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分析报告

威胜信息(688100)2023年年报解读:通信模块毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长,净利润近8年整体呈现上升趋势

威胜信息技术股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“吉为”。公司主营业务为围绕智慧城市和物联网的全方位产品的研发、生产及销售。公司的主要服务是围绕能源流和信息流构建能源互联网,提供从数据感知、通信组网到数据管理的综合能源互联网解决方案。

根据威胜信息2023年年度财报披露,2023年年度,公司实现营收22.25亿元,同比小幅增长11.06%。扣非净利润4.88亿元,同比增长26.12%。威胜信息2023年年度净利润5.26亿元,业绩同比大幅增长30.85%。

PART 1
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通信模块毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为智慧公用事业物联网,主要产品包括网络层和通信网关两项,其中网络层占比62.08%,通信网关占比32.50%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
智慧公用事业物联网 22.15亿元 99.53% 40.60%
其他业务 1,047.73万元 0.47% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
网络层 13.81亿元 62.08% 43.48%
通信网关 7.23亿元 32.5% 45.16%
其他业务 1.21亿元 5.42% -

2、通信模块收入的增长推动公司营收的小幅增长

2023年公司营收22.25亿元,与去年同期的20.04亿元相比,小幅增长了11.06%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)通信模块本期营收6.58亿元,去年同期为5.46亿元,同比增长了20.56%。

(2)电监测终端本期营收4.65亿元,去年同期为3.73亿元,同比增长了24.58%。

近两年产品营收变化


名称 2023年报营收 2022年报营收 同比增减
通信网关 7.23亿元 6.99亿元 3.45%
通信模块 6.58亿元 5.46亿元 20.56%
电监测终端 4.65亿元 3.73亿元 24.58%
水气热传感终端 2.20亿元 2.55亿元 -13.42%
智慧公用事业管理系统 1.48亿元 1.21亿元 22.67%
其他业务 1,047.74万元 1,018.06万元 -
合计 22.25亿元 20.04亿元 11.06%

3、通信模块毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2023年公司毛利率从去年同期的37.12%,同比小幅增长到了今年的40.79%。

毛利率小幅增长的原因是:

(1)通信模块本期毛利率41.65%,去年同期为26.91%,同比大幅增长54.78%,主要是由于主营业务成本在小幅下降。

(2)电监测终端本期毛利率40.34%,去年同期为38.74%,同比小幅增长4.13%。

4、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的97.87%。2023年直销营收21.68亿元,相较于去年增长11.78%,同期毛利率为40.75%,同比增加3.90个百分点。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的64.68%,相较于2022年的70.87%,已经小幅下降,公司对第一大客户存在一定的依赖,2023年第一大客户占总营收的比例高达38.91%,第二大客户占比17.38%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 8.66亿元 38.91%
第二名 3.87亿元 17.38%
第三名 1.08亿元 4.83%
第四名 4,481.24万元 2.01%
第五名 3,420.49万元 1.54%
合计 14.39亿元 64.68%

PART 2
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净利润近8年整体呈现上升趋势

1、净利润同比大幅增长30.85%

本期净利润为5.26亿元,去年同期4.02亿元,同比大幅增长30.85%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然所得税费用本期支出7,562.11万元,去年同期支出5,542.14万元,同比大幅下降;

但是(1)主营业务利润本期为5.41亿元,去年同期为4.37亿元,同比增长;(2)信用减值损失本期收益907.58万元,去年同期损失2,477.52万元,同比大幅增长。

净利润2016年年度到2023年年度呈现上升趋势,从8,050.50万元增长到5.26亿元。

2、主营业务利润同比增长23.81%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 22.25亿元 20.04亿元 11.06%
营业成本 13.18亿元 12.60亿元 4.57%
销售费用 1.05亿元 9,372.76万元 12.30%
管理费用 3,938.89万元 3,532.63万元 11.50%
财务费用 -2,416.33万元 -3,995.74万元 39.53%
研发费用 2.27亿元 1.98亿元 14.57%
所得税费用 7,562.11万元 5,542.14万元 36.45%

2023年年度主营业务利润为5.41亿元,去年同期为4.37亿元,同比增长23.81%。

主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为22.25亿元,同比小幅增长11.06%;(2)毛利率本期为40.79%,同比小幅增长了3.67%。

3、财务收益大幅下降

本期财务费用为-2,416.33万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅下降了39.53%。整体来看:虽然利息收入本期为2,566.24万元,去年同期为1,844.24万元,同比大幅增长了39.15%,但是本期汇兑损失为31.15万元,去年同期汇兑收益为2,218.19万元;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -2,566.24万元 -1,844.24万元
汇兑损益 31.15万元 -2,218.19万元
其他 118.76万元 66.69万元
合计 -2,416.33万元 -3,995.74万元

PART 3
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近3年应收账款周转率呈现下降

2023年,企业应收账款合计13.32亿元,占总资产的31.29%,相较于去年同期的11.18亿元增长了19.17%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

1、应收账款周转率呈下降趋势

本期,企业应收账款周转率为1.82。在2021年到2023年,企业应收账款周转率从2.39下降到了1.82,平均回款时间从150天增加到了197天,回款周期增长,企业的回款能力有所下降。

(注:为了展示周转率的真实情况,以上周转率均恢复至本期“应收账款坏账损失”之前的水平)

2、账龄结构稳定

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为79.36%,16.18%和4.46%。

PART 4
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存货周转率持续下降

2023年企业存货周转率为4.60,在2020年度到2023年度,企业存货周转率连续4年下降,平均回款时间从53天增加到了78天,企业存货周转能力下降,2023年威胜信息存货余额合计3.10亿元,占总资产的7.46%,同比去年的2.63亿元大幅增长了17.77%。

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