莱尔科技(688683)2025年一季报深度解读:主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
广东莱尔新材料科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“伍仲乾”。公司主营业务为功能性材料及其应用产品的研发、生产和销售。公司主要产品有热熔胶膜类材料、压敏胶膜类材料、FFC柔性扁平线缆、LED柔性线路板。
根据莱尔科技2025年第一季度财报披露,2025年一季度,公司实现营收1.65亿元,同比大幅增长65.94%。扣非净利润884.76万元,同比大幅增长33.98%。莱尔科技2025年第一季度净利润1,104.07万元,业绩同比大幅增长46.35%。
营业收入情况
2024年公司的主要业务为电子元件及电子专用材料制造,占比高达79.52%,主要产品包括功能胶膜类材料和功能胶膜类应用产品两项,其中功能胶膜类材料占比41.05%,功能胶膜类应用产品占比38.48%。
1、功能胶膜类材料
2024年功能胶膜类材料营收2.16亿元,同比去年的1.63亿元大幅增长了32.49%。2022年-2024年功能胶膜类材料毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的17.08%,大幅增长到了2024年的26.49%。
2023年,该产品名称由“热熔胶膜类材料、压敏胶膜类材料”,整合为“功能胶膜类材料”。
2、功能胶膜类应用产品
2024年功能胶膜类应用产品营收2.02亿元,同比去年的1.89亿元小幅增长了7.05%。2020年-2024年功能胶膜类应用产品毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的43.55%,大幅下降到了2024年的26.96%。
2024年,该产品名称由“FFC柔性扁平线缆、LED柔性线路板及加工”,整合为“功能胶膜类应用产品”。
3、电池箔
2022年-2024年电池箔营收呈大幅增长趋势,从2022年的5,960.15万元,大幅增长到2024年的9,172.16万元。2022年-2024年电池箔毛利率呈大幅下降趋势,从2022年的19.53%,大幅下降到了2024年的5.58%。
2024年,该产品名称由“涂碳铝箔”变更为“电池箔”。
主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、净利润同比大幅增长46.35%
本期净利润为1,104.07万元,去年同期754.42万元,同比大幅增长46.35%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然(1)信用减值损失本期损失106.29万元,去年同期损失5.38万元,同比大幅增长;(2)资产减值损失本期损失69.94万元,去年同期收益25.71万元,同比大幅下降。
但是主营业务利润本期为1,107.00万元,去年同期为656.79万元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长68.55%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1.65亿元 | 9,957.88万元 | 65.94% |
营业成本 | 1.29亿元 | 7,558.30万元 | 71.07% |
销售费用 | 493.88万元 | 441.75万元 | 11.80% |
管理费用 | 1,105.41万元 | 796.21万元 | 38.83% |
财务费用 | -28.33万元 | -109.60万元 | 74.15% |
研发费用 | 836.92万元 | 547.59万元 | 52.84% |
所得税费用 | 94.27万元 | 122.91万元 | -23.31% |
2025年一季度主营业务利润为1,107.00万元,去年同期为656.79万元,同比大幅增长68.55%。
虽然毛利率本期为21.75%,同比小幅下降了2.35%,不过营业总收入本期为1.65亿元,同比大幅增长65.94%,推动主营业务利润同比大幅增长。
行业分析
1、行业发展趋势
莱尔科技属于新材料行业中的功能性涂布胶膜材料及热成型连接材料研发与制造领域。 新材料行业近三年受新能源、电子及汽车产业驱动,年均增速超12%,2025年中国市场规模预计突破10万亿元;未来趋势聚焦环保材料、高性能复合材料及智能化工艺,半导体封装、动力电池材料等领域需求将推动行业扩容至15万亿元。
2、市场地位及占有率
莱尔科技在国内功能性涂布胶膜细分领域具备技术领先性,尤其在热成型连接材料市场占据差异化优势,但整体市占率未达头部水平,属第二梯队企业。