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分析报告

国网信通(600131)2023年年报解读:云网基础设施毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长,净利润近7年整体呈现上升趋势

国网信息通信股份有限公司于1998年上市。公司的主营业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务。具体业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务。

根据国网信通2023年年度财报披露,2023年年度,公司实现营收76.73亿元,同比基本持平。扣非净利润7.86亿元,同比基本持平。国网信通2023年年度净利润8.28亿元,业绩同比小幅增长3.43%。

PART 1
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云网基础设施毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为信息通信,主要产品包括云网基础设施、电力数字化、企业数字化三项,云网基础设施占比47.42%,电力数字化占比26.79%,企业数字化占比25.48%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
信息通信 76.51亿元 99.7% 21.58%
其他业务 2,277.40万元 0.3% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
云网基础设施 36.39亿元 47.42% 20.36%
电力数字化 20.56亿元 26.79% 19.90%
企业数字化 19.55亿元 25.48% 25.63%
其他业务 2,277.40万元 0.31% -

2、云网基础设施毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长

2023年公司毛利率从去年同期的20.6%,同比小幅增长到了今年的21.56%。

毛利率小幅增长的原因是:

(1)云网基础设施本期毛利率20.36%,去年同期为17.48%,同比增长16.48%,归因于主营业务成本在小幅下降。

(2)企业数字化本期毛利率25.63%,去年同期为25.42%,同比增长0.83%。

3、云网基础设施毛利率持续增长

值得一提的是,虽然云网基础设施营收额在下降,但是毛利率却在提升。2020-2023年云网基础设施毛利率呈大幅增长趋势,从2020年的15.10%,大幅增长到2023年的20.36%,2023年电力数字化毛利率为19.90%,同比小幅下降10.28%。

PART 2
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净利润近7年整体呈现上升趋势

1、净利润同比小幅增长3.43%

本期净利润为8.28亿元,去年同期8.01亿元,同比小幅增长3.43%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然主营业务利润本期为7.88亿元,去年同期为8.24亿元,同比小幅下降;

但是(1)营业外利润本期为2,688.84万元,去年同期为-607.99万元,扭亏为盈;(2)信用减值损失本期损失5,906.90万元,去年同期损失8,278.10万元,同比增长;(3)资产减值损失本期收益904.83万元,去年同期损失760.58万元,同比大幅增长。

净利润从2014年年度到2017年年度呈现下降趋势,从1.52亿元下降到7,823.98万元,而2017年年度到2023年年度呈现上升状态,从7,823.98万元增长到8.28亿元。

2、主营业务利润同比小幅下降4.36%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 76.73亿元 76.15亿元 0.76%
营业成本 60.19亿元 60.46亿元 -0.46%
销售费用 2.33亿元 2.20亿元 6.09%
管理费用 3.40亿元 3.20亿元 6.34%
财务费用 -1,580.38万元 -492.71万元 -220.76%
研发费用 2.91亿元 1.94亿元 50.14%
所得税费用 7,551.25万元 8,321.09万元 -9.25%

2023年年度主营业务利润为7.88亿元,去年同期为8.24亿元,同比小幅下降4.36%。

主营业务利润同比小幅下降原因是:


主营业务利润下降项目 本期值 同比增减 主营业务利润增长项目 本期值 同比增减
研发费用 2.91亿元 50.14% 营业总收入 76.73亿元 0.76%
毛利率 21.56% 0.96%

3、研发费用大幅增长

本期研发费用为2.91亿元,同比大幅增长50.13%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为1.36亿元,去年同期为6,660.63万元,同比大幅增长了104.17%。

(2)技术服务费本期为1.36亿元,去年同期为1.07亿元,同比增长了26.28%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1.36亿元 6,660.63万元
技术服务费 1.36亿元 1.07亿元
其他 1,928.63万元 1,974.29万元
合计 2.91亿元 1.94亿元

4、净现金流由负转正

2023年年度,国网信通净现金流为2.59亿元,去年同期为-8,576.00万元,由负转正。

净现金流由负转正的原因是:

虽然经营性应收项目的减少本期为-11.65亿元,去年同期为-5.93亿元,同比大幅下降96.32%;

但是(1)经营性应付项目的增加本期为8.86亿元,同比大幅增长2.19倍;(2)偿还债务支付的现金本期为1.65亿元,同比大幅下降50.75%。

PART 3
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投资四川福堂水电有限公司收益1亿元,占净利润14.75%

在2023年报告期末,国网信通用于对外股权投资的资产为3.37亿元,对外股权投资所产生的收益为1.05亿元。

对外股权投资构成表


项目 2023年末资产 2023年末收益
四川福堂水电有限公司 3.07亿元 1.22亿元
其他 3,045.39万元 -1,744.19万元
合计 3.37亿元 1.05亿元

四川福堂水电有限公司

四川福堂水电有限公司业务性质为水电开发。

从近几年可以明显的看出,四川福堂水电有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2013年的0.0%增长至40.26%。同比上期看起来,投资收益有所增长。

历年投资数据


四川福堂水电有限公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2023年 40.00 0元 1.22亿元 3.07亿元
2022年 40.00 0元 1.15亿元 3.03亿元
2021年 40.00 0元 9,648.81万元 2.93亿元
2020年 40.00 0元 9,842.14万元 3.12亿元
2019年 40.00 0元 9,336.95万元 2.94亿元
2018年 40.00 0元 9,524.45万元 2.96亿元
2017年 40.00 0元 8,374.47万元 2.84亿元
2016年 40.00 0元 7,998.69万元 2.78亿元
2015年 40.00 0元 9,260.49万元 2.78亿元
2014年 40.00 0元 9,669.08万元 2.9亿元
2013年 - -1,321.98万元 0元 -622.97万元

PART 4
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近2年应收账款周转率呈现小幅下降

2023年,企业应收账款合计68.01亿元,占总资产的50.10%,相较于去年同期的57.17亿元增长了18.96%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

1、应收账款周转率呈小幅下降趋势

本期,企业应收账款周转率为1.23。在2022年到2023年,企业应收账款周转率从1.38小幅下降到了1.23,平均回款时间从260天增加到了292天,回款周期增长,企业的回款能力小幅下降。

(注:为了展示周转率的真实情况,以上周转率均恢复至本期“应收账款坏账损失”之前的水平)

2、账龄结构稳定

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为71.79%,22.40%和5.80%。

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