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华峰超纤(300180)2024年年报深度解读:超细纤维合成革毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势

上海华峰超纤科技股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“尤小平”。公司的主营业务为超纤材料的研发、生产和销售。公司主要产品为超细纤维PU合成革系列产品,主要包括超细纤维合成革、超细纤维底坯、绒面革。

根据华峰超纤2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收45.82亿元,同比基本持平。扣非净利润2,933.59万元,扭亏为盈。华峰超纤2024年年度净利润7,207.49万元,业绩扭亏为盈。

PART 1
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超细纤维合成革毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为制造业,占比高达96.03%,主要产品包括超细纤维底坯、尼龙6、超细纤维合成革三项,超细纤维底坯占比28.25%,尼龙6占比24.36%,超细纤维合成革占比23.98%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
制造业 44.00亿元 96.03% 13.93%
服务业 1.82亿元 3.97% 73.32%
分产品 营业收入 占比 毛利率
超细纤维底坯 12.95亿元 28.25% 6.86%
尼龙6 11.16亿元 24.36% 6.03%
超细纤维合成革 10.98亿元 23.98% 19.48%
绒面材料 5.22亿元 11.4% 31.62%
其他业务 5.50亿元 12.01% -

2、超细纤维合成革毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的11.87%,同比大幅增长到了今年的16.29%。

毛利率大幅增长的原因是:

(1)超细纤维合成革本期毛利率19.48%,去年同期为10.19%,同比大幅增长91.17%。

(2)绒面材料本期毛利率31.62%,去年同期为18.68%,同比大幅增长69.27%。

3、超细纤维底坯毛利率持续下降

产品毛利率方面,2020-2024年超细纤维底坯毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的24.93%,大幅下降到2024年的6.86%,2021-2024年尼龙6毛利率呈大幅增长趋势,从2021年的0.46%,大幅增长到2024年的6.03%。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的28.92%,此前2020-2023年,前五大客户集中度分别为18.77%、19.36%、21.69%、25.88%,总体呈增长趋势。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 4.22亿元 9.19%
客户二 4.08亿元 8.90%
客户三 2.13亿元 4.64%
客户四 1.49亿元 3.25%
客户五 1.35亿元 2.94%
合计 13.27亿元 28.92%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比逐渐增加

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的45.26%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达13.49%。第二大供应商占比9.38%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
供应商一 4.49亿元 13.49%
供应商二 3.12亿元 9.38%
供应商三 3.07亿元 9.22%
供应商四 2.22亿元 6.67%
供应商五 2.17亿元 6.51%
合计 15.08亿元 45.26%

从2021年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续增长,从2021年的19.22%上升至2024年的45.26%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、营业总收入基本持平,净利润扭亏为盈

2024年年度,华峰超纤营业总收入为45.82亿元,去年同期为45.87亿元,同比基本持平,净利润为7,207.49万元,去年同期为-2.31亿元,扭亏为盈。

净利润扭亏为盈的原因是(1)主营业务利润本期为1.65亿元,去年同期为-8,571.79万元,扭亏为盈;(2)资产减值损失本期损失1.60亿元,去年同期损失2.56亿元,同比大幅下降。

2、主营业务利润扭亏为盈

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 45.82亿元 45.87亿元 -0.12%
营业成本 38.36亿元 40.43亿元 -5.13%
销售费用 9,056.57万元 8,515.91万元 6.35%
管理费用 2.23亿元 2.43亿元 -8.12%
财务费用 3,976.37万元 6,737.63万元 -40.98%
研发费用 1.92亿元 2.02亿元 -4.67%
所得税费用 9.15万元 -2,699.33万元 100.34%

2024年年度主营业务利润为1.65亿元,去年同期为-8,571.79万元,扭亏为盈。

主营业务利润扭亏为盈主要是由于毛利率本期为16.29%,同比大幅增长了4.42%。

3、非主营业务利润亏损有所减小

华峰超纤2024年年度非主营业务利润为-9,286.41万元,去年同期为-1.72亿元,亏损有所减小。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1.65亿元 228.97% -8,571.79万元 292.53%
资产减值损失 -1.60亿元 -221.56% -2.56亿元 37.51%
其他收益 7,483.26万元 103.83% 8,867.18万元 -15.61%
信用减值损失 -1,160.40万元 -16.10% -1,096.06万元 -5.87%
其他 1,742.83万元 24.18% 979.60万元 77.91%
净利润 7,207.49万元 100.00% -2.31亿元 131.24%

4、财务费用大幅下降

本期财务费用为3,976.37万元,同比大幅下降40.98%。归因于利息费用本期为4,732.11万元,去年同期为7,483.31万元,同比大幅下降了36.76%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 4,732.11万元 7,483.31万元
汇兑损益 -875.60万元 -763.90万元
承兑汇票贴息 698.50万元 700.94万元
其他 -578.63万元 -682.73万元
合计 3,976.37万元 6,737.63万元

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献,占净利润的103.83%

2024年年度,公司的其他收益为7,483.26万元,占净利润比重为103.83%,较去年同期减少15.61%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
政府补助 4,823.20万元 7,144.78万元
进项税加计抵减 2,626.96万元 1,674.59万元
代扣个人所得税手续费 33.09万元 47.81万元
合计 7,483.26万元 8,867.18万元

(1)本期政府补助对利润的贡献为4,823.20万元,其中非经常性损益的政府补助金额为4,379.05万元。

(2)本期共收到政府补助4,823.20万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润(注1) 4,823.20万元
小计 4,823.20万元

政府补助主要构成如下表所示:

注1.政府补助主要构成


补助项目 补助金额
政府补助 4,823.20万元

(3)本期政府补助余额还剩下1.43亿元,留存计入以后年度利润。

PART 4
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应收账款坏账损失影响利润

2024年,企业应收账款合计5.87亿元,占总资产的8.33%,相较于去年同期的4.98亿元增长17.91%。

2024年,企业信用减值损失1,160.40万元,其中主要是应收账款坏账损失1,162.86万元。

PART 5
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存货跌价损失严重影响利润,存货周转率小幅提升

坏账损失8,614.58万元,严重影响利润

2024年,华峰超纤资产减值损失1.60亿元,导致企业净利润从盈利2.32亿元下降至盈利7,207.49万元,其中主要是存货跌价准备减值合计8,614.58万元。

资产减值损失


项目 合计
净利润 7,207.49万元
资产减值损失(损失以“-”号填列) -1.60亿元
其中:存货跌价准备(损失以“-”号填列) -8,614.58万元

其中,主要部分为库存商品本期计提7,682.62万元。

存货跌价准备计提情况


项目名称 本期计提
库存商品 7,682.62万元

目前,库存商品的账面价值仍有3.34亿元,应注意后续的减值风险。

2024年企业存货周转率为5.90,在2023年到2024年华峰超纤存货周转率从5.38小幅提升到了5.90,存货周转天数从66天减少到了61天。2024年华峰超纤存货余额合计8.36亿元,占总资产的13.74%,同比去年的7.17亿元大幅增长16.55%。

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