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国创高新(002377)2024年年报深度解读:净利润近4年整体呈现上升趋势,重交沥青收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

湖北国创高新材料股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“陶春风”。公司的主营业务为改性沥青的研发、生产与销售和房地产中介服务。公司的主要产品为改性沥青、重交沥青、乳化沥青、改性沥青加工、道路工程施工及养护、电子产品、房地产中介服务。

根据国创高新2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收7.32亿元,同比小幅下降11.19%。扣非净利润-6,214.10万元,较去年同期亏损有所减小。国创高新2024年年度净利润-5,965.74万元,业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为610.68万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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重交沥青收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司主要从事沥青产品、工程劳务、房地产中介服务,主要产品包括改性沥青和重交沥青两项,其中改性沥青占比45.30%,重交沥青占比45.00%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
沥青产品 7.03亿元 96.08% -
工程劳务 2,872.70万元 3.92% -
房地产中介服务 - 0.0% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
改性沥青 3.32亿元 45.3% 8.63%
重交沥青 3.29亿元 45.0% 7.25%
道路工程施工及养护 2,872.70万元 3.92% -8.32%
改性沥青加工 2,847.42万元 3.89% 36.99%
乳化沥青 774.37万元 1.06% 11.17%
其他业务 613.15万元 0.83% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
华中区 5.88亿元 80.26% 4.91%
西南区 1.44亿元 19.74% 22.31%

2、重交沥青收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收7.32亿元,与去年同期的8.24亿元相比,小幅下降了11.19%,主要是因为重交沥青本期营收3.29亿元,去年同期为3.51亿元,同比小幅下降了6.08%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
改性沥青 3.32亿元 2.63亿元 25.93%
重交沥青 3.29亿元 3.51亿元 -6.08%
房地产服务收入 - 8,863.96万元 -100.0%
其他业务 7,107.64万元 1.22亿元 -
合计 7.32亿元 8.24亿元 -11.19%

3、改性沥青毛利率大幅下降

产品毛利率方面,2022-2024年重交沥青毛利率呈下降趋势,从2022年的8.61%,下降到2024年的7.25%,2024年改性沥青毛利率为8.63%,同比大幅下降37.01%。

4、减少华南区销售

国内地区方面,企业减少了华南区的销售,上期华南区销售8,944.49万元。

5、前五大客户集中情况持续加剧

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的52.55%,此前2020-2023年,前五大客户集中度分别为8.78%、12.49%、40.54%、43.15%,总体呈大幅增长趋势,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达21.35%,第二大客户占比13.01%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
单位1 1.56亿元 21.35%
单位2 9,525.63万元 13.01%
单位3 5,286.67万元 7.22%
单位4 4,208.60万元 5.75%
单位5 3,817.73万元 5.21%
合计 3.85亿元 52.55%

6、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的35.66%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达11.63%。第二大供应商占比6.70%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
单位1 7,400.68万元 11.63%
单位2 4,262.36万元 6.70%
单位3 4,172.09万元 6.56%
单位4 3,805.52万元 5.98%
单位5 3,050.89万元 4.79%
合计 2.27亿元 35.66%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅下滑,从50.42%下降至35.66%,锐减29%。

PART 2
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净利润近4年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比小幅降低11.19%,净利润亏损有所减小

2024年年度,国创高新营业总收入为7.32亿元,去年同期为8.24亿元,同比小幅下降11.19%,净利润为-5,965.74万元,去年同期为-1.48亿元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是(1)主营业务利润本期为-3,936.32万元,去年同期为-8,957.79万元,亏损有所减小;(2)资产减值损失本期损失663.96万元,去年同期损失3,473.45万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 7.32亿元 8.24亿元 -11.19%
营业成本 6.71亿元 7.64亿元 -12.19%
销售费用 958.38万元 1,096.22万元 -12.57%
管理费用 3,429.71万元 6,665.16万元 -48.54%
财务费用 1,524.64万元 1,344.05万元 13.44%
研发费用 3,901.68万元 5,587.40万元 -30.17%
所得税费用 137.29万元 -550.38万元 124.94%

2024年年度主营业务利润为-3,936.32万元,去年同期为-8,957.79万元,较去年同期亏损有所减小。

虽然营业总收入本期为7.32亿元,同比小幅下降11.19%,不过(1)管理费用本期为3,429.71万元,同比大幅下降48.54%;(2)毛利率本期为8.34%,同比小幅增长了1.04%,推动主营业务利润亏损有所减小。

3、非主营业务利润亏损有所减小

国创高新2024年年度非主营业务利润为-1,892.13万元,去年同期为-6,395.35万元,亏损有所减小。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -3,936.32万元 65.98% -8,957.79万元 56.06%
资产减值损失 -663.96万元 11.13% -3,473.45万元 80.89%
信用减值损失 -1,636.56万元 27.43% -2,473.88万元 33.85%
其他 948.81万元 -15.90% 1,014.15万元 -6.44%
净利润 -5,965.74万元 100.00% -1.48亿元 59.70%

4、费用情况

1)管理费用大幅下降

本期管理费用为3,429.71万元,同比大幅下降48.54%。管理费用大幅下降的原因是:

(1)折旧费和摊销本期为31.43万元,去年同期为1,339.66万元,同比大幅下降了97.65%。

(2)职工薪酬本期为1,914.74万元,去年同期为2,882.84万元,同比大幅下降了33.58%。

(3)物业租赁费本期为180.86万元,去年同期为532.93万元,同比大幅下降了66.06%。

(4)中介服务费本期为481.25万元,去年同期为829.50万元,同比大幅下降了41.98%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,914.74万元 2,882.84万元
中介服务费 481.25万元 829.50万元
其它费用 441.95万元 408.25万元
折旧费和摊销 31.43万元 1,339.66万元
物业租赁费 180.86万元 532.93万元
其他 379.48万元 671.98万元
合计 3,429.71万元 6,665.16万元

2)研发费用大幅下降

本期研发费用为3,901.68万元,同比大幅下降30.17%。研发费用大幅下降的原因是:

(1)直接投入本期为3,121.40万元,去年同期为3,917.98万元,同比下降了20.33%。

(2)职工薪酬本期为436.12万元,去年同期为798.23万元,同比大幅下降了45.36%。

(3)其它本期为38.64万元,去年同期为343.50万元,同比大幅下降了88.75%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
直接投入 3,121.40万元 3,917.98万元
职工薪酬 436.12万元 798.23万元
其它 38.64万元 343.50万元
其他 305.52万元 527.70万元
合计 3,901.68万元 5,587.40万元

PART 3
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应收账款坏账损失大幅拉低利润

2024年,企业应收账款合计4.78亿元,占总资产的42.08%,相较于去年同期的4.32亿元小幅增长10.77%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

2024年,企业信用减值损失1,636.56万元,其中主要是应收账款坏账损失2,612.92万元。

PART 4
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重大资产负债及变动情况

其他流动资产大幅增长

2024年,国创高新的其他流动资产合计3,548.69万元,占总资产的3.12%,相较于年初的1,169.25万元大幅增长203.50%。

主要原因是鄂州市国土资源局增加1,360.00万元。

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