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景嘉微(300474)2024年年报深度解读:图形显控领域产品收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降,政府补助减少了归母净利润的亏损

长沙景嘉微电子股份有限公司于2016年上市,实际控制人为“喻丽丽”。公司从事高可靠军用电子产品的研发、生产和销售,主要产品为图形显控、小型专用化雷达领域的核心模块及系统级产品。

根据景嘉微2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收4.66亿元,同比大幅下降34.62%。扣非净利润-2.04亿元,由盈转亏。景嘉微2024年年度净利润-1.65亿元,业绩由盈转亏。近十年净利润首次为负。

PART 1
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图形显控领域产品收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业,主要产品包括图形显控领域产品和芯片领域产品两项,其中图形显控领域产品占比52.53%,芯片领域产品占比28.99%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
计算机、通信和其他电子设备制造业 4.66亿元 100.0% 43.70%
分产品 营业收入 占比 毛利率
图形显控领域产品 2.45亿元 52.53% 46.36%
芯片领域产品 1.35亿元 28.99% 37.46%
小型专用化雷达领域产品 6,067.56万元 13.01% 46.31%
其他 2,548.52万元 5.46% 45.07%

2、图形显控领域产品收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

2024年公司营收4.66亿元,与去年同期的7.13亿元相比,大幅下降了34.62%。

营收大幅下降的主要原因是:

(1)图形显控领域产品本期营收2.45亿元,去年同期为4.65亿元,同比大幅下降了47.27%。

(2)小型专用化雷达领域产品本期营收6,067.56万元,去年同期为1.32亿元,同比大幅下降了54.01%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
图形显控领域产品 2.45亿元 4.65亿元 -47.27%
芯片领域产品 1.35亿元 1.01亿元 33.72%
小型专用化雷达领域产品 6,067.56万元 1.32亿元 -54.01%
其他业务 2,548.52万元 1,558.71万元 -
合计 4.66亿元 7.13亿元 -34.62%

3、图形显控领域产品毛利率的下降导致公司毛利率的下降

2024年公司毛利率从去年同期的59.52%,同比下降到了今年的43.7%。

毛利率下降的原因是:

(1)图形显控领域产品本期毛利率46.36%,去年同期为65.07%,同比下降28.75%。

(2)小型专用化雷达领域产品本期毛利率46.31%,去年同期为59.32%,同比下降21.93%。

4、图形显控领域产品毛利率持续下降

产品毛利率方面,2020-2024年图形显控领域产品毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的76.96%,大幅下降到2024年的46.36%,2022-2024年芯片领域产品毛利率呈下降趋势,从2022年的47.28%,下降到2024年的37.46%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的58.54%,相较于2023年的76.82%,已经大幅下降,其中第一大客户占比19.88%,第二大客户占比15.84%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 9,269.06万元 19.88%
客户二 7,388.38万元 15.84%
客户三 6,140.18万元 13.17%
客户四 2,281.65万元 4.89%
客户五 2,221.72万元 4.76%
合计 2.73亿元 58.54%

6、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的33.44%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达12.44%。第二大供应商占比5.65%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
第一名 5,428.39万元 12.44%
第二名 2,465.73万元 5.65%
第三名 2,400.00万元 5.50%
第四名 2,315.08万元 5.30%
第五名 1,986.43万元 4.55%
合计 1.46亿元 33.44%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅上升,从32.43%上升至33.44%,增加3%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比下降34.62%,净利润由盈转亏

2024年年度,景嘉微营业总收入为4.66亿元,去年同期为7.13亿元,同比大幅下降34.62%,净利润为-1.65亿元,去年同期为5,968.11万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是主营业务利润本期为-2.30亿元,去年同期为-6,500.18万元,亏损增大。

净利润从2015年年度到2022年年度呈现上升趋势,从8,895.48万元增长到2.89亿元,而2022年年度到2024年年度呈现下降状态,从2.89亿元下降到-1.65亿元。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.66亿元 7.13亿元 -34.62%
营业成本 2.62亿元 2.89亿元 -9.07%
销售费用 3,622.51万元 3,696.67万元 -2.01%
管理费用 1.15亿元 1.18亿元 -2.56%
财务费用 -966.96万元 -799.49万元 -20.95%
研发费用 2.81亿元 3.31亿元 -15.27%
所得税费用 -6,365.26万元 -7,110.63万元 10.48%

2024年年度主营业务利润为-2.30亿元,去年同期为-6,500.18万元,较去年同期亏损增大。

虽然研发费用本期为2.81亿元,同比下降15.27%,不过营业总收入本期为4.66亿元,同比大幅下降34.62%,导致主营业务利润亏损增大。

3、净现金流同比大幅增长12.51倍

2024年年度,景嘉微净现金流为31.74亿元,去年同期为2.35亿元,同比大幅增长12.51倍。

净现金流同比大幅增长的原因是:

虽然销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.59亿元,同比下降29.29%;

但是吸收投资所收到的现金本期为38.77亿元,同比大幅增长25.35倍。

PART 3
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政府补助减少了归母净利润的亏损

景嘉微2024年的归母净利润为-1.65亿元,而非经常性损益为3,932.81万元。

本期非经常性损益项目概览表:

2024年的非经常性损益


项目 金额
政府补助 4,649.97万元
其他 -717.16万元
合计 3,932.81万元

政府补助

(1)本期政府补助对利润的贡献为8,585.58万元,其中非经常性损益的政府补助金额为4,649.97万元。

(2)本期共收到政府补助7,045.35万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润(注1) 6,541.35万元
其他 504.00万元
小计 7,045.35万元

政府补助主要构成如下表所示:

注1.政府补助主要构成


补助项目 补助金额
税收返还 5,316.06万元
国家补助项目C 1,164.84万元
2023年度企业研发财政奖补资金 587.38万元

(3)本期政府补助余额还剩下4,295.44万元,留存计入以后年度利润。

扣非净利润趋势

PART 4
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应收账款减值风险高,应收账款周转率持续下降

2024年,企业应收账款合计5.37亿元,占总资产的7.10%,相较于去年同期的6.36亿元减少15.49%。

1、坏账损失4,095.44万元

2024年,企业信用减值损失2,638.97万元,其中主要是应收账款坏账损失4,095.44万元。

2、应收账款周转率连续4年下降

本期,企业应收账款周转率为0.80。在2020年度到2024年度,企业应收账款周转率连续4年下降,平均回款时间从140天增加到了450天,回款周期大幅增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:2020年计提坏账560.08万元,2021年计提坏账415.33万元,2022年计提坏账2312.96万元,2023年计提坏账390.41万元,2024年计提坏账4095.44万元。)

3、一年以内账龄占比大幅下降

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为60.22%,38.24%和1.54%。

从账龄趋势情况来看,公司一年以内应收账款占比,在2022年至2024年从90.29%下降到60.22%。一年以内的应收账款占总应收账款比重有明显下降。

就目前情况来说,若企业延续当前势头,则要格外注意企业应收账款的减值风险。

PART 5
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存货跌价损失大幅拉低利润,存货周转率持续下降

坏账损失5,220.69万元,大幅拉低利润

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