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航天南湖(688552)2024年年报深度解读:雷达及配套装备收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降,净利润近3年整体呈现下降趋势

航天南湖电子信息技术股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“中国航天科工集团有限公司”。公司的主营业务是从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务。公司的主要产品是雷达及配套装备和雷达零部件。

根据航天南湖2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收2.18亿元,同比大幅下降69.99%。扣非净利润-8,141.91万元,由盈转亏。航天南湖2024年年度净利润-7,823.44万元,业绩由盈转亏。近十年净利润首次为负。

PART 1
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雷达及配套装备收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为雷达产品制造及相关服务,主要产品包括雷达零部件和雷达及配套装备两项,其中雷达零部件占比50.79%,雷达及配套装备占比40.69%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
雷达产品制造及相关服务 2.17亿元 99.67% 18.31%
其他业务 72.51万元 0.33% 96.22%
分产品 营业收入 占比 毛利率
雷达零部件 1.11亿元 50.79% 27.65%
雷达及配套装备 8,864.03万元 40.69% 6.47%
其他 1,781.98万元 8.18% 19.28%
其他业务 72.51万元 0.33% 96.22%

2、雷达及配套装备收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

2024年公司营收2.18亿元,与去年同期的7.26亿元相比,大幅下降了69.98%,主要是因为雷达及配套装备本期营收8,864.03万元,去年同期为5.86亿元,同比大幅下降了84.89%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
雷达零部件 1.11亿元 1.06亿元 4.13%
雷达及配套装备 8,864.03万元 5.86亿元 -84.89%
其他 1,781.98万元 3,193.02万元 -44.19%
其他业务 72.51万元 102.21万元 -
合计 2.18亿元 7.26亿元 -69.98%

3、雷达及配套装备毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的32.93%,同比大幅下降到了今年的18.57%。

毛利率大幅下降的原因是:

(1)雷达及配套装备本期毛利率6.47%,去年同期为33.79%,同比大幅下降80.85%。

(2)雷达零部件本期毛利率27.65%,去年同期为28.35%,同比下降2.47%。

4、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的78.36%,相较于2023年的96.10%,已经大幅下降,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达31.69%,第二大客户占比19.54%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 6,903.13万元 31.69%
第二名 4,255.34万元 19.54%
第三名 2,902.65万元 13.33%
第四名 1,518.18万元 6.97%
第五名 1,486.73万元 6.83%
合计 1.71亿元 78.36%

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比下降69.99%,净利润由盈转亏

2024年年度,航天南湖营业总收入为2.18亿元,去年同期为7.26亿元,同比大幅下降69.99%,净利润为-7,823.44万元,去年同期为1.02亿元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是:

虽然所得税费用本期收益2,644.24万元,去年同期收益184.31万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为-9,413.60万元,去年同期为5,539.98万元,由盈转亏;(2)信用减值损失本期损失1,311.03万元,去年同期收益2,214.96万元,同比大幅下降。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.18亿元 7.26亿元 -69.99%
营业成本 1.77亿元 4.87亿元 -63.56%
销售费用 319.50万元 505.03万元 -36.74%
管理费用 5,999.13万元 6,392.25万元 -6.15%
财务费用 -3,146.47万元 -3,176.77万元 0.95%
研发费用 9,679.07万元 1.40亿元 -31.04%
所得税费用 -2,644.24万元 -184.31万元 -1334.64%

2024年年度主营业务利润为-9,413.60万元,去年同期为5,539.98万元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为2.18亿元,同比大幅下降69.99%;(2)毛利率本期为18.57%,同比大幅下降了14.36%。

3、费用情况

1)研发费用大幅下降

本期研发费用为9,679.07万元,同比大幅下降31.04%。研发费用大幅下降的原因是:

(1)直接投入费用本期为3,583.77万元,去年同期为6,673.07万元,同比大幅下降了46.29%。

(2)人工费本期为5,528.83万元,去年同期为6,712.05万元,同比下降了17.63%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人工费 5,528.83万元 6,712.05万元
直接投入费用 3,583.77万元 6,673.07万元
其他 566.46万元 649.82万元
合计 9,679.07万元 1.40亿元

PART 3
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应收账款坏账风险较大,应收账款坏账损失影响利润

虽本期应收账款已进行大额计提,但企业应收账款坏账风险仍较大。原因是应收账款周转率仍在下降,账龄质量也仍然较差。

2024年,企业应收账款合计2.83亿元,占总资产的8.71%,相较于去年同期的2.74亿元基本不变。

1、坏账损失1,287.75万元

2024年,企业信用减值损失1,311.03万元,其中主要是应收账款坏账损失1,287.75万元。

2、应收账款周转率呈大幅下降趋势

本期,企业应收账款周转率为0.78。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从2.65大幅下降到了0.78,平均回款时间从135天增加到了461天,回款周期大幅增长,企业的回款能力大幅下降。

(注:2023年计提坏账2154.34万元,2024年计提坏账1287.75万元。)

3、短期回收款占比低,一年以内账龄占比大幅下降

一般而言,如果大多数的应收账款的账龄在一年以内,那说明风险可控或者负面影响不是特别大。但是目前仅有49.91%的应收账款在一年以内,这个比例偏低,风险明显偏高。

账龄结构


账龄 期末余额 占比
未逾期
一年以内 1.56亿元 49.91%
一至三年 1.49亿元 47.90%
三年以上 682.21万元 2.19%

从账龄趋势情况来看,公司企业一年以内应收账占比,从2023年的76.54%下降到2024年的49.91%,一年以内的应收账款占总应收账款比重有明显下降。

PART 4
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产业园一期投产

2024年,航天南湖在建工程余额合计6,450.99万元。主要在建的重要工程是产业园一期和产业园二期。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
产业园一期 4,153.42万元 1.13亿元 3.24亿元 100.00
产业园二期 2,267.65万元 2,226.71万元 - 78.19

PART 5
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存货周转率大幅下降

2024年企业存货周转率为0.47,在2023年到2024年航天南湖存货周转率从1.75大幅下降到了0.47,存货周转天数从205天增加到了765天。2024年航天南湖存货余额合计5.32亿元,占总资产的16.64%,同比去年的3.87亿元大幅增长37.26%。

(注:2023年计提存货687.86万元,2024年计提存货392.93万元。)

PART 6
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重大资产负债及变动情况

其他流动资产大幅增长

2024年,航天南湖的其他流动资产合计1.17亿元,占总资产的3.60%,相较于年初的4,396.23万元大幅增长166.28%。

主要原因是预缴税额增加4,048.62万元。

2024年度其他流动资产结构


项目 期末余额 期初余额
预缴税额 4,048.62万元
增值税留抵税额 2,362.36万元 182.70万元
待认证进项税额 5,295.41万元 4,213.53万元

PART 7
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行业分析

1、行业发展趋势

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