宏达股份(600331)2024年中报解读:主营业务利润扭亏为盈推动净利润扭亏为盈,追加投入清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-半水磷酸工序
四川宏达股份有限公司于2001年上市,实际控制人为“刘沧龙”。公司的主营业务包括有色金属锌冶炼和销售,以及磷化工产品生产和销售。公司的主要产品及服务为锌金属及副产品、磷铵盐系列产品、复合肥、合成氨、酒店服务、工程设计。
根据宏达股份2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收17.62亿元,同比增长21.12%。扣非净利润5,637.26万元,扭亏为盈。宏达股份2024年半年度净利润5,834.65万元,业绩扭亏为盈。
公司的核心业务有两块,一块是化工业,一块是有色金属业,主要产品包括锌金属及副产品、磷铵盐系列产品、复肥产品三项,锌金属及副产品占比37.11%,磷铵盐系列产品占比36.60%,复肥产品占比15.77%。
分行业 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
化工业 |
10.55亿元 |
59.86% |
12.26% |
有色金属业 |
6.54亿元 |
37.11% |
4.42% |
其他业务 |
5,337.25万元 |
3.03% |
- |
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
锌金属及副产品 |
6.54亿元 |
37.11% |
4.42% |
磷铵盐系列产品 |
6.45亿元 |
36.6% |
13.59% |
复肥产品 |
2.78亿元 |
15.77% |
10.96% |
合成氨 |
1.19亿元 |
6.74% |
11.88% |
其他业务 |
6,672.66万元 |
3.78% |
- |
1、营业总收入同比增加21.12%,净利润扭亏为盈
2024年半年度,宏达股份营业总收入为17.62亿元,去年同期为14.55亿元,同比增长21.12%,净利润为5,834.65万元,去年同期为-6,652.08万元,扭亏为盈。
净利润扭亏为盈的原因是主营业务利润本期为5,929.40万元,去年同期为-5,224.19万元,扭亏为盈。
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
17.62亿元 |
14.55亿元 |
21.12% |
营业成本 |
15.84亿元 |
13.75亿元 |
15.22% |
销售费用 |
1,065.35万元 |
1,119.85万元 |
-4.87% |
管理费用 |
7,134.08万元 |
8,327.82万元 |
-14.33% |
财务费用 |
2,955.70万元 |
3,110.25万元 |
-4.97% |
研发费用 |
86.37万元 |
79.45万元 |
8.70% |
所得税费用 |
186.99万元 |
1,069.35万元 |
-82.51% |
2024年半年度主营业务利润为5,929.40万元,去年同期为-5,224.19万元,扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于(1)营业总收入本期为17.62亿元,同比增长21.12%;(2)毛利率本期为10.08%,同比大幅增长了4.61%。
在2024半年度报告中,宏达股份用于对外股权投资的资产为1.45亿元,对外股权投资所产生的收益为-20.17万元。
对外股权投资构成表
项目 |
2024年中资产 |
2024年中收益 |
西藏宏达多龙矿业有限公司 |
1.45亿元 |
-20.17万元 |
合计 |
1.45亿元 |
-20.17万元 |
历年投资数据
西藏宏达多龙矿业有限公司 |
持有股权(%)直接 |
追加投资 |
投资损益 |
期末余额 |
2024年中 |
30.00 |
0元 |
-20.17万元 |
1.45亿元 |
2023年中 |
30.00 |
0元 |
898.03元 |
1.46亿元 |
2023年末 |
30.00 |
0元 |
-32.18万元 |
1.45亿元 |
2022年末 |
30.00 |
7,571万元 |
0元 |
1.46亿元 |
2021年末 |
30.00 |
1,000万元 |
-331.05元 |
6,999.75万元 |
2020年末 |
30.00 |
0元 |
-862.47元 |
5,999.78万元 |
2019年末 |
- |
0元 |
-207.3元 |
5,999.87万元 |
2018年末 |
- |
0元 |
-431.38元 |
5,999.89万元 |
2017年末 |
- |
0元 |
17.44万元 |
5,999.93万元 |
2016年末 |
- |
6,000万元 |
-17.51万元 |
5,982.49万元 |
追加投入清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-半水磷酸工序
2024半年度,宏达股份在建工程余额合计5,103.91万元,相较期初的2,180.41万元大幅增长。主要在建的重要工程是清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-半水磷酸工序。
重要在建工程项目概况
项目名称 |
期末余额 |
本期投入金额 |
本期转固金额 |
工程进度 |
清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-半水磷酸工序 |
3,464.92万元 |
2,732.70万元 |
- |
91.00% |
清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-脱镁工序 |
853.78万元 |
795.29万元 |
- |
97.00% |
电锌二厂实施酸浸渣浮选银技改 |
- |
8.49万元 |
636.54万元 |
100.00% |
清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-半水磷酸工序(大额新增投入项目)
建设目标:宏达股份70kt/a磷酸装置技术升级项目旨在通过对现有磷酸生产流程进行清洁安全技术改造,提高工艺水平和产品质量,减少环境污染,实现节能减排。同时,通过优化生产工艺,提升装置的运行效率与经济效益。
建设内容:该项目主要包括对现有的磷酸生产线进行升级改造,特别是针对半水磷酸工序,引入先进的技术和设备,以达到更高的转化率和更低的能耗。这包括但不限于更新反应器、热交换系统以及尾气处理设施,确保生产过程更加环保高效,并符合国家最新的环保标准。
预期收益:此次技术升级完成后,预期将显著降低单位产品的能源消耗和原料成本,从而增强企业的市场竞争力。此外,随着环保性能的改善,公司能够更好地应对日益严格的环境法规要求,避免因排放问题带来的罚款或停产风险。长远来看,这有助于宏达股份维持其在磷化工行业的领先地位并为股东创造更多价值。
宏达股份属于磷化工行业,核心业务涵盖磷酸盐产品、复合肥及锌冶炼的循环经济产业链。 磷化工行业近三年受环保政策升级和全球供应链波动影响,市场空间向绿色高效方向转型。2024年国内磷肥需求回暖,新能源领域磷酸铁锂原料需求激增推动行业扩容,预计未来三年年均复合增长率超6%,2025年市场规模有望突破5000亿元,技术迭代加速产业集中度提升。
宏达股份为国内磷复肥重点生产企业,主导产品磷酸一铵市场份额约4%-5%,位列行业前十,其循环经济模式在西南地区具备区域成本优势,但整体规模较头部企业仍有差距。