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宏达股份(600331)2024年年报深度解读:锌金属及副产品毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长,投资西藏宏达多龙矿业有限公司1亿元,但对外股权投资亏损3,602万元,占净利润-99.73%

四川宏达股份有限公司于2001年上市。公司的主营业务包括有色金属锌冶炼和销售,以及磷化工产品生产和销售。公司的主要产品及服务为锌金属及副产品、磷铵盐系列产品、复合肥、合成氨、酒店服务、工程设计。

根据宏达股份2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收34.09亿元,同比小幅增长12.68%。扣非净利润1,311.58万元,扭亏为盈。宏达股份2024年年度净利润3,611.38万元,业绩扭亏为盈。

PART 1
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锌金属及副产品毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

1、主营业务构成

公司的核心业务有两块,一块是化工业,一块是冶金业,主要产品包括锌金属及副产品、磷铵盐系列产品、复合肥三项,锌金属及副产品占比39.42%,磷铵盐系列产品占比33.39%,复合肥占比16.25%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
化工业 19.46亿元 57.09% 10.12%
冶金业 13.44亿元 39.42% 3.53%
其他业务 1.02亿元 2.98% 40.24%
酒店业 1,707.69万元 0.5% -1.64%
工程设计 7.72万元 0.0% -4154.82%
分产品 营业收入 占比 毛利率
锌金属及副产品 13.44亿元 39.42% 3.53%
磷铵盐系列产品 11.38亿元 33.39% 12.33%
复合肥 5.54亿元 16.25% 8.52%
合成氨 2.41亿元 7.06% 7.59%
其他业务 1.33亿元 3.88% -

2、锌金属及副产品收入的增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收34.09亿元,与去年同期的30.26亿元相比,小幅增长了12.68%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)锌金属及副产品本期营收13.44亿元,去年同期为11.41亿元,同比增长了17.74%。

(2)磷铵盐系列产品本期营收11.38亿元,去年同期为9.36亿元,同比增长了21.63%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
锌金属及副产品 13.44亿元 11.41亿元 17.74%
磷铵盐系列产品 11.38亿元 9.36亿元 21.63%
复合肥 5.54亿元 5.50亿元 0.72%
合成氨 2.41亿元 2.95亿元 -18.37%
酒店服务 1,707.69万元 2,168.67万元 -21.26%
其他产品 1,372.78万元 2,735.82万元 -49.82%
工程设计 7.72万元 9.70万元 -20.41%
其他业务 1.02亿元 5,447.84万元 -
合计 34.09亿元 30.26亿元 12.68%

3、锌金属及副产品毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的6.24%,同比大幅增长到了今年的8.27%,主要是因为锌金属及副产品本期毛利率3.53%,去年同期为-4.34%,同比大幅增长181.34%。

4、磷铵盐系列产品毛利率持续下降

产品毛利率方面,2021-2024年磷铵盐系列产品毛利率呈大幅下降趋势,从2021年的22.16%,大幅下降到2024年的12.33%,2024年锌金属及副产品毛利率为3.53%,同比大幅增长181.34%。

PART 2
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净利润近4年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比小幅增加12.68%,净利润扭亏为盈

2024年年度,宏达股份营业总收入为34.09亿元,去年同期为30.26亿元,同比小幅增长12.68%,净利润为3,611.38万元,去年同期为-9,580.02万元,扭亏为盈。

净利润扭亏为盈的原因是:

虽然投资收益本期为-3,601.69万元,去年同期为-32.18万元,亏损增大;

但是(1)主营业务利润本期为1,540.48万元,去年同期为-8,196.76万元,扭亏为盈;(2)营业外利润本期为3,910.88万元,去年同期为79.63万元,同比大幅增长。

2、主营业务利润扭亏为盈

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 34.09亿元 30.26亿元 12.68%
营业成本 31.27亿元 28.37亿元 10.24%
销售费用 2,739.96万元 2,852.61万元 -3.95%
管理费用 1.69亿元 1.71亿元 -1.20%
财务费用 5,642.31万元 5,825.94万元 -3.15%
研发费用 145.53万元 182.90万元 -20.43%
所得税费用 36.58万元 1,976.03万元 -98.15%

2024年年度主营业务利润为1,540.48万元,去年同期为-8,196.76万元,扭亏为盈。

主营业务利润扭亏为盈主要是由于(1)营业总收入本期为34.09亿元,同比小幅增长12.68%;(2)毛利率本期为8.27%,同比大幅增长了2.03%。

3、非主营业务利润同比大幅增长

宏达股份2024年年度非主营业务利润为2,107.48万元,去年同期为592.77万元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1,540.48万元 42.66% -8,196.76万元 118.79%
投资收益 -3,601.69万元 -99.73% -32.18万元 -11091.06%
营业外收入 3,988.51万元 110.44% 215.12万元 1754.06%
其他收益 628.56万元 17.41% 669.23万元 -6.08%
信用减值损失 1,228.86万元 34.03% -4.32万元 28525.13%
其他 18.51万元 0.51% 15.91万元 16.37%
净利润 3,611.38万元 100.00% -9,580.02万元 137.70%

PART 3
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投资西藏宏达多龙矿业有限公司1亿元,但对外股权投资亏损3,602万元,占净利润-99.73%

在2024年报告期末,宏达股份用于对外股权投资的资产为1.45亿元,对外股权投资所产生的收益为-3,601.69万元,占净利润3,611.38万元的-99.73%。

对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益-42.1万元和处置外股权投资的收益-3,559.59万元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
西藏宏达多龙矿业有限公司 1.45亿元 -42.1万元
合计 1.45亿元 -42.1万元

1、西藏宏达多龙矿业有限公司

西藏宏达多龙矿业有限公司业务性质为矿产品。

同比上期看起来,投资亏损程度有所扩大。

历年投资数据


西藏宏达多龙矿业有限公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 30.00 0元 -42.1万元 1.45亿元
2023年 30.00 0元 -32.18万元 1.45亿元
2022年 30.00 7,571万元 0元 1.46亿元
2021年 30.00 1,000万元 -331.05元 6,999.75万元
2020年 30.00 0元 -862.47元 5,999.78万元
2019年 - 0元 -207.3元 5,999.87万元
2018年 - 0元 -431.38元 5,999.89万元
2017年 - 0元 17.44万元 5,999.93万元
2016年 - 6,000万元 -17.51万元 5,982.49万元

2、对外股权投资收益逐年递减

从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续下滑,由2022年的1.46亿元下滑至2024年的1.45亿元,增长率为-0.51%。且企业的对外股权投资收益持续大幅下滑,由2022年的3,384.98万元大幅下滑至2024年的-3,601.69万元,增长率为-206.4%。

长期趋势表格


年份 对外股权投资 投资收益
2022年 1.46亿元 3,384.98万元
2023年 1.45亿元 -32.18万元
2024年 1.45亿元 -3,601.69万元

PART 4
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政府补助对净利润有较大贡献,占净利润的15.94%

(1)本期政府补助对利润的贡献为628.56万元。

(2)本期共收到政府补助440.00万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 434.64万元
小计 434.64万元

(3)本期政府补助余额还剩下1,453.99万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:

递延收益的主要构成


项目名称 金额
3)200kt/a绿色化新型复合肥高塔装置配套180kt/a硫酸装置节能环保技术升级项目[注3] 1,374.17万元
2)新型湿法磷酸联产白石膏[注2] 50.36万元
1)沱江流域专项资金补助[注1] 29.47万元

PART 5
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存货周转率提升

2024年企业存货周转率为7.61,在2023年到2024年宏达股份存货周转率从6.22提升到了7.61,存货周转天数从57天减少到了47天。2024年宏达股份存货余额合计3.97亿元,占总资产的17.55%,同比去年的4.99亿元大幅下降20.38%。

(注:2020年计提存货91.72万元,2021年计提存货453.57万元,2022年计提存货145.10万元,2023年计提存货238.49万元,2024年计提存货195.97万元。)

PART 6
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清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-二水转化工序等投产

2024年,宏达股份在建工程余额合计932.36万元。主要在建的重要工程是环保提档升级改造。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
环保提档升级改造 786.64万元 786.64万元 - 60%
清洁安全技术升级项目-70kt/a(P205)二水湿法装置升级半水-二水工艺项目 - 3,182.89万元 3,915.11万元 100.00%
清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-二水转化工序 - 2,424.93万元 2,424.93万元 100.00%
清洁安全技术升级项目-70kt/a磷酸装置技术升级项目-脱镁工序 - 1,221.56万元 1,280.05万元 100.00%

环保提档升级改造(大额新增投入项目)

建设目标:提升生产过程中的环保标准,减少污染物排放,实现绿色可持续发展。通过采用先进的环保技术和设备,增强企业社会责任感和环境保护意识,以达到国家对工业企业的环保政策要求。

建设内容:项目主要包括但不限于更新现有生产线上的老旧设施,引入低能耗、高效能的生产设备;建设或升级废水处理系统,提高废水循环利用率;增设废气净化装置,确保废气达标排放;以及完善固废处理流程,促进资源化利用。

建设时间和周期:该项目预计自2024年起开始实施,整个改造工程计划在18个月内完成。具体时间表将依据实际施工进度及外部条件而定,并可能有所调整。

预期收益:改造完成后,不仅能显著降低公司的运营成本(如能源消耗减少),而且还将有助于改善周边环境质量,提升公司形象和社会责任感。长远来看,这也有利于增强公司在国内外市场的竞争力,为股东创造更大的价值。

PART 7
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行业分析

1、行业发展趋势

宏达股份属于磷化工行业,核心业务涵盖磷酸盐产品、复合肥及锌冶炼的循环经济产业链。 磷化工行业近三年受环保政策升级和全球供应链波动影响,市场空间向绿色高效方向转型。2024年国内磷肥需求回暖,新能源领域磷酸铁锂原料需求激增推动行业扩容,预计未来三年年均复合增长率超6%,2025年市场规模有望突破5000亿元,技术迭代加速产业集中度提升。

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