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晶澳科技(002459)2024年三季报解读:资产负债率同比增加,净利润由盈转亏但现金流净额同比大幅增长

晶澳太阳能科技股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“靳保芳”。公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。公司的主要产品有硅棒硅片、太阳能电池、太阳能组件、光伏电站。

根据晶澳科技2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收543.48亿元,同比小幅下降9.39%。扣非净利润-5.94亿元,由盈转亏。晶澳科技2024年第三季度净利润-8.57亿元,业绩由盈转亏。

PART 1
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营业收入情况

2023年公司的主营业务为新能源行业,其中光伏组件为第一大收入来源,占比95.85%。

1、光伏组件

2019年-2023年光伏组件营收呈大幅增长趋势,从2019年的194.34亿元,大幅增长到2023年的781.75亿元。2021年-2023年光伏组件毛利率呈增长趋势,从2021年的14.15%,增长到了2023年的18.28%。

2021年,该产品名称由“太阳能组件”变更为“光伏组件”。

PART 2
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净利润由盈转亏但现金流净额同比大幅增长

1、营业总收入同比小幅降低9.39%,净利润由盈转亏

2024年三季度,晶澳科技营业总收入为543.48亿元,去年同期为599.81亿元,同比小幅下降9.39%,净利润为-8.57亿元,去年同期为69.68亿元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是主营业务利润本期为-7.65亿元,去年同期为84.32亿元,由盈转亏。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 543.48亿元 599.81亿元 -9.39%
营业成本 514.14亿元 480.53亿元 6.99%
销售费用 8.59亿元 9.32亿元 -7.81%
管理费用 15.62亿元 16.66亿元 -6.22%
财务费用 2.80亿元 -2.20亿元 227.27%
研发费用 7.44亿元 8.32亿元 -10.57%
所得税费用 -1.04亿元 10.54亿元 -109.83%

2024年三季度主营业务利润为-7.65亿元,去年同期为84.32亿元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为543.48亿元,同比小幅下降9.39%;(2)毛利率本期为5.40%,同比大幅下降了14.49%。

3、非主营业务利润亏损有所减小

晶澳科技2024年三季度非主营业务利润为-1.96亿元,去年同期为-4.11亿元,亏损有所减小。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -7.65亿元 89.24% 84.32亿元 -109.07%
投资收益 2.64亿元 -30.81% -2.32亿元 213.80%
资产减值损失 -5.47亿元 63.82% -4.41亿元 -24.01%
营业外支出 1.79亿元 -20.87% 1.08亿元 65.38%
其他收益 3.24亿元 -37.75% 4.87亿元 -33.56%
信用减值损失 -1.14亿元 13.35% -6,943.15万元 -64.86%
其他 5,690.09万元 -6.64% -4,693.78万元 221.23%
净利润 -8.57亿元 100.00% 69.68亿元 -112.30%

PART 3
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资产负债率同比增加

2024年三季度,企业资产负债率为72.15%,去年同期为62.96%,同比小幅增长了9.19%。

资产负债率同比小幅增长主要是有息负债的大幅增长。

本期有息负债为407.68亿元,占总负债为49.00%,去年同期为23.00%,同比增长了26.00%,有息负债同比大幅增长。

1、负债增加原因

晶澳科技负债增加主要原因是投资活动产生的现金流净额本期流出了160.12亿元,去年同期流出126.42亿元,同比增长。主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为113.99亿元,支付的其他与投资活动有关的现金本期为51.90亿元,同比大幅增长,支付的其他与投资活动有关的现金本期为51.90亿元,同比大幅增长。

2、有息负债近3年呈现上升趋势

有息负债从2022年三季度到2024年三季度近3年呈现上升趋势。有息负债的持续上升说明公司负债结构趋于恶化,会导致公司财务费用的上涨。

值得注意的是,在有息负债上升的情况下,有息负债的利率从2022年到2024年呈现下降趋势。

近5年三季度有息负债利率


年份 2024 2023 2022 2021 2020
利率(%) 4.06 2.47 4.52 2.11 1.78

本期有息负债为407.68亿元,去年同期为151.31亿元,同比大幅增长169.43%,主要是长期借款同比大幅增长7.97倍,短期借款同比大幅增长13.87倍。

有息负债结构


科目 本期值 上期值 同比增减(%)
短期借款 100.13亿元 6.73亿元 1387.46
一年内到期的非流动负债 15.54亿元 10.40亿元 49.44
长期借款 136.41亿元 15.21亿元 796.58
应付债券 85.58亿元 82.96亿元 3.17
长期应付款 70.02亿元 36.01亿元 94.43
合计 407.68亿元 151.31亿元 169.43

3、偿债能力:利息保障倍数同比大幅下降

近五期偿债能力指标汇总


2024年三季报 2024年中报 2024年一季报 2023年年报 2023年三季报
流动比率 1.12 1.11 1.08 1.06 1.16
速动比率 0.87 0.75 0.70 0.73 0.90
现金比率(%) 0.49 0.36 0.28 0.34 0.54
资产负债率(%) 72.15 62.96 63.37 71.03 60.95
EBITDA 利息保障倍数 0.41 9.11 29.31 20.90 33.89
经营活动现金流净额/短期债务 0.01 0.34 0.14 -0.08 0.03
货币资金/短期债务 1.03 0.81 0.62 0.60 0.98

经营活动现金流净额/短期债务为0.01,去年同期为0.34,经营活动现金流净额/短期债务在比较低的情况下还在降低。

另外EBITDA利息保障倍数为0.41,下降到了一个较低的水平。

以上说明企业短期偿债压力较大。

PART 4
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全球排名

截止到2025年3月7日,晶澳科技近十二个月的滚动营收为816.0亿元,在null行业中,晶澳科技的全球营收规模排名为4名,全国排名为4名。

null营收排名


公司 营收(亿元) 营收增长率(%) 净利润(亿元) 净利润增长率(%)
通威股份 1391.0 46.55 136 55.53
隆基绿能 1295.0 33.37 108 7.93
晶科能源 1187.0 52.20 74 92.59
晶澳科技 816.0 46.67 70 67.18
TCL中环 591.0 45.87 34 46.39
Wacker Chemie 瓦克化学 499.0 10.91 24 18.35
保利协鑫能源 337.0 32.10 25 --
新特能源 308.0 31.56 43 84.19
Tokuyama 德山 166.0 4.19 8.63 -10.23
大全能源 163.0 51.84 58 76.76

注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。

PART 5
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行业分析

1、行业发展趋势

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