珂玛科技(301611)2025年一季报深度解读:资产负债率同比大幅下降,主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
根据珂玛科技2025年第一季度财报披露,2025年一季度,公司实现营收2.48亿元,同比大幅增长54.26%。扣非净利润8,606.47万元,同比大幅增长74.18%。珂玛科技2025年第一季度净利润8,709.29万元,业绩同比大幅增长72.69%。
营业收入情况
2024年公司主要从事半导体领域、泛半导体领域、粉体粉碎和分级领域,其中销售先进陶瓷材料零部件为第一大收入来源,占比89.60%。
名称 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
销售先进陶瓷材料零部件 | 7.68亿元 | 89.6% | 63.19% |
提供表面处理服务 | 8,204.90万元 | 9.57% | 14.77% |
其他业务 | 384.82万元 | 0.45% | 59.90% |
销售金属结构零部件 | 328.92万元 | 0.38% | 50.07% |
主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、净利润同比大幅增长72.69%
本期净利润为8,709.29万元,去年同期5,043.21万元,同比大幅增长72.69%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然所得税费用本期支出1,098.52万元,去年同期支出277.33万元,同比大幅增长;
但是主营业务利润本期为1.01亿元,去年同期为5,669.58万元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长78.71%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.48亿元 | 1.61亿元 | 54.26% |
营业成本 | 1.06亿元 | 6,709.24万元 | 58.47% |
销售费用 | 512.73万元 | 501.04万元 | 2.33% |
管理费用 | 1,352.63万元 | 1,234.52万元 | 9.57% |
财务费用 | -86.02万元 | 50.38万元 | -270.76% |
研发费用 | 2,019.57万元 | 1,748.14万元 | 15.53% |
所得税费用 | 1,098.52万元 | 277.33万元 | 296.10% |
2025年一季度主营业务利润为1.01亿元,去年同期为5,669.58万元,同比大幅增长78.71%。
虽然毛利率本期为57.11%,同比有所下降了1.14%,不过营业总收入本期为2.48亿元,同比大幅增长54.26%,推动主营业务利润同比大幅增长。
资产负债率同比大幅下降
2025年一季度,企业资产负债率为22.44%,去年同期为47.21%,同比大幅下降了24.77%。
资产负债率同比大幅下降主要是总资产本期为20.73亿元,同比大幅增长38.74%,另外总负债本期为4.65亿元,同比大幅下降34.06%。
本期有息负债为748.62万元,占总负债为2.00%,去年同期为49.00%,同比降低了47.00%,有息负债同比大幅下降。
1、有息负债同比大幅下降
本期有息负债为748.62万元,去年同期为3.49亿元,同比大幅下降97.86%,主要是一年内到期的非流动负债同比大幅下降48.61%。
有息负债结构
科目 | 本期值 | 上期值 | 同比增减(%) |
---|---|---|---|
短期借款 | 0.00元 | 1.24亿元 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | 748.62万元 | 1,456.58万元 | -48.61 |
长期借款 | 0.00元 | 2.10亿元 | 0 |
合计 | 748.62万元 | 3.49亿元 | -97.86 |
珂玛科技本期支付利息的现金为24.01万元,有息负债的利率为3.21%,而去年同期为0.45%,同比大幅增长。
行业分析
1、行业发展趋势
珂玛科技属于半导体材料行业,专注于先进陶瓷材料零部件的研发、制造及泛半导体设备表面处理服务。 中国先进陶瓷市场规模2021年达890亿元,其中结构陶瓷占189亿元,预计2022-2026年复合增速为11%,市场空间广阔。半导体设备国产化、新能源等领域需求增长驱动行业扩张,技术升级与高端产品国产替代为未来核心趋势。
2、市场地位及占有率
珂玛科技为国内先进结构陶瓷领域领军企业,2021年在国产半导体设备采购中占比约14%,本土供应商中占比72%,并获国际头部半导体设备厂商认证,技术及市占率居行业前列。