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惠博普(002554)2024年年报深度解读:油气工程及服务收入的大幅下降导致公司营收的下降,净利润近3年整体呈现下降趋势

华油惠博普科技股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“长沙市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务包括油气工程及服务(EPCC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用。创新的工艺方案、全方位满足个性化需求的技术实力使公司产品占据了较高的市场竞争层次,获得了较高的技术附加值,奠定了公司行业竞争地位。

根据惠博普2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收26.08亿元,同比下降26.05%。扣非净利润-2.04亿元,由盈转亏。惠博普2024年年度净利润-2.17亿元,业绩由盈转亏。近五年以来,企业的净利润有2年为负,分别为2020年、2024年。

PART 1
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油气工程及服务收入的大幅下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为石油和天然气开采服务行业,主要产品包括油气工程及服务和油气资源开发及利用两项,其中油气工程及服务占比76.40%,油气资源开发及利用占比20.10%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
石油和天然气开采服务行业 26.08亿元 100.0% 11.33%
分产品 营业收入 占比 毛利率
油气工程及服务 19.93亿元 76.4% 11.71%
油气资源开发及利用 5.24亿元 20.1% 5.84%
环境工程及服务 9,130.49万元 3.5% 34.51%

2、油气工程及服务收入的大幅下降导致公司营收的下降

2024年公司营收26.08亿元,与去年同期的35.27亿元相比,下降了26.05%,主要是因为油气工程及服务本期营收19.93亿元,去年同期为29.14亿元,同比大幅下降了31.62%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
油气工程及服务 19.93亿元 29.14亿元 -31.62%
油气资源开发及利用 5.24亿元 5.38亿元 -2.62%
环境工程及服务 9,130.49万元 7,454.25万元 22.49%
合计 26.08亿元 35.27亿元 -26.05%

3、油气工程及服务毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的16.41%,同比大幅下降到了今年的11.33%,主要是因为油气工程及服务本期毛利率11.71%,去年同期为17.74%,同比大幅下降33.99%。

4、油气工程及服务毛利率持续下降

产品毛利率方面,2021-2024年油气工程及服务毛利率呈大幅下降趋势,从2021年的39.73%,大幅下降到2024年的11.71%,2020-2024年油气资源开发及利用毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的9.27%,大幅下降到2024年的5.84%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的68.26%,相较于2023年的75.70%,已经小幅下降,公司对第一大客户存在一定的依赖,2024年第一大客户占总营收的比例高达21.28%,第二大客户占比18.19%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 5.55亿元 21.28%
第二名 4.74亿元 18.19%
第三名 3.52亿元 13.50%
第四名 3.11亿元 11.93%
第五名 8,750.86万元 3.36%
合计 17.80亿元 68.26%

6、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的31.56%。公司对第一大供应商存在一定的依赖,2024年第一大供应商占年度采购的比例高达16.39%。第二大供应商占比8.52%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
第一名 3.86亿元 16.39%
第二名 2.01亿元 8.52%
第三名 5,965.94万元 2.53%
第四名 5,105.33万元 2.17%
第五名 4,597.78万元 1.95%
合计 7.43亿元 31.56%

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅下滑,从57.32%下降至31.56%,锐减44%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比降低26.05%,净利润由盈转亏

2024年年度,惠博普营业总收入为26.08亿元,去年同期为35.27亿元,同比下降26.05%,净利润为-2.17亿元,去年同期为9,742.33万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是主营业务利润本期为-1.59亿元,去年同期为1.15亿元,由盈转亏。

净利润从2020年年度到2022年年度呈现上升趋势,从-1.76亿元增长到1.65亿元,而2022年年度到2024年年度呈现下降状态,从1.65亿元下降到-2.17亿元。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 26.08亿元 35.27亿元 -26.05%
营业成本 23.13亿元 29.62亿元 -21.92%
销售费用 1.36亿元 1.13亿元 19.68%
管理费用 1.87亿元 2.02亿元 -7.76%
财务费用 4,005.93万元 4,024.48万元 -0.46%
研发费用 8,118.79万元 8,500.43万元 -4.49%
所得税费用 1,461.50万元 2,435.30万元 -39.99%

2024年年度主营业务利润为-1.59亿元,去年同期为1.15亿元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为26.08亿元,同比下降26.05%;(2)毛利率本期为11.33%,同比下降了4.69%。

3、非主营业务利润由盈转亏

惠博普2024年年度非主营业务利润为-4,343.22万元,去年同期为663.07万元,由盈转亏。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -1.59亿元 73.28% 1.15亿元 -238.25%
投资收益 4,232.57万元 -19.48% 4,690.06万元 -9.75%
资产减值损失 -3,613.54万元 16.63% -543.30万元 -565.11%
信用减值损失 -5,292.42万元 24.36% -4,507.78万元 -17.41%
其他 999.22万元 -4.60% 1,298.70万元 -23.06%
净利润 -2.17亿元 100.00% 9,742.33万元 -322.98%

4、销售费用增长

2024年公司营收26.08亿元,同比下降26.05%,虽然营收在下降,但是销售费用却在增长。

本期销售费用为1.36亿元,同比增长19.68%。

销售费用增长的原因是:

虽然业务费本期为971.18万元,去年同期为1,139.67万元,同比小幅下降了14.78%;

但是(1)服务费本期为5,232.12万元,去年同期为3,984.59万元,同比大幅增长了31.31%;(2)折旧费本期为1,518.39万元,去年同期为833.48万元,同比大幅增长了82.18%;(3)差旅交通费本期为1,051.20万元,去年同期为880.81万元,同比增长了19.34%;(4)租赁费本期为462.57万元,去年同期为292.89万元,同比大幅增长了57.93%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
服务费 5,232.12万元 3,984.59万元
人工费用 2,623.18万元 2,705.84万元
折旧费 1,518.39万元 833.48万元
差旅交通费 1,051.20万元 880.81万元
业务费 971.18万元 1,139.67万元
租赁费 462.57万元 292.89万元
其他 1,697.16万元 1,489.60万元
合计 1.36亿元 1.13亿元

PART 3
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5亿元的对外股权投资,收益3,071万元

在2024年报告期末,惠博普用于对外股权投资的资产为5.41亿元,对外股权投资所产生的收益为3,071.49万元。

对外股权投资构成表


项目 2024年末资产 2024年末收益
安东油田服务集团 2.29亿元 1,500.62万元
FortuneLiulinGasCompanyLimited 3亿元 1,357.66万元
其他 1,154.46万元 213.22万元
合计 5.41亿元 3,071.49万元

1、安东油田服务集团

安东油田服务集团业务性质为提供油田技术服务、制造及销售相关产品。

从下表可以明显的看出,安东油田服务集团带来的收益基本处于年年增长的情况,且投资收益率由2020年的0%增长至7.08%。同比上期看起来,投资收益有所增长。

历年投资数据


安东油田服务集团 持有股权(%)间接 追加投资 投资损益 期末余额
2024年 6.44 0元 1,500.62万元 2.29亿元
2023年 6.44 0元 1,353.4万元 2.12亿元
2022年 6.44 0元 1,893.54万元 1.99亿元
2021年 6.44 0元 439.01万元 1.73亿元
2020年 - 1.7亿元 0元 1.7亿元

2、FortuneLiulinGasCompanyLimited

FortuneLiulinGasCompanyLimited业务性质为煤层气的勘探和生产。

同比上期看起来,投资收益有所减少。

历年投资数据


FortuneLiulinGasCompanyLimited 持有股权(%)直接 持有股权(%)间接 追加投资 投资损益 计提减值准备 期末余额
2024年 - 30.00 0元 1,357.66万元 0元 3亿元
2023年 - 30.00 0元 2,946.2万元 0元 2.8亿元
2022年 - 30.00 9,074.67万元 3,649.15万元 0元 2.67亿元
2021年 - 30.00 0元 2,624.42万元 0元 1.47亿元
2020年 - 30.00 0元 1,763.8万元 0元 1.08亿元
2019年 - 30.00 0元 173.88万元 0元 9,274.06万元
2018年 - - 0元 572.62万元 2,708.29万元 8,675.15万元
2017年 - - 0元 147.76万元 0元 1.14亿元
2016年 - - 0元 314.47万元 0元 1.13亿元
2015年 - 30.00 0元 224.44万元 0元 1.15亿元
2014年 - 30.00 0元 -249.65万元 0元 1.11亿元
2013年 50.00 - 1.13亿元 0元 0元 1.13亿元

从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2022年的4.74亿元增长至2024年的5.41亿元,增长率为14.15%。而企业的对外股权投资收益持续下滑,由2022年的5,759.35万元下滑至2024年的3,071.49万元,增长率为-46.67%。

长期趋势表格


年份 对外股权投资 投资收益
2022年 4.74亿元 5,759.35万元
2023年 5亿元 4,479.15万元
2024年 5.41亿元 3,071.49万元

PART 4
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应收账款坏账损失影响利润,近2年应收账款周转率呈现下降

2024年,企业应收账款合计6.57亿元,占总资产的11.62%,相较于去年同期的7.27亿元小幅减少9.70%。

1、坏账损失3,143.57万元

2024年,企业信用减值损失5,292.42万元,其中主要是应收账款坏账损失3,143.57万元。

2、应收账款周转率呈下降趋势

本期,企业应收账款周转率为3.77。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从5.03下降到了3.77,平均回款时间从71天增加到了95天,回款周期增长,企业的回款能力有所下降。

(注:2020年计提坏账861.92万元,2021年计提坏账3808.53万元,2022年计提坏账2719.11万元,2023年计提坏账4948.92万元,2024年计提坏账3143.57万元。)

PART 5
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在建工程余额猛增

2024年,惠博普在建工程余额合计1.01亿元,较去年的3,974.49万元大幅增长。主要在建的重要工程是010大庆油田化工有限公司6.5万吨/年工业液体二氧化碳项目、营口新兴产业园项目工程等。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
010大庆油田化工有限公司6.5万吨/年工业液体二氧化碳项目 2,854.93万元 293.98万元 - 99.00%
营口新兴产业园项目工程 2,701.39万元 - - 60.03%
乌干达Kingfisher油田钻井及 2,381.93万元 1,885.15万元 - 86.00%
EBS油田钻修井废液处理服务项目 1,098.67万元 1,098.67万元 - 90.00%
西翟庄安庄子工业园管道工程 - 136.00万元 514.13万元 100.00%

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