元 6.00亿元
待抵扣或认证的增值税 11.86亿元 5.82亿元
预缴税金及其他 3,129.28万元 2,856.08万元

PART 6
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行业分析

1、行业发展趋势

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