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华宝新能(301327)2023年中报解读:主营业务利润由盈转亏,便携储能产品收入的下降导致公司营收的下降

深圳市华宝新能源股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“孙中伟”。公司主营业务为锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。公司主要产品包括便携储能产品、太阳能板、光伏产品。

根据华宝新能2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收9.21亿元,同比下降29.93%。扣非净利润-8,229.78万元,由盈转亏。华宝新能2023年半年度净利润-5,104.43万元,业绩由盈转亏。

PART 1
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便携储能产品收入的下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为锂离子电池产业链相关业务,其中便携储能产品为第一大收入来源,占比83.30%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
锂离子电池产业链相关业务 9.21亿元 100.0% 39.08%
分产品 营业收入 占比 毛利率
便携储能产品 7.67亿元 83.3% 38.67%
光伏太阳能板 1.45亿元 15.78% 42.06%
其他业务 852.24万元 0.92% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境外 8.24亿元 89.5% 41.61%
境内 9,670.29万元 10.5% 17.55%

2、便携储能产品收入的下降导致公司营收的下降

2023年半年度公司营收9.21亿元,与去年同期的13.15亿元相比,下降了29.93%。

主营业务下降的原因是:

(1)便携储能产品本期营收7.67亿元,去年同期为10.05亿元,同比下降了23.67%。

(2)光伏太阳能板本期营收1.45亿元,去年同期为3.00亿元,同比大幅下降了51.53%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
便携储能产品 7.67亿元 10.05亿元 -23.67%
光伏太阳能板 1.45亿元 3.00亿元 -51.53%
其他 852.24万元 957.89万元 -11.03%
其他业务 - -1.20万元 -
合计 9.21亿元 13.15亿元 -29.93%

3、主营海外市场

从地区营收情况上来看,本期公司营销渠道主要集中在海外地区。2023年半年度国内销售9,670.29万元,同比大幅增长19.97%,同期海外销售8.24亿元,同比大幅下降33.19%。

PART 2
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主营业务利润由盈转亏

1、管理费用大幅增长,主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 9.21亿元 13.15亿元 -29.93%
营业成本 5.61亿元 6.97亿元 -19.44%
销售费用 3.42亿元 3.17亿元 8.07%
管理费用 1.09亿元 5,002.36万元 118.21%
财务费用 -7,451.25万元 778.01万元 -1057.73%
研发费用 7,732.26万元 4,484.96万元 72.40%
所得税费用 -1,702.57万元 2,727.66万元 -162.42%

2023年半年度主营业务利润为-9,718.09万元,去年同期为1.97亿元,由盈转亏。

虽然财务费用本期为-7,451.25万元,同比大幅下降10.58倍,不过(1)营业总收入本期为9.21亿元,同比下降29.93%;(2)毛利率本期为39.08%,同比下降7.94%,导致主营业务利润由盈转亏。

2023年半年度公司营收9.21亿元,同比下降29.93%。虽然营收在下降,但是管理费用、研发费用、销售费用却在增长。

1、研发费用大幅增长

本期研发费用为7,732.26万元,同比大幅增长72.4%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)工资薪酬本期为4,175.56万元,去年同期为3,137.55万元,同比大幅增长了33.08%。

(2)本期新增合作开发费744.97万元。

(3)认证测试费本期为568.09万元,去年同期为119.88万元,同比大幅增长了近4倍。

(4)研发试制材料费本期为820.91万元,去年同期为430.72万元,同比大幅增长了90.59%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 4,175.56万元 3,137.55万元
研发试制材料费 820.91万元 430.72万元
合作开发费 744.97万元 -
认证测试费 568.09万元 119.88万元
其他 1,422.72万元 796.82万元
合计 7,732.26万元 4,484.96万元

2、销售费用小幅增长

本期销售费用为3.42亿元,同比小幅增长8.07%。

销售费用小幅增长的原因是:

虽然销售平台费用本期为5,558.94万元,去年同期为9,799.88万元,同比大幅下降了43.28%;

但是(1)工资薪酬本期为5,648.16万元,去年同期为2,457.36万元,同比大幅增长了129.85%;(2)市场推广费本期为1.78亿元,去年同期为1.67亿元,同比小幅增长了7.1%;(3)仓储及租赁费本期为2,763.25万元,去年同期为1,617.72万元,同比大幅增长了70.81%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
市场推广费 1.78亿元 1.67亿元
工资薪酬 5,648.16万元 2,457.36万元
销售平台费用 5,558.94万元 9,799.88万元
仓储及租赁费 2,763.25万元 1,617.72万元
其他 2,435.65万元 1,156.34万元
合计 3.42亿元 3.17亿元

3、管理费用大幅增长

本期管理费用为1.09亿元,同比大幅增长118.21%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)工资薪酬本期为5,341.15万元,去年同期为2,515.05万元,同比大幅增长了112.37%。

(2)劳务费本期为559.29万元,去年同期为75.33万元,同比大幅增长了近6倍。

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