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远翔新材(301300)2024年年报深度解读:销售商品、提供劳务收到的现金长期小于营业收入,硅橡胶用二氧化硅收入的增长推动公司营收的增长

福建远翔新材料股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“王承辉”。公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。主要产品和服务为硅橡胶用二氧化硅、高透明型二氧化硅、混炼胶。

根据远翔新材2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收4.71亿元,同比增长19.68%。扣非净利润4,783.01万元,同比大幅增长48.89%。远翔新材2024年年度净利润4,822.24万元,业绩同比大幅增长40.15%。本期经营活动产生的现金流净额为3,035.86万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。

PART 1
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硅橡胶用二氧化硅收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为二氧化硅行业,占比高达98.65%,其中硅橡胶用二氧化硅(通用型)为第一大收入来源,占比92.80%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
二氧化硅行业 4.65亿元 98.65% 22.36%
其他 636.42万元 1.35% 13.03%
分产品 营业收入 占比 毛利率
硅橡胶用二氧化硅(通用型) 4.37亿元 92.8% 21.34%
硅橡胶用二氧化硅(高透明型) 2,237.31万元 4.75% 40.41%
混炼胶业务 582.59万元 1.24% 5.45%
其他应用二氧化硅 520.34万元 1.1% 30.18%
其他业务 53.83万元 0.11% 95.12%

2、硅橡胶用二氧化硅收入的增长推动公司营收的增长

2024年公司营收4.71亿元,与去年同期的3.94亿元相比,增长了19.68%,主要是因为硅橡胶用二氧化硅本期营收4.60亿元,去年同期为3.82亿元,同比增长了20.37%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
硅橡胶用二氧化硅 4.60亿元 3.82亿元 20.37%
其他业务 1,156.77万元 1,184.91万元 -
合计 4.71亿元 3.94亿元 19.68%

3、硅橡胶用二氧化硅毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的20.37%,同比小幅增长到了今年的22.23%,主要是因为硅橡胶用二氧化硅本期毛利率22.27%,去年同期为20.28%,同比小幅增长9.81%。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的24.50%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 3,337.05万元 7.08%
客户二 2,842.72万元 6.03%
客户三 2,254.77万元 4.78%
客户四 1,680.96万元 3.57%
客户五 1,434.37万元 3.04%
合计 1.15亿元 24.50%

5、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的65.11%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达35.50%。第二大供应商占比13.85%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
单位一 1.30亿元 35.50%
单位二 5,075.48万元 13.85%
单位三 2,469.07万元 6.74%
单位四 1,789.11万元 4.88%
单位五 1,515.77万元 4.14%
合计 2.39亿元 65.11%

从2022年至今,年度采购金额占比整体持续下滑,从2022年的67.51%下降至2024年的65.11%,小幅减少3.55%。

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

1、净利润同比大幅增长40.15%

本期净利润为4,822.24万元,去年同期3,440.67万元,同比大幅增长40.15%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然所得税费用本期支出730.15万元,去年同期支出450.57万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为5,699.30万元,去年同期为4,227.16万元,同比大幅增长;(2)信用减值损失本期损失389.91万元,去年同期损失641.35万元,同比大幅下降。

净利润从2021年年度到2023年年度呈现下降趋势,从7,687.01万元下降到3,440.67万元,而2023年年度到2024年年度呈现上升状态,从3,440.67万元增长到4,822.24万元。

2、主营业务利润同比大幅增长34.83%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.71亿元 3.94亿元 19.68%
营业成本 3.67亿元 3.14亿元 16.89%
销售费用 498.10万元 405.61万元 22.81%
管理费用 2,959.76万元 2,513.01万元 17.78%
财务费用 -789.50万元 -932.03万元 15.29%
研发费用 1,814.73万元 1,575.83万元 15.16%
所得税费用 730.15万元 450.57万元 62.05%

2024年年度主营业务利润为5,699.30万元,去年同期为4,227.16万元,同比大幅增长34.83%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为4.71亿元,同比增长19.68%;(2)毛利率本期为22.23%,同比小幅增长了1.86%。

3、财务收益下降

本期财务费用为-789.50万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期下降了15.29%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到16.37%。归因于利息收入本期为837.45万元,去年同期为987.90万元,同比下降了15.23%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -837.45万元 -987.90万元
其他 47.95万元 55.87万元
合计 -789.50万元 -932.03万元

PART 3
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净现金流同比增长

1、净利润同比大幅增加40.15%,净现金流同比增加23.17%

2024年年度,远翔新材净利润为4,822.24万元,去年同期为3,440.67万元,同比大幅增长40.15%。净现金流为-1.94亿元,去年同期为-2.53亿元,较去年同期增长23.17%。

净现金流同比增长原因是:


净现金流增长项目 本期值 同比增减 净现金流下降项目 本期值 同比增减
收回投资收到的现金 3.14亿元 65.26% 支付其他与筹资活动有关的现金 4,496.83万元 -
投资支付的现金 3.87亿元 -12.06% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,458.16万元 218.19%
销售商品、提供劳务收到的现金 1.97亿元 26.85%

2、销售商品、提供劳务收到的现金长期小于营业收入

从长期来看,销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比长期小于1,这说明大量款项作为应收款项欠着,企业的产品或服务缺乏竞争力,或者需要警惕虚增收入的可能。

3、净现金流为负

2024年年度净现金流-1.94亿元,净现金流为负。而去年同期为-2.53亿元,较去年同期大幅下降

净现金流本期为负的原因是:


净现金流为负项目 本期值 同比增减 净现金流为正项目 本期值 同比增减
投资活动产生的现金流净额 -1.22亿元 54.15% 经营活动产生的现金流净额 3,035.86万元 -24.25%
筹资活动产生的现金流净额 -1.02亿元 -290.19%

PART 4
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追加投入研发中心建设项目

2024年,远翔新材在建工程余额合计1,212.32万元,较去年的687.37万元大幅增长了76.37%。主要在建的重要工程是研发中心建设项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
研发中心建设项目 1,102.99万元 1,130.12万元 26.11万元 未完成
牙膏用二氧化硅车间 28.20万元 102.94万元 502.85万元 未完成

研发中心建设项目(大额新增投入项目)

建设目标:远翔新材研发中心建设项目旨在提升公司的研发创新能力,通过引进先进的实验设备和高水平的研发团队,加强新材料领域的技术研发,推动公司产品结构的优化升级,提高市场竞争力。

建设内容:该研发中心将涵盖实验室、中试车间及办公区域等设施,重点开展高性能材料的研究与开发工作。同时,研发中心还将设立专门的技术转化平台,促进科研成果向实际产品的快速转换。

建设时间和周期:根据公开资料,远翔新材研发中心建设项目预计于2025年初启动建设,整个项目计划在两年内完成,即至2027年结束。期间包括设计规划、土建施工、设备采购安装调试以及人员培训等多个阶段。

预期收益:一旦研发中心建成并投入使用后,预计将显著增强公司在新材料技术方面的自主创新能力和产业化水平,为公司带来新的经济增长点。此外,它还有助于吸引更多的高端人才加入,并可能促使公司与其他科研机构或企业建立更加紧密的合作关系,共同推进技术创新与发展。

PART 5
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重大资产负债及变动情况

购置新增3,494.16万元,固定资产增长

2024年远翔新材固定资产合计1.35亿元,占总资产的14.06%,同比去年的1.08亿元增长了24.81%。

本期购置新增3,494.16万元

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