返回
碧湾信息

大金重工(002487)2023年中报解读:资产负债率同比大幅下降,风电装备产品收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

大金重工股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“金鑫”。公司主营业务为风力发电设备制造。公司主要产品是常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件。

根据大金重工2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收20.61亿元,同比小幅下降9.58%。扣非净利润2.49亿元,同比大幅增长48.90%。大金重工2023年半年度净利润2.73亿元,业绩同比大幅增长55.06%。本期经营活动产生的现金流净额为-2.48亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
碧湾App

风电装备产品收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为金属制品业,占比高达97.83%,其中风电装备产品为第一大收入来源,占比96.76%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
金属制品业 20.17亿元 97.83% 22.28%
新能源发电 4,464.63万元 2.17% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
风电装备产品 19.95亿元 96.76% 21.73%
新能源发电 4,464.63万元 2.17% -
其他 2,211.06万元 1.07% 71.88%
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 11.51亿元 55.82% 21.44%
出口 9.11亿元 44.18% 27.14%

2、风电装备产品收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2023年半年度公司营收20.61亿元,与去年同期的22.80亿元相比,小幅下降了9.58%,主要是因为风电装备产品本期营收19.95亿元,去年同期为22.32亿元,同比小幅下降了10.65%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
风电装备产品 19.95亿元 22.32亿元 -10.65%
新能源发电 4,464.63万元 - -
其他业务 2,211.06万元 4,740.67万元 -53.36%
合计 20.61亿元 22.80亿元 -9.58%

3、本期新增新能源发电导致公司毛利率的大幅增长

2023年半年度公司毛利率从去年同期的12.64%,同比大幅增长到了今年的23.96%。

毛利率大幅增长的原因是:

(1)本期新增“新能源发电”,毛利率为100.0%。

(2)风电装备产品本期毛利率21.73%,去年同期为19.66%,同比小幅增长了10.55%。

PART 2
碧湾App

净利润连续4年增长

1、营业总收入同比小幅降低9.58%,净利润同比大幅增加55.06%

2023年半年度,大金重工营业总收入为20.61亿元,去年同期为22.80亿元,同比小幅下降9.58%,净利润为2.73亿元,去年同期为1.76亿元,同比大幅增长55.06%。

尽管所得税费用本期为4,830.25万元,同比大幅增长53.85%,然而(1)主营业务利润本期为2.81亿元,同比增长28.97%;(2)信用减值损失本期为1,813.78万元,去年同期为-1,601.11万元,同比大幅增长2.13倍,推动净利润同比大幅增长。

净利润从2016年半年度到2023年半年度呈现上升趋势,从4,973.08万元增长到2.73亿元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 20.61亿元 22.80亿元 -9.58%
营业成本 15.67亿元 19.92亿元 -21.30%
销售费用 3,492.57万元 1,382.08万元 152.70%
管理费用 6,631.91万元 5,312.30万元 24.84%
财务费用 1,927.57万元 -1,092.78万元 276.39%
研发费用 8,142.61万元 941.38万元 764.96%
所得税费用 4,830.25万元 3,139.61万元 53.85%

2023年半年度公司营收20.61亿元,同比小幅下降9.58%。虽然营收在下降,但是研发费用、财务费用、销售费用、管理费用却在增长。

1、财务费用大幅增长

本期财务费用为1,927.57万元,去年同期为-1,092.78万元,表示由上期的财务收益,变为本期的财务支出。整体来看:虽然利息收入本期为1,990.92万元,去年同期为519.56万元,同比大幅增长了近3倍,但是本期汇兑损失为2,619.39万元,去年同期汇兑收益为2,215.61万元;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
汇兑损益 2,619.39万元 -2,215.61万元
减:利息收入 -1,990.92万元 -519.56万元
手续费及其他 956.93万元 592.09万元
利息费用 342.18万元 1,050.30万元
其他 - -
合计 1,927.57万元 -1,092.78万元

2、研发费用大幅增长

本期研发费用为8,142.61万元,同比大幅增长764.96%。归因于原材料本期为7,181.27万元,去年同期为142.48万元,同比大幅增长了近49倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
原材料 7,181.27万元 142.48万元
直接人工 806.94万元 648.61万元
其他 154.40万元 150.29万元
合计 8,142.61万元 941.38万元

3、销售费用大幅增长

本期销售费用为3,492.57万元,同比大幅增长152.7%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)咨询费本期为1,414.96万元,去年同期为671.34万元,同比大幅增长了110.77%。

(2)职工薪酬本期为769.91万元,去年同期为249.07万元,同比大幅增长了近2倍。

(3)售后服务费本期为404.69万元,去年同期为230.24万元,同比大幅增长了75.77%。

(4)业务招待费本期为221.97万元,去年同期为66.02万元,同比大幅增长了近2倍。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
咨询费 1,414.96万元 671.34万元
职工薪酬 769.91万元 249.07万元
售后服务费 404.69万元 230.24万元
业务招待费 221.97万元 66.02万元
其他 681.04万元 165.41万元
合计 3,492.57万元 1,382.08万元

4、管理费用增长

本期管理费用为6,631.91万元,同比增长24.84%。管理费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为3,581.37万元,去年同期为2,777.40万元,同比增长了28.95%。

(2)业务招待费本期为567.93万元,去年同期为340.24万元,同比大幅增长了66.92%。

(3)咨询服务费本期为691.68万元,去年同期为538.04万元,同比增长了28.56%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,581.37万元 2,777.40万元
折旧及摊销 788.79万元 736.22万元
咨询服务费 691.68万元 538.04万元
业务招待费 567.93万元 340.24万元
其他 1,002.14万元 920.40万元
合计 6,631.91万元 5,312.30万元

请下载并登录APP,即可阅读全文

分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
威力传动(300904)2023年中报解读:本期归母净利润主要来源于政府补助,风电减速器收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
泰胜风能(300129)2023年中报解读:海上风电装备收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,应收账款减值风险高
振江股份(603507)2023年中报解读:主营业务利润同比大幅增长,商誉金额较高
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载