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皖维高新(600063)2022年年报解读:聚乙烯醇收入的大幅增长推动公司营收的增长,净利润连续5年增长

安徽皖维高新材料股份有限公司于1997年上市。公司主要从事聚乙烯醇(PVA)、高强高模PVA纤维、PVB树脂、PVA光学薄膜、电石渣制水泥熟料及环保水泥,以及其他PVA相关的衍生产品、中间产品和副产品等的研发、生产与销售。

根据皖维高新2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收99.42亿元,同比增长21.28%。扣非净利润13.72亿元,同比大幅增长36.70%。皖维高新2022年年度净利润13.61亿元,业绩同比大幅增长36.77%。

PART 1
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聚乙烯醇收入的大幅增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的核心业务有两块,一块是化工行业,一块是新材料行业,主要产品包括聚乙烯醇、醋酸乙烯、水泥三项,聚乙烯醇占比37.57%,醋酸乙烯占比10.78%,水泥占比9.71%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
化工行业 58.95亿元 59.29% 30.87%
新材料行业 20.41亿元 20.53% 17.87%
建材行业 9.94亿元 10.0% 19.05%
其他业务 5.25亿元 5.28% 12.20%
化纤行业 4.88亿元 4.9% 15.40%
分产品 营业收入 占比 毛利率
聚乙烯醇 37.35亿元 37.57% 36.66%
醋酸乙烯 10.72亿元 10.78% 33.98%
水泥 9.65亿元 9.71% 17.78%
醋酸甲酯 6.79亿元 6.83% 2.17%
VAE乳液 5.83亿元 5.86% 23.43%
其他业务 29.07亿元 29.25% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
内销 72.36亿元 72.78% 29.06%
出口 21.81亿元 21.94% 15.86%
其他业务 5.25亿元 5.28% 12.20%

2、聚乙烯醇收入的大幅增长推动公司营收的增长

2022年公司营收99.42亿元,与去年同期的81.98亿元相比,增长了21.28%。

主营业务增长的原因是:

(1)聚乙烯醇本期营收37.35亿元,去年同期为27.10亿元,同比大幅增长了37.86%。

(2)醋酸乙烯本期营收10.72亿元,去年同期为6.84亿元,同比大幅增长了56.69%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
聚乙烯醇 37.35亿元 27.10亿元 37.86%
醋酸乙烯 10.72亿元 6.84亿元 56.69%
水泥 9.65亿元 11.57亿元 -16.56%
醋酸甲酯 6.79亿元 5.90亿元 15.2%
VAE乳液 5.83亿元 5.92亿元 -1.59%
聚酯切片 4.96亿元 3.36亿元 47.58%
PVA超短纤 4.88亿元 5.23亿元 -6.8%
胶粉 4.70亿元 3.68亿元 27.77%
其他 4.37亿元 6.37亿元 -30.42%
PVB中间膜 3.27亿元 - -
PVB树脂 1.41亿元 - -
PVA光学膜 2,483.98万元 2,587.59万元 -4.0%
PVB - 2.71亿元 -100.0%
其他业务 5.25亿元 3.04亿元 72.72%
合计 99.42亿元 81.98亿元 21.28%

3、醋酸乙烯毛利率持续增长

2022年公司毛利率为25.27%,同比去年的25.08%基本持平。产品毛利率方面,2020-2022年聚乙烯醇毛利率呈大幅增长趋势,从2020年的19.39%,大幅增长到2022年的36.66%,2020-2022年醋酸乙烯毛利率呈大幅增长趋势,从2020年的-3.55%,大幅增长到2022年的33.98%。

4、海外销售增长率大幅高于国内

从地区营收情况上来看,2020-2022年公司海外销售大幅增长,2020年海外销售7.69亿元,2022年增长183.49%,同期2020年国内销售58.44亿元,2022年增长23.8%,国内销售增长率大幅低于海外市场增长率。2020-2022年,国内营收占比从88.37%下降到76.84%,海外营收占比从11.63%增长到23.16%,海外不仅市场销售额在大幅增长,而且毛利率也从1.44%增长到15.86%。

5、主要发展分销模式

在销售模式上,企业主要渠道为分销,占主营业务收入的69.17%。2022年分销营收65.14亿元,相较于去年增长61.65%,同期毛利率为27.46%,同比增加1.14个百分点。

PART 2
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净利润连续5年增长

1、营业总收入同比增加21.28%,净利润同比大幅增加36.70%

2022年,皖维高新营业总收入为99.42亿元,去年同期为81.98亿元,同比增长21.28%,净利润为13.60亿元,去年同期为9.95亿元,同比大幅增长36.70%。

本期主营业务利润15.19亿元,同比增长28.89%;本期资产减值损失-210.84万元,去年同期为-7,295.58万元,同比大幅增长97.11%,是推动净利润大幅增加的主要原因。

净利润从2014年到2018年呈现下降趋势,从1.88亿元下降到1.30亿元,而2018年到2022年呈现上升状态,从1.30亿元增长到13.60亿元。

2、财务费用大幅下降,主营业务利润同比增长28.89%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 99.42亿元 81.98亿元 21.28%
营业成本 74.29亿元 61.41亿元 20.97%
销售费用 4,052.02万元 4,032.39万元 0.49%
管理费用 3.32亿元 3.24亿元 2.35%
财务费用 -189.35万元 9,588.00万元 -101.98%
研发费用 5.37亿元 3.53亿元 52.03%
所得税费用 1.56亿元 1.30亿元 19.81%

2022年主营业务利润为15.19亿元,去年同期为11.79亿元,同比增长28.89%。

主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为99.42亿元,同比增长21.28%;(2)毛利率本期为25.27%,同比增长0.19%。

2022年公司营收99.42亿元,同比增长21.28%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为-189.35万元,去年同期为9,588.00万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。整体来看:虽然汇兑净损失本期为2,553.43万元,去年同期为838.10万元,同比大幅增长了近2倍,但是利息支出本期为7,159.23万元,去年同期为1.27亿元,同比大幅下降了43.61%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 7,159.23万元 1.27亿元
利息收入 -6,071.22万元 -6,127.82万元
汇兑净损失 2,553.43万元 838.10万元
其他 -3,830.80万元 2,182.74万元
合计 -189.35万元 9,588.00万元

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