宏达股份(600331)2024年年报深度解读:锌金属及副产品毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长,投资西藏宏达多龙矿业有限公司1亿元,但对外股权投资亏损3,602万元,占净利润-99.73%
四川宏达股份有限公司于2001年上市。公司的主营业务包括有色金属锌冶炼和销售,以及磷化工产品生产和销售。公司的主要产品及服务为锌金属及副产品、磷铵盐系列产品、复合肥、合成氨、酒店服务、工程设计。
根据宏达股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收34.09亿元,同比小幅增长12.68%。扣非净利润1,311.58万元,扭亏为盈。宏达股份2024年年度净利润3,611.38万元,业绩扭亏为盈。
锌金属及副产品毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长
1、主营业务构成
公司的核心业务有两块,一块是化工业,一块是冶金业,主要产品包括锌金属及副产品、磷铵盐系列产品、复合肥三项,锌金属及副产品占比39.42%,磷铵盐系列产品占比33.39%,复合肥占比16.25%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
化工业 | 19.46亿元 | 57.09% | 10.12% |
冶金业 | 13.44亿元 | 39.42% | 3.53% |
其他业务 | 1.02亿元 | 2.98% | 40.24% |
酒店业 | 1,707.69万元 | 0.5% | -1.64% |
工程设计 | 7.72万元 | 0.0% | -4154.82% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
锌金属及副产品 | 13.44亿元 | 39.42% | 3.53% |
磷铵盐系列产品 | 11.38亿元 | 33.39% | 12.33% |
复合肥 | 5.54亿元 | 16.25% | 8.52% |
合成氨 | 2.41亿元 | 7.06% | 7.59% |
其他业务 | 1.33亿元 | 3.88% | - |
2、锌金属及副产品收入的增长推动公司营收的小幅增长
2024年公司营收34.09亿元,与去年同期的30.26亿元相比,小幅增长了12.68%。
营收小幅增长的主要原因是:
(1)锌金属及副产品本期营收13.44亿元,去年同期为11.41亿元,同比增长了17.74%。
(2)磷铵盐系列产品本期营收11.38亿元,去年同期为9.36亿元,同比增长了21.63%。
近两年产品营收变化
名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
锌金属及副产品 | 13.44亿元 | 11.41亿元 | 17.74% |
磷铵盐系列产品 | 11.38亿元 | 9.36亿元 | 21.63% |
复合肥 | 5.54亿元 | 5.50亿元 | 0.72% |
合成氨 | 2.41亿元 | 2.95亿元 | -18.37% |
酒店服务 | 1,707.69万元 | 2,168.67万元 | -21.26% |
其他产品 | 1,372.78万元 | 2,735.82万元 | -49.82% |
工程设计 | 7.72万元 | 9.70万元 | -20.41% |
其他业务 | 1.02亿元 | 5,447.84万元 | - |
合计 | 34.09亿元 | 30.26亿元 | 12.68% |
3、锌金属及副产品毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长
2024年公司毛利率从去年同期的6.24%,同比大幅增长到了今年的8.27%,主要是因为锌金属及副产品本期毛利率3.53%,去年同期为-4.34%,同比大幅增长181.34%。
4、磷铵盐系列产品毛利率持续下降
产品毛利率方面,2021-2024年磷铵盐系列产品毛利率呈大幅下降趋势,从2021年的22.16%,大幅下降到2024年的12.33%,2024年锌金属及副产品毛利率为3.53%,同比大幅增长181.34%。
净利润近4年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比小幅增加12.68%,净利润扭亏为盈
2024年年度,宏达股份营业总收入为34.09亿元,去年同期为30.26亿元,同比小幅增长12.68%,净利润为3,611.38万元,去年同期为-9,580.02万元,扭亏为盈。
净利润扭亏为盈的原因是:
虽然投资收益本期为-3,601.69万元,去年同期为-32.18万元,亏损增大;
但是(1)主营业务利润本期为1,540.48万元,去年同期为-8,196.76万元,扭亏为盈;(2)营业外利润本期为3,910.88万元,去年同期为79.63万元,同比大幅增长。
2、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 34.09亿元 | 30.26亿元 | 12.68% |
营业成本 | 31.27亿元 | 28.37亿元 | 10.24% |
销售费用 | 2,739.96万元 | 2,852.61万元 | -3.95% |
管理费用 | 1.69亿元 | 1.71亿元 | -1.20% |
财务费用 | 5,642.31万元 | 5,825.94万元 | -3.15% |
研发费用 | 145.53万元 | 182.90万元 | -20.43% |
所得税费用 | 36.58万元 | 1,976.03万元 | -98.15% |
2024年年度主营业务利润为1,540.48万元,去年同期为-8,196.76万元,扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于(1)营业总收入本期为34.09亿元,同比小幅增长12.68%;(2)毛利率本期为8.27%,同比大幅增长了2.03%。
3、非主营业务利润同比大幅增长
宏达股份2024年年度非主营业务利润为2,107.48万元,去年同期为592.77万元,同比大幅增长。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 1,540.48万元 | 42.66% | -8,196.76万元 | 118.79% |
投资收益 | -3,601.69万元 | -99.73% | -32.18万元 | -11091.06% |
营业外收入 | 3,988.51万元 | 110.44% | 215.12万元 | 1754.06% |
其他收益 | 628.56万元 | 17.41% | 669.23万元 | -6.08% |
信用减值损失 | 1,228.86万元 | 34.03% | -4.32万元 | 28525.13% |
其他 | 18.51万元 | 0.51% | 15.91万元 | 16.37% |
净利润 | 3,611.38万元 | 100.00% | -9,580.02万元 | 137.70% |
投资西藏宏达多龙矿业有限公司1亿元,但对外股权投资亏损3,602万元,占净利润-99.73%
在2024年报告期末,宏达股份用于对外股权投资的资产为1.45亿元,对外股权投资所产生的收益为-3,601.69万元,占净利润3,611.38万元的-99.73%。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益-42.1万元和处置外股权投资的收益-3,559.59万元。
对外股权投资构成表
项目 | 2024年末资产 | 2024年末收益 |
---|---|---|
西藏宏达多龙矿业有限公司 | 1.45亿元 | -42.1万元 |
合计 | 1.45亿元 | -42.1万元 |
1、西藏宏达多龙矿业有限公司
西藏宏达多龙矿业有限公司业务性质为矿产品。
同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。
历年投资数据
西藏宏达多龙矿业有限公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 30.00 | 0元 | -42.1万元 | 1.45亿元 |
2023年 | 30.00 | 0元 | -32.18万元 | 1.45亿元 |
2022年 | 30.00 | 7,571万元 | 0元 | 1.46亿元 |
2021年 | 30.00 | 1,000万元 | -331.05元 | 6,999.75万元 |
2020年 | 30.00 | 0元 | -862.47元 | 5,999.78万元 |
2019年 | - | 0元 | -207.3元 | 5,999.87万元 |
2018年 | - | 0元 | -431.38元 | 5,999.89万元 |
2017年 | - | 0元 | 17.44万元 | 5,999.93万元 |
2016年 | - | 6,000万元 | -17.51万元 | 5,982.49万元 |
2、对外股权投资收益逐年递减
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续下滑,由2022年的1.46亿元下滑至2024年的1.45亿元,增长率为-0.51%。且企业的对外股权投资收益持续大幅下滑,由2022年的3,384.98万元大幅下滑至2024年的-3,601.69万元,增长率为-206.4%。
长期趋势表格
年份 | 对外股权投资 | 投资收益 |
---|---|---|
2022年 | 1.46亿元 | 3,384.98万元 |
2023年 | 1.45亿元 | -32.18万元 |
2024年 | 1.45亿元 | -3,601.69万元 |
政府补助对净利润有较大贡献,占净利润的15.94%
(1)本期政府补助对利润的贡献为628.56万元。
(2)本期共收到政府补助440.00万元,主要分布如下表所示:
本期收到的政府补助分配情况
补助项目 | 补助金额 |
---|---|
本期政府补助计入当期利润 | 434.64万元 |
小计 | 434.64万元 |
(3)本期政府补助余额还剩下1,453.99万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:
递延收益的主要构成
项目名称 | 金额 |
---|---|
3)200kt/a绿色化新型复合肥高塔装置配套180kt/a硫酸装置节能环保技术升级项目[注3] | 1,374.17万元 |
2)新型湿法磷酸联产白石膏[注2] | 50.36万元 |
1)沱江流域专项资金补助[注1] | 29.47万元 |
存货周转率提升
2024年企业存货周转率为7.61,在2023年到2024年宏达股份存货周转率从6.22提升到了7.61,存货周转天数从57天减少到了47天。2024年宏达股份存货余额合计3.97亿元,占总资产的17.55%,同比去年的4.99亿元大幅下降20.38%。
(注:2020年计提存货91.72万元,2021年计提存货453.57万元,2022年计提存货145.10万元,2023年计提存货238.49万元,2024年计提存货195.97万元。)
清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-二水转化工序等投产
2024年,宏达股份在建工程余额合计932.36万元。主要在建的重要工程是环保提档升级改造。
重要在建工程项目概况
项目名称 | 期末余额 | 本期投入金额 | 本期转固金额 | 工程进度 |
---|---|---|---|---|
环保提档升级改造 | 786.64万元 | 786.64万元 | - | 60% |
清洁安全技术升级项目-70kt/a(P205)二水湿法装置升级半水-二水工艺项目 | - | 3,182.89万元 | 3,915.11万元 | 100.00% |
清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-二水转化工序 | - | 2,424.93万元 | 2,424.93万元 | 100.00% |
清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-脱镁工序 | - | 1,221.56万元 | 1,280.05万元 | 100.00% |
环保提档升级改造(大额新增投入项目)
建设目标:提升生产过程中的环保标准,减少污染物排放,实现绿色可持续发展。通过采用先进的环保技术和设备,增强企业社会责任感和环境保护意识,以达到国家对工业企业的环保政策要求。
建设内容:项目主要包括但不限于更新现有生产线上的老旧设施,引入低能耗、高效能的生产设备;建设或升级废水处理系统,提高废水循环利用率;增设废气净化装置,确保废气达标排放;以及完善固废处理流程,促进资源化利用。
建设时间和周期:该项目预计自2024年起开始实施,整个改造工程计划在18个月内完成。具体时间表将依据实际施工进度及外部条件而定,并可能有所调整。
预期收益:改造完成后,不仅能显著降低公司的运营成本(如能源消耗减少),而且还将有助于改善周边环境质量,提升公司形象和社会责任感。长远来看,这也有利于增强公司在国内外市场的竞争力,为股东创造更大的价值。
行业分析
1、行业发展趋势
宏达股份属于磷化工行业,核心业务涵盖磷酸盐产品、复合肥及锌冶炼的循环经济产业链。 磷化工行业近三年受环保政策升级和全球供应链波动影响,市场空间向绿色高效方向转型。2024年国内磷肥需求回暖,新能源领域磷酸铁锂原料需求激增推动行业扩容,预计未来三年年均复合增长率超6%,2025年市场规模有望突破5000亿元,技术迭代加速产业集中度提升。