西力科技(688616)2025年一季报深度解读:主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比增长
杭州西力智能科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“宋毅然”。公司专业从事智能电表、用电信息采集终端、电能计量箱等电能计量产品的研发、生产和销售。其主要产品为包括单相智能表、三相智能表在内的智能电表,以及包括集中器、采集器、专变采集终端在内的用电信息采集终端和电能计量箱产品。
根据西力科技2025年第一季度财报披露,2025年一季度,公司实现营收1.01亿元,同比小幅下降5.48%。扣非净利润1,837.70万元,同比大幅增长42.58%。西力科技2025年第一季度净利润2,097.00万元,业绩同比增长22.07%。本期经营活动产生的现金流净额为3,270.35万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
营业收入情况
2024年公司的主营业务为仪器仪表,主要产品包括单相电表、其他、三相电表、电能计量箱四项,单相电表占比45.79%,其他占比16.65%,三相电表占比16.65%,电能计量箱占比12.48%。
1、单相电表
2022年-2024年单相电表营收呈小幅下降趋势,从2022年的2.92亿元,小幅下降到2024年的2.69亿元。2022年-2024年单相电表毛利率呈增长趋势,从2022年的31.23%,增长到了2024年的37.46%。
2、三相电表
2022年-2024年三相电表营收呈大幅增长趋势,从2022年的3,887.38万元,大幅增长到2024年的9,773.15万元。2024年三相电表毛利率为44.21%,同比去年的46.01%小幅下降了3.91%。
3、电能计量箱
2021年-2024年电能计量箱营收呈大幅增长趋势,从2021年的2,369.54万元,大幅增长到2024年的7,324.85万元。2022年-2024年电能计量箱毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的9.41%,大幅增长到了2024年的16.37%。
4、用电信息采集终端
2024年用电信息采集终端营收4,435.20万元,同比去年的913.39万元大幅增长了近4倍。2022年-2024年用电信息采集终端毛利率呈增长趋势,从2022年的30.58%,增长到了2024年的39.34%。
主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比增长
1、净利润同比增长22.07%
本期净利润为2,097.00万元,去年同期1,717.81万元,同比增长22.07%。
净利润同比增长的原因是:
虽然所得税费用本期支出341.70万元,去年同期支出144.16万元,同比大幅增长;
但是主营业务利润本期为2,152.96万元,去年同期为1,347.92万元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长59.73%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.01亿元 | 1.07亿元 | -5.48% |
营业成本 | 6,426.57万元 | 6,753.60万元 | -4.84% |
销售费用 | 429.39万元 | 547.88万元 | -21.63% |
管理费用 | 504.25万元 | 1,100.62万元 | -54.19% |
财务费用 | -111.56万元 | -71.37万元 | -56.30% |
研发费用 | 513.45万元 | 924.28万元 | -44.45% |
所得税费用 | 341.70万元 | 144.16万元 | 137.03% |
2025年一季度主营业务利润为2,152.96万元,去年同期为1,347.92万元,同比大幅增长59.73%。
主营业务利润同比大幅增长原因是:
主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|---|
管理费用 | 504.25万元 | -54.19% | 营业总收入 | 1.01亿元 | -5.48% |
研发费用 | 513.45万元 | -44.45% | 毛利率 | 36.29% | -0.43% |
行业分析
1、行业发展趋势
西力科技属于电网设备行业,聚焦智能电表及电能计量产品研发生产。 电网设备行业近三年受智能电网升级及新能源并网驱动,年均复合增长率超10%,2024年国家电网投资超5000亿元,带动智能电表招标量增至1.2亿台。未来趋势向高精度计量、物联网融合及海外市场拓展倾斜,预计2025年全球智能电表市场规模突破300亿美元,国内占比超40%。
2、市场地位及占有率
西力科技在智能电表领域位居国内第二梯队,2024年智能电表业务营收占比超85%,国内市占率约5%-7%,居行业前十,核心产品覆盖国家电网、南方电网集中招标。