返回
碧湾信息

天洋新材(603330)2024年年报深度解读:净利润近4年整体呈现下降趋势,反应型胶黏剂毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

天洋新材(上海)科技股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“李哲龙”。公司主要业务是各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售。公司主要产品为胶粉胶粒、网膜、EVA膜、胶膜、热熔墙布、反应型胶黏剂。

根据天洋新材2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收13.19亿元,同比基本持平。扣非净利润-2.20亿元,较去年同期亏损增大。天洋新材2024年年度净利润-2.08亿元,业绩较去年同期亏损增大。

PART 1
碧湾App

反应型胶黏剂毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为工业领域,占比高达91.46%,主要产品包括光伏封装胶膜和热熔胶两项,其中光伏封装胶膜占比47.71%,热熔胶占比31.73%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
工业领域 12.06亿元 91.46% 13.44%
消费领域 5,427.16万元 4.12% 29.71%
其他业务 5,838.85万元 4.42% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
光伏封装胶膜 6.29亿元 47.71% -3.19%
热熔胶 4.18亿元 31.73% 23.45%
反应型胶黏剂 1.58亿元 12.02% 52.98%
热熔墙布、窗帘 5,427.16万元 4.12% 29.71%
其他业务 5,838.85万元 4.42% -

2、反应型胶黏剂毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的11.86%,同比小幅增长到了今年的13.6%。

毛利率小幅增长的原因是:

(1)反应型胶黏剂本期毛利率52.98%,去年同期为50.79%,同比小幅增长4.31%。

(2)光伏封装胶膜本期毛利率-3.19%,去年同期为-3.94%,同比增长19.04%。

PART 2
碧湾App

净利润近4年整体呈现下降趋势

1、营业总收入基本持平,净利润亏损持续增大

2024年年度,天洋新材营业总收入为13.19亿元,去年同期为13.25亿元,同比基本持平,净利润为-2.08亿元,去年同期为-9,420.67万元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是(1)资产减值损失本期损失1.42亿元,去年同期损失3,989.58万元,同比大幅增长;(2)信用减值损失本期损失2,030.56万元,去年同期收益144.14万元,同比大幅下降。

净利润从2019年年度到2021年年度呈现上升趋势,从1,651.38万元增长到1.06亿元,而2021年年度到2024年年度呈现下降状态,从1.06亿元下降到-2.08亿元。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 13.19亿元 13.25亿元 -0.50%
营业成本 11.39亿元 11.68亿元 -2.48%
销售费用 5,937.18万元 6,006.31万元 -1.15%
管理费用 9,112.82万元 7,923.21万元 15.01%
财务费用 1,083.25万元 1,843.67万元 -41.25%
研发费用 3,590.72万元 4,097.19万元 -12.36%
所得税费用 2,434.92万元 1,797.70万元 35.45%

2024年年度主营业务利润为-3,085.90万元,去年同期为-5,028.47万元,较去年同期亏损有所减小。

主营业务利润亏损有所减小原因是:


主营业务利润增长项目 本期值 同比增减 主营业务利润下降项目 本期值 同比增减
财务费用 1,083.25万元 -41.25% 营业总收入 13.19亿元 -0.50%
毛利率 13.60% 1.74% 管理费用 9,112.82万元 15.01%

3、非主营业务利润亏损增大

天洋新材2024年年度非主营业务利润为-1.53亿元,去年同期为-2,594.49万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -3,085.90万元 14.85% -5,028.47万元 38.63%
资产减值损失 -1.42亿元 68.19% -3,989.58万元 -255.24%
其他 -665.61万元 3.20% 2,337.75万元 -128.47%
净利润 -2.08亿元 100.00% -9,420.67万元 -120.62%

4、费用情况

2024年公司营收13.19亿元,同比基本持平。

1)财务费用大幅下降

本期财务费用为1,083.25万元,同比大幅下降41.25%。财务费用大幅下降的原因是:

(1)利息收入本期为1,043.81万元,去年同期为479.27万元,同比大幅增长了117.79%。

(2)本期汇兑收益为59.14万元,去年同期汇兑损失为29.17万元;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -1,043.81万元 -479.27万元
汇兑损益 -59.14万元 29.17万元
其他 2,186.20万元 2,293.78万元
合计 1,083.25万元 1,843.67万元

2)管理费用增长

本期管理费用为9,112.82万元,同比增长15.01%。

管理费用增长的原因是:

虽然咨询服务费本期为430.62万元,去年同期为599.53万元,同比下降了28.17%;

但是(1)折旧费本期为1,933.66万元,去年同期为1,103.03万元,同比大幅增长了75.3%;(2)职工薪酬本期为4,428.87万元,去年同期为3,786.75万元,同比增长了16.96%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
折旧费 1,933.66万元 1,103.03万元
职工薪酬 4,428.87万元 3,786.75万元
咨询服务费 430.62万元 599.53万元
其他 2,319.68万元 2,433.89万元
合计 9,112.82万元 7,923.21万元

PART 3
碧湾App

行业分析

1、行业发展趋势

天洋新材属于光伏材料及组件制造行业。 光伏行业近三年在政策支持和能源转型驱动下保持高速增长,全球装机量年均增速超20%,2025年市场规模预计突破5000亿元。行业向高效组件、储能系统整合及智能化制造升级,薄膜电池和钙钛矿技术或成未来突破方向,中国企业在全球供应链中占据主导地位。

2、市场地位及占有率

请下载并登录APP,即可阅读全文

分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
肯特股份(301591)2024年年报解读:主营业务利润同比小幅下降导致净利润同比小幅下降
横河精密(300539)2024年年报解读:净利润近7年整体呈现上升趋势
华峰超纤(300180)2024年年报解读:超细纤维合成革毛利率的大幅增长推动公司毛利率的大幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载