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湖南发展(000722)2022年年报解读:自然资源收入的下降导致公司营收的小幅下降,投资收益同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

湖南发展集团股份有限公司于1997年上市,实际控制人为“湖南省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为以清洁能源、医养健康、自然资源开发为三大支柱产业,股权投资为补充。公司主要产品和服务包含电力、砂石、健康产业、股权投资等。

根据湖南发展2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收4.21亿元,同比小幅下降12.05%。扣非净利润6,480.46万元,同比下降26.78%。湖南发展2022年年度净利润6,847.42万元,业绩同比大幅下降41.90%。本期经营活动产生的现金流净额为7,856.61万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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自然资源收入的下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的核心业务有两块,一块是自然资源,一块是清洁能源。

分行业 营业收入 占比 毛利率
自然资源 2.16亿元 51.41% 9.88%
清洁能源 1.80亿元 42.84% 48.60%
服务业及其他 1,135.67万元 2.7% 46.32%
医养健康 409.08万元 0.97% -202.78%
其他业务 872.27万元 2.08% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
自然资源 2.16亿元 51.41% 9.88%
清洁能源 1.80亿元 42.84% 48.60%
服务业及其他 1,135.67万元 2.7% -
医养健康 409.08万元 0.97% -
其他业务 872.27万元 2.08% -

2、自然资源收入的下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收4.21亿元,与去年同期的4.78亿元相比,小幅下降了12.05%。

营收小幅下降的主要原因是:

(1)自然资源本期营收2.16亿元,去年同期为2.69亿元,同比下降了19.73%。

(2)清洁能源本期营收1.80亿元,去年同期为1.96亿元,同比小幅下降了8.19%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
自然资源 2.16亿元 2.69亿元 -19.73%
清洁能源 1.80亿元 1.96亿元 -8.19%
医养健康 409.08万元 515.58万元 -20.66%
其他业务 2,007.94万元 743.77万元 -
合计 4.21亿元 4.78亿元 -12.05%

3、自然资源毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的27.9%,同比小幅下降到了今年的25.8%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)自然资源本期毛利率9.88%,去年同期为12.12%,同比下降18.48%。

(2)清洁能源本期毛利率48.6%,去年同期为52.36%,同比小幅下降7.18%。

4、清洁能源毛利率持续下降

值得一提的是,清洁能源在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2018-2022年清洁能源毛利率呈小幅下降趋势,从2018年的56.48%,小幅下降到2022年的48.60%。2020-2022年自然资源毛利率呈下降趋势,从2020年的12.61%,下降到2022年的9.88%。

5、对第一大客户高度依赖

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的78.81%,相较于2021年的78.68%,基本保持平稳,公司对第一大客户(国网湖南省电力公司)存在一定的依赖,2022年第一大客户(国网湖南省电力公司)占总营收的比例高达40.36%,第二大客户占比13.85%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
国网湖南省电力公司 1.66亿元 40.36%
客户2 5,706.45万元 13.85%
客户3 5,703.88万元 13.84%
客户4 2,491.72万元 6.05%
客户5 1,938.29万元 4.70%
合计 3.25亿元 78.81%

PART 2
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投资收益同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

1、净利润同比大幅下降41.90%

本期净利润为6,847.42万元,去年同期1.18亿元,同比大幅下降41.90%。

净利润同比大幅下降的原因是:

虽然营业外利润本期为1,235.33万元,去年同期为-27.08万元,扭亏为盈;

但是(1)投资收益本期为2,009.01万元,去年同期为4,817.53万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为6,206.80万元,去年同期为8,600.26万元,同比下降;(3)资产减值损失本期损失1,553.87万元,去年同期损失0.00元,。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润同比下降27.83%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.21亿元 4.78亿元 -12.05%
营业成本 3.12亿元 3.45亿元 -9.48%
销售费用 12.12万元 42.49万元 -71.48%
管理费用 4,567.61万元 4,162.67万元 9.73%
财务费用 -1,768.12万元 -934.18万元 -89.27%
研发费用 1,033.63万元 864.51万元 19.56%
所得税费用 1,892.56万元 2,154.42万元 -12.16%

2022年年度主营业务利润为6,206.80万元,去年同期为8,600.26万元,同比下降27.83%。

主营业务利润同比下降主要是由于(1)营业总收入本期为4.21亿元,同比小幅下降12.05%;(2)毛利率本期为25.80%,同比小幅下降了2.10%。

3、非主营业务利润同比大幅下降

湖南发展2022年年度非主营业务利润为2,533.17万元,去年同期为5,340.06万元,同比大幅下降。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 6,206.80万元 90.64% 8,600.26万元 -27.83%
投资收益 2,009.01万元 29.34% 4,817.53万元 -58.30%
资产减值损失 -1,553.87万元 -22.69% -
营业外收入 1,329.41万元 19.42% 3,300.00元 402750.75%
其他收益 825.03万元 12.05% 810.12万元 1.84%
其他 111.74万元 1.63% -233.11万元 147.93%
净利润 6,847.42万元 100.00% 1.18亿元 -41.90%

4、费用情况

2022年公司营收4.21亿元,同比小幅下降12.05%,虽然营收在下降,但是财务收益在增长。

1)财务收益大幅增长

本期财务费用为-1,768.12万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了89.27%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到25.82%。重要原因在于:

(1)利息支出本期为121.21万元,去年同期为529.43万元,同比大幅下降了77.11%。

(2)利息收入本期为1,644.02万元,去年同期为1,471.24万元,同比小幅增长了11.74%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -1,644.02万元 -1,471.24万元
利息支出 121.21万元 529.43万元
其他 -245.31万元 7.63万元
合计 -1,768.12万元 -934.18万元

2)研发费用增长

本期研发费用为1,033.63万元,同比增长19.56%。研发费用增长的原因是:虽然职工薪酬本期为557.84万元,去年同期为653.74万元,同比小幅下降了14.67%,但是折旧本期为209.01万元,去年同期为51.93万元,同比大幅增长了近3倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 557.84万元 653.74万元
折旧 209.01万元 51.93万元
材料费 120.26万元 143.22万元
其他 146.52万元 15.62万元
合计 1,033.63万元 864.51万元

PART 3
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对外股权投资资产逐年递减

在2022年报告期末,湖南发展用于对外股权投资的资产为3.61亿元,对外股权投资所产生的收益为1,252.58万元。

对外股权投资构成表


项目 2022年末资产 2022年末收益
蟒电公司 2.6亿元 1,843.74万元
湖南发展春华 2,577.13万元 -331.26万元
其他 7,541.79万元 -259.9万元
合计 3.61亿元 1,252.58万元

1、蟒电公司

蟒电公司业务性质为电力。

同比上期看起来,投资收益有所增长。

历年投资数据


蟒电公司 持有股权(%)直接 投资损益 期末余额
2022年 47.12 1,843.74万元 2.6亿元
2021年 47.12 1,475.77万元 2.41亿元

2、对外股权投资资产逐年递减

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