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朗进科技(300594)2024年年报深度解读:经营活动现金流量净额常年小于净利润,净利润同比亏损增大但现金流净额由负转正

山东朗进科技股份有限公司于2019年上市,实际控制人为“李敬茂”。公司的主营业务是轨道交通车辆空调及其控制系统研发、生产、销售及售后维保服务。公司的主要产品是轨道交通车辆空调、新能源汽车空调、变频控制器及其维修维护服务。

根据朗进科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收8.81亿元,同比基本持平。扣非净利润-8,053.03万元,较去年同期亏损增大。朗进科技2024年年度净利润-7,850.12万元,业绩较去年同期亏损增大。

PART 1
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新能源及智能热管理产品毛利率的大幅下降导致公司毛利率的下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为交通运输设备类,主要产品包括轨道交通车辆空调及服务和新能源及智能热管理产品两项,其中轨道交通车辆空调及服务占比66.29%,新能源及智能热管理产品占比20.68%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
交通运输设备类 8.81亿元 100.0% 20.42%
分产品 营业收入 占比 毛利率
轨道交通车辆空调及服务 5.84亿元 66.29% -
新能源及智能热管理产品 1.82亿元 20.68% 8.73%
数字能源智能环控产品 7,235.78万元 8.21% -
控制器产品 2,588.47万元 2.94% -
其他 1,107.28万元 1.26% -
其他业务 551.80万元 0.62% -

2、新能源及智能热管理产品毛利率的大幅下降导致公司毛利率的下降

2024年公司毛利率从去年同期的24.97%,同比下降到了今年的20.42%。

毛利率下降的原因是:

(1)新能源及智能热管理产品本期毛利率8.73%,去年同期为13.92%,同比大幅下降37.28%。

(2)轨道交通车辆空本期毛利率26.99%,去年同期为34.41%,同比下降21.56%。

3、对第一大客户高度依赖

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的64.00%,相较于2023年的63.97%,基本保持平稳,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达50.67%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 4.46亿元 50.67%
客户2 5,498.80万元 6.24%
客户3 3,011.82万元 3.42%
客户4 1,642.58万元 1.86%
客户5 1,595.62万元 1.81%
合计 5.64亿元 64.00%

4、公司年度向前五大供应商采购的金额占比增加

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅上升,从17.10%上升至20.14%,增加17%。

PART 2
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净利润同比亏损增大但现金流净额由负转正

1、营业总收入基本持平,净利润亏损持续增大

2024年年度,朗进科技营业总收入为8.81亿元,去年同期为9.02亿元,同比基本持平,净利润为-7,850.12万元,去年同期为-430.94万元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是主营业务利润本期为-6,505.93万元,去年同期为1,222.04万元,由盈转亏。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 8.81亿元 9.02亿元 -2.35%
营业成本 7.01亿元 6.94亿元 1.03%
销售费用 1.06亿元 8,201.33万元 29.25%
管理费用 5,575.79万元 3,926.59万元 42.00%
财务费用 1,626.99万元 1,149.56万元 41.53%
研发费用 6,123.20万元 5,797.46万元 5.62%
所得税费用 -1,467.05万元 -1,379.08万元 -6.38%

2024年年度主营业务利润为-6,505.93万元,去年同期为1,222.04万元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)销售费用本期为1.06亿元,同比增长29.25%;(2)营业总收入本期为8.81亿元,同比有所下降2.35%;(3)管理费用本期为5,575.79万元,同比大幅增长42.00%。

3、非主营业务利润亏损有所减小

朗进科技2024年年度非主营业务利润为-2,811.24万元,去年同期为-3,032.06万元,亏损有所减小。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -6,505.93万元 82.88% 1,222.04万元 -632.38%
其他收益 1,071.22万元 -13.65% 786.11万元 36.27%
信用减值损失 -2,689.71万元 34.26% -3,476.54万元 22.63%
其他 -1,028.39万元 13.10% -290.55万元 -253.94%
净利润 -7,850.12万元 100.00% -430.94万元 -1721.61%

4、费用情况

2024年公司营收8.81亿元,同比基本持平。

1)管理费用大幅增长

本期管理费用为5,575.79万元,同比大幅增长42.0%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)折旧摊销本期为1,438.53万元,去年同期为879.06万元,同比大幅增长了63.64%。

(2)中介机构费本期为632.47万元,去年同期为223.78万元,同比大幅增长了182.63%。

(3)业务招待费本期为497.31万元,去年同期为158.92万元,同比大幅增长了近2倍。

(4)其他费用本期为561.22万元,去年同期为261.97万元,同比大幅增长了114.23%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 1,549.56万元 1,490.77万元
折旧摊销 1,438.53万元 879.06万元
中介机构费 632.47万元 223.78万元
其他费用 561.22万元 261.97万元
业务招待费 497.31万元 158.92万元
外部服务费 318.52万元 235.38万元
股份支付 - 225.02万元
其他 578.17万元 451.68万元
合计 5,575.79万元 3,926.59万元

2)财务费用大幅增长

本期财务费用为1,626.99万元,同比大幅增长41.53%。财务费用大幅增长的原因是:虽然利息收入本期为359.83万元,去年同期为39.30万元,同比大幅增长了近8倍,但是利息支出本期为1,885.50万元,去年同期为1,158.01万元,同比大幅增长了62.82%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,885.50万元 1,158.01万元
减:利息收入 -359.83万元 -39.30万元
其他 101.32万元 30.86万元
合计 1,626.99万元 1,149.56万元

PART 3
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净现金流由负转正

1、净利润亏损持续增大,净现金流同比大幅增加195.86%

2024年年度,朗进科技净利润为-7,850.12万元,去年同期为-430.94万元,较去年同期亏损增大。净现金流为7,865.63万元,去年同期为-8,204.97万元,由负转正。

净现金流由负转正原因是:


净现金流增长项目 本期值 同比增减 净现金流下降项目 本期值 同比增减
收到其他与投资活动有关的现金 1.84亿元 - 支付的其他与投资活动有关的现金 1.38亿元 -
收到其他与筹资活动有关的现金 9,672.11万元 - 支付的其他与投资活动有关的现金 1.38亿元 -
取得借款收到的现金 4.62亿元 24.04%

2、经营活动现金流量净额常年小于净利润

从近10年数据看到经营活动现金流量净额与净利润之比长期小于1,这可能表明企业的净利润质量堪忧。

从长期来看,销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比长期小于1,这说明大量款项作为应收款项欠着,企业的产品或服务缺乏竞争力,或者需要警惕虚增收入的可能。

3、经营活动现金流净额连续3年为负

2024年年度经营活动现金流净额为-1.02亿元,经营活动现金流净额为负。自2021年以来经营活动现金流净额连续3年为负。

PART 4
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应收账款坏账损失大幅拉低利润,应收账款周转率持续下降

2024年,企业应收账款合计10.88亿元,占总资产的53.61%,相较于去年同期的9.95亿元小幅增长9.31%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

1、坏账损失2,755.99万元,大幅拉低利润

2024年,企业信用减值损失2,689.71万元,其中主要是应收账款坏账损失2,755.99万元。

2、应收账款周转率连续5年下降

本期,企业应收账款周转率为0.85。在2019年度到2024年度,企业应收账款周转率连续5年下降,平均回款时间从307天增加到了423天,回款周期大幅增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:2020年计提坏账842.52万元,2021年计提坏账550.86万元,2022年计提坏账3967.50万元,2023年计提坏账2962.35万元,2024年计提坏账2755.99万元。)

PART 5
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存货周转率持续下降

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