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分析报告

劲拓股份(300400)2023年年报解读:电子装联设备收入的下降导致公司营收的小幅下降,主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司于2014年上市,实际控制人为“吴限”。公司的主营业务是专用设备的研发、生产、销售和服务,主要产品按大类可以划分为电子整机装联设备、光电平板(TP/LCD/OLED)显示模组生产专用设备等。

根据劲拓股份2023年年度财报披露,2023年年度,公司实现营收7.20亿元,同比小幅下降8.98%。扣非净利润3,192.02万元,同比大幅下降58.31%。劲拓股份2023年年度净利润3,617.52万元,业绩同比大幅下降59.33%。

PART 1
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电子装联设备收入的下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为专用设备制造业,其中电子装联设备为第一大收入来源,占比76.94%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
专用设备制造业 7.20亿元 100.0% 34.96%
分产品 营业收入 占比 毛利率
电子装联设备 5.54亿元 76.94% 34.54%
光电显示设备 1.01亿元 13.96% 20.87%
其他业务 6,555.24万元 9.1% -

2、电子装联设备收入的下降导致公司营收的小幅下降

2023年公司营收7.20亿元,与去年同期的7.91亿元相比,小幅下降了8.98%,主要是因为电子装联设备本期营收5.54亿元,去年同期为6.63亿元,同比下降了16.4%。

近两年产品营收变化


名称 2023年报营收 2022年报营收 同比增减
电子装联设备 5.54亿元 6.63亿元 -16.4%
光电显示设备 1.01亿元 3,355.48万元 199.61%
半导体专用设备 2,369.35万元 2,780.60万元 -14.79%
其他业务 4,185.89万元 6,703.47万元 -
合计 7.20亿元 7.91亿元 -8.98%

3、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的85.95%。2023年直销营收6.19亿元,相较于去年下降11.57%,同期毛利率为35.22%,同比下降3.39个百分点。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的22.80%,此前2021-2022年,前五大客户集中度分别为18.81%、19.16%,总体呈增长趋势。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名客户 4,878.52万元 6.77%
第二名客户 4,808.04万元 6.68%
第三名客户 3,400.04万元 4.72%
第四名客户 2,024.58万元 2.81%
第五名客户 1,308.03万元 1.82%
合计 1.64亿元 22.80%

PART 2
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主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

1、营业总收入同比小幅降低8.98%,净利润同比大幅降低59.33%

2023年年度,劲拓股份营业总收入为7.20亿元,去年同期为7.91亿元,同比小幅下降8.98%,净利润为3,617.52万元,去年同期为8,893.78万元,同比大幅下降59.33%。

净利润同比大幅下降的原因是主营业务利润本期为3,728.03万元,去年同期为9,310.29万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比大幅下降59.96%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 7.20亿元 7.91亿元 -8.98%
营业成本 4.68亿元 4.95亿元 -5.47%
销售费用 8,906.67万元 7,903.84万元 12.69%
管理费用 7,610.65万元 8,595.42万元 -11.46%
财务费用 -971.51万元 -1,350.82万元 28.08%
研发费用 5,107.85万元 4,417.22万元 15.64%
所得税费用 712.42万元 637.83万元 11.70%

2023年年度主营业务利润为3,728.03万元,去年同期为9,310.29万元,同比大幅下降59.96%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为7.20亿元,同比小幅下降8.98%;(2)毛利率本期为34.96%,同比小幅下降了2.42%。

3、费用情况

2023年公司营收7.20亿元,同比小幅下降8.98%,虽然营收在下降,但是财务费用、研发费用却在增长。

1)财务收益下降

本期财务费用为-971.51万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期下降了28.08%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到26.86%。整体来看:虽然利息收入本期为792.34万元,去年同期为374.61万元,同比大幅增长了111.51%,但是汇兑收益本期为263.28万元,去年同期为1,000.49万元,同比大幅下降了73.68%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -792.34万元 -374.61万元
汇兑损益 -263.28万元 -1,000.49万元
其他 84.11万元 24.28万元
合计 -971.51万元 -1,350.82万元

2)研发费用增长

本期研发费用为5,107.85万元,同比增长15.64%。归因于职工薪酬本期为3,683.55万元,去年同期为2,917.28万元,同比增长了26.27%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,683.55万元 2,917.28万元
研发领料 1,070.98万元 1,124.76万元
其他 353.32万元 375.17万元
合计 5,107.85万元 4,417.22万元

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献

2023年年度,公司的其他收益为2,533.00万元,占净利润比重为70.02%,较去年同期减少13.71%。

其他收益明细


项目 2023年度 2022年度
三、软件退税 1,641.11万元 1,575.74万元
一、计入其他收益的政府补贴 643.34万元 1,295.58万元
其他与日常活动相关的政府补贴 482.67万元 1,134.92万元
合计 2,533.00万元 2,935.56万元

PART 4
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应收账款周转率持续下降

2023年,企业应收账款合计3.21亿元,占总资产的27.07%,相较于去年同期的3.51亿元小幅减少了8.49%。

1、应收账款周转率连续4年下降

本期,企业应收账款周转率为2.14。在2019年度到2023年度,企业应收账款周转率连续4年下降,平均回款时间从98天增加到了168天,回款周期大幅增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:为了展示周转率的真实情况,以上周转率均恢复至本期“应收账款坏账损失”之前的水平)

2、账龄结构稳定

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为72.43%,20.57%和7.00%。

PART 5
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存货跌价损失大幅拉低利润

坏账损失1,659.53万元,大幅拉低利润

2023年,劲拓股份资产减值损失1,659.53万元,导致企业净利润从盈利5,277.05万元下降至盈利3,617.52万元,其中主要是存货跌价准备减值合计1,659.53万元。

资产减值损失


项目 合计
净利润 3,617.52万元
资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,659.53万元
其中:存货跌价准备(损失以“-”号填列) -1,659.53万元

其中,库存商品,发出商品,原材料本期分别计提582.51万元,582.12万元,491.07万元。

存货跌价准备计提情况


项目名称 本期计提
库存商品 582.51万元
发出商品 582.12万元
原材料 491.07万元

目前,库存商品,发出商品,原材料的账面价值仍分别为3,580.24万元,6,471.40万元,3,888.01万元,应注意后续的减值风险。

2023年企业存货周转率为2.12,在2022年到2023年劲拓股份存货周转率从2.00小幅提升到了2.12,存货周转天数从180天减少到了169天。2023年劲拓股份存货余额合计1.66亿元,占总资产的16.16%,同比去年的2.65亿元大幅下降了37.34%。

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