川恒股份(002895)2024年年报深度解读:净利润近10年整体呈现上升趋势,磷矿石毛利率的下降导致公司毛利率的下降
贵州川恒化工股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“李光明”。公司主营业务为磷酸二氢钙、磷酸一铵、磷酸及磷酸铁的生产、销售。
根据川恒股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收59.06亿元,同比大幅增长36.72%。扣非净利润9.36亿元,同比增长23.01%。川恒股份2024年年度净利润9.58亿元,业绩同比增长21.44%。
磷矿石毛利率的下降导致公司毛利率的下降
1、主营业务构成
公司的主要业务为磷化工,占比高达84.47%,主要产品包括磷酸、饲料级磷酸二氢钙、磷酸一铵三项,磷酸占比31.70%,饲料级磷酸二氢钙占比24.47%,磷酸一铵占比19.91%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
磷化工 | 49.88亿元 | 84.47% | 27.76% |
磷矿石开采 | 5.43亿元 | 9.19% | 81.41% |
其他业务 | 3.75亿元 | 6.34% | - |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
磷酸 | 18.72亿元 | 31.7% | - |
饲料级磷酸二氢钙 | 14.45亿元 | 24.47% | - |
磷酸一铵 | 11.76亿元 | 19.91% | - |
磷矿石 | 5.43亿元 | 9.19% | 81.41% |
其他业务 | 8.70亿元 | 14.73% | - |
2、营收大幅增长
2024年公司营收59.06亿元,与去年同期的43.20亿元相比,大幅增长了36.72%。
近两年产品营收变化
名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
磷矿石 | 5.43亿元 | 5.67亿元 | -4.35% |
其他业务 | 53.63亿元 | 37.52亿元 | - |
合计 | 59.06亿元 | 43.20亿元 | 36.72% |
3、磷矿石毛利率的下降导致公司毛利率的下降
2024年公司毛利率从去年同期的39.04%,同比下降到了今年的33.13%,主要是因为磷矿石本期毛利率81.41%,去年同期为82.5%,同比下降1.32%。
4、主要发展磷化工模式
在销售模式上,企业主要渠道为磷化工,占主营业务收入的52.61%。2024年磷化工营收49.88亿元,相较于去年增长46.66%,同期毛利率为27.76%,同比下降0.03个百分点。
5、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的31.14%,此前2022-2023年,前五大客户集中度分别为22.43%、22.56%,总体呈增长趋势,其中第一大客户(湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其子公司)占比11.52%。
前五大客户销售情况
客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
---|---|---|
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其子公司 | 6.81亿元 | 11.52% |
客户二 | 3.10亿元 | 5.25% |
客户三 | 3.06亿元 | 5.17% |
客户四 | 2.95亿元 | 4.99% |
客户五 | 2.48亿元 | 4.21% |
合计 | 18.39亿元 | 31.14% |
6、公司年度向前五大供应商采购的金额占比逐渐增加
目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的31.63%。
前五大供应商情况
供应商名称 | 采购金额 | 公司年度向前五大供应商采购的金额占比 |
---|---|---|
供应商一 | 2.44亿元 | 7.94% |
供应商二 | 2.38亿元 | 7.77% |
供应商三 | 2.09亿元 | 6.80% |
福泉市进杰矿业有限公司 | 1.73亿元 | 5.64% |
供应商五 | 1.07亿元 | 3.49% |
合计 | 9.71亿元 | 31.63% |
从2022年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续增长,从2022年的15.48%上升至2024年的31.63%。
净利润近10年整体呈现上升趋势
1、净利润同比增长21.44%
本期净利润为9.58亿元,去年同期7.89亿元,同比增长21.44%。
净利润同比增长的原因是:
虽然所得税费用本期支出2.15亿元,去年同期支出1.77亿元,同比增长;
但是主营业务利润本期为12.25亿元,去年同期为10.11亿元,同比增长。
净利润2015年年度到2024年年度呈现上升趋势,从1.17亿元增长到9.58亿元。
2、主营业务利润同比增长21.08%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 59.06亿元 | 43.20亿元 | 36.72% |
营业成本 | 39.49亿元 | 26.33亿元 | 49.98% |
销售费用 | 9,458.09万元 | 7,395.48万元 | 27.89% |
管理费用 | 2.51亿元 | 2.45亿元 | 2.36% |
财务费用 | 9,953.40万元 | 1.32亿元 | -24.44% |
研发费用 | 1.39亿元 | 1.01亿元 | 37.37% |
所得税费用 | 2.15亿元 | 1.77亿元 | 21.47% |
2024年年度主营业务利润为12.25亿元,去年同期为10.11亿元,同比增长21.08%。
虽然毛利率本期为33.13%,同比下降了5.91%,不过营业总收入本期为59.06亿元,同比大幅增长36.72%,推动主营业务利润同比增长。
3、财务费用下降
2024年公司营收59.06亿元,同比大幅增长36.72%,虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。
本期财务费用为9,953.40万元,同比下降24.44%。财务费用下降的原因是:虽然汇兑损失本期为1,321.84万元,去年同期为241.88万元,同比大幅增长了近4倍,但是利息费用本期为1.35亿元,去年同期为1.56亿元,同比小幅下降了13.07%。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
利息费用 | 1.35亿元 | 1.56亿元 |
利息收入 | -2,510.27万元 | -2,449.36万元 |
加:汇兑损失 | 1,321.84万元 | 241.88万元 |
其他 | -2,379.25万元 | -173.76万元 |
合计 | 9,953.40万元 | 1.32亿元 |
对外股权投资资产逐年递增
在2024年报告期末,川恒股份用于对外股权投资的资产为14.33亿元,对外股权投资所产生的收益为-1,306.73万元。
对外股权投资构成表
项目 | 2024年末资产 | 2024年末收益 |
---|---|---|
瓮安县天一矿业有限公司 | 12.76亿元 | -537.66万元 |
其他 | 1.57亿元 | -769.07万元 |
合计 | 14.33亿元 | -1,306.73万元 |
1、瓮安县天一矿业有限公司
瓮安县天一矿业有限公司业务性质为磷矿勘探。
该公司近几年都有追加投资,在追投的加持下收益近几年持续增长而投资收益率由2017年的-0.12%下降至-0.42%。同比上期看起来,投资亏损有所缓解。
历年投资数据
瓮安县天一矿业有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 49.00 | - | 9,519.73万元 | -537.66万元 | 12.76亿元 |
2023年 | - | 49.00 | 2,597万元 | -816.67万元 | 11.86亿元 |
2022年 | 49.00 | - | 1亿元 | -2,242.7万元 | 11.68亿元 |
2021年 | 49.00 | - | 7,000万元 | -153.75万元 | 10.91亿元 |
2020年 | 49.00 | - | 0元 | -53.28万元 | 10.22亿元 |
2019年 | 49.00 | - | 0元 | -25.67万元 | 10.23亿元 |
2018年 | 49.00 | - | 0元 | -119.68万元 | 10.23亿元 |
2017年 | 49.00 | - | 0元 | -107.65万元 | 8.73亿元 |
2、对外股权投资资产逐年递增
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2020年的11.06亿元增长至2024年的14.33亿元,增长率为29.55%。而企业的对外股权投资收益持续减亏,由2020年的44.58万元减亏至2024年的-1,306.73万元,增长率为-3031.06%。
长期趋势表格
年份 | 对外股权投资 | 投资收益 |
---|---|---|
2020年 | 11.06亿元 | 44.58万元 |
2021年 | 11.73亿元 | 532.27万元 |
2022年 | 13.19亿元 | -1,918.3万元 |
2023年 | 13.27亿元 | -1,410.92万元 |
2024年 | 14.33亿元 | -1,306.73万元 |
存货周转率大幅提升
2024年企业存货周转率为7.11,在2023年到2024年川恒股份存货周转率从5.51提升到了7.11,存货周转天数从65天减少到了50天。2024年川恒股份存货余额合计8.85亿元,占总资产的7.03%,同比去年的7.76亿元小幅增长13.95%。
(注:2020年计提存货75.67万元,2021年计提存货6.55万元,2023年计提存货2440.99万元,2024年计提存货3647.36万元。)
追加投入鸡公岭新建250万吨/年采矿工程项目
2024年,川恒股份在建工程余额合计5.81亿元,较去年的4.30亿元大幅增长了35.25%。主要在建的重要工程是鸡公岭新建250万吨/年采矿工程项目、瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目等。
重要在建工程项目概况
项目名称 | 期末余额 | 本期投入金额 | 本期转固金额 | 工程进度 |
---|---|---|---|---|
鸡公岭新建250万吨/年采矿工程项目 | 1.65亿元 | 1.15亿元 | - | 15.80% |
瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目 | 1.61亿元 | 2,945.37万元 | - | 4.00% |
小坝磷矿山技术改造工程项目 | 1.15亿元 | 5,002.23万元 | 0.51万元 | 27.07% |
100Kt/a电池用磷酸铁二期项目 | 5,813.07万元 | 268.74万元 | 4,945.26万元 | 25.00% |
水系统提标升级改造项目 | 3,050.67万元 | 3,050.67万元 | - | 80.00% |
20万吨/年磷酸浓缩技改40万吨/年磷酸 | - | 8,141.75万元 | 8,141.75万元 | 100.00% |
磷酸铁一期二次技改项目 | - | 5,629.59万元 | 5,873.28万元 | 100.00% |
氨站扩能建设项目 | - | 1,501.12万元 | 2,864.27万元 | 100.00% |
鸡公岭新建250万吨/年采矿工程项目(大额新增投入项目)
建设目标:鸡公岭磷矿新建250万吨/年采矿工程项目旨在提升公司磷矿石生产能力,满足市场对磷矿石的需求,同时为公司其他项目如食品级净化磷酸项目提供稳定的原材料供应,增强公司在磷化工行业的竞争力和市场地位。
建设内容:项目建设内容主要包括新建250万吨/年的采矿工程设施,涉及矿山开采、运输、选矿等环节的设备购置与安装,以及配套的基础设施建设。该项目将采用先进的采矿技术和环保措施,确保生产过程中的高效和环保。项目由贵州福磷矿业有限公司负责实施。
建设时间和周期:截至公告披露日,该项目已完成项目备案,但节能审查及环境影响评价批复尚未取得,相关手续正在积极推进中。具体开工时间需待上述审批完成后确定。整个项目建设周期预计较长,公司将按照既定计划推进项目建设,确保按时竣工和验收。