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中银绒业(000982)2023年中报解读:加工业务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,主营业务利润扭亏为盈

宁夏中银绒业股份有限公司于2000年上市。公司主营业务是羊绒和羊绒制品贸易,新能源锂电池正极材料生产销售、负极材料石墨化加工业务和锂电池应用端业务,以及特种石墨业务。

根据中银绒业2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收2.86亿元,同比小幅增长8.13%。扣非净利润641.80万元,扭亏为盈。中银绒业2023年半年度净利润1,163.44万元,业绩同比大幅增长115.98%。

PART 1
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加工业务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为新能源,占比高达75.73%,主要产品包括加工业务、磷酸铁锂、无毛绒三项,加工业务占比32.76%,磷酸铁锂占比32.10%,无毛绒占比24.21%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
新能源 2.16亿元 75.73% 22.20%
纺织行业 6,936.21万元 24.27% 1.58%
分产品 营业收入 占比 毛利率
加工业务 9,361.99万元 32.76% 38.41%
磷酸铁锂 9,171.90万元 32.1% 4.92%
无毛绒 6,917.21万元 24.21% 1.49%
换电业务 2,009.12万元 7.03% 23.39%
石墨生坯及焙烧品 890.63万元 3.12% 15.56%
其他业务 223.37万元 0.78% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 2.86亿元 100.0% 17.19%

2、加工业务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2023年半年度公司营收2.86亿元,与去年同期的2.64亿元相比,小幅增长了8.13%。

主营业务小幅增长的原因是:

(1)加工业务本期营收9,361.99万元,去年同期为2,288.04万元,同比大幅增长了近3倍。

(2)无毛绒本期营收6,917.21万元,去年同期为4,331.65万元,同比大幅增长了59.69%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
加工业务 9,361.99万元 2,288.04万元 309.17%
磷酸铁锂 9,171.90万元 1.84亿元 -50.11%
无毛绒 6,917.21万元 4,331.65万元 59.69%
换电业务 2,009.12万元 660.31万元 204.27%
石墨生坯及焙烧品 890.63万元 - -
其他 204.37万元 161.88万元 26.25%
服饰及制品 17.22万元 29.07万元 -40.76%
羊绒纱 1.78万元 574.63万元 -99.69%
其他业务 - -2.94万元 -
合计 2.86亿元 2.64亿元 8.13%

3、磷酸铁锂毛利率持续下降

产品毛利率方面,2021-2023年半年度磷酸铁锂毛利率呈大幅下降趋势,从2021年半年度的17.48%,大幅下降到2023年半年度的4.92%,2023年半年度加工业务毛利率为38.41%,同比小幅下降3.77个百分点。

PART 2
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主营业务利润扭亏为盈

1、管理费用大幅下降,主营业务利润扭亏为盈

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.86亿元 2.64亿元 8.13%
营业成本 2.37亿元 2.20亿元 7.34%
销售费用 405.73万元 625.72万元 -35.16%
管理费用 2,254.53万元 3,839.57万元 -41.28%
财务费用 118.41万元 -113.17万元 204.64%
研发费用 601.24万元 2.54万元 23529.52%
所得税费用 386.86万元 344.88万元 12.17%

2023年半年度主营业务利润为1,433.71万元,去年同期为-30.15万元,扭亏为盈。

主营业务利润扭亏为盈主要是由于(1)营业总收入本期为2.86亿元,同比小幅增长8.13%;(2)管理费用本期为2,254.53万元,同比大幅下降41.28%;(3)毛利率本期为17.19%,同比小幅增长0.61%。

2023年半年度公司营收2.86亿元,同比小幅增长8.13%。虽然营收在增长,但是管理费用、销售费用却在下降。

1、销售费用大幅下降

本期销售费用为405.73万元,同比大幅下降35.16%。销售费用大幅下降的原因如下表所示:


销售费用下降项 本期发生额 上期发生额 销售费用增长项 本期发生额 上期发生额
运营管理服务费 6.36万元 83.13万元 职工薪酬 177.63万元 103.35万元
运杂费 42.68万元 90.45万元 推广服务费 48.16万元 -
其他 1,560.00元 46.06万元

2、管理费用大幅下降

本期管理费用为2,254.53万元,同比大幅下降41.28%。管理费用大幅下降的原因如下表所示:


管理费用下降项 本期发生额 上期发生额 管理费用增长项 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,164.94万元 1,203.79万元 房租及物业费 248.09万元 118.17万元
业务招待费 175.17万元 59.58万元
无形资产摊销 102.67万元 15.87万元
折旧费 98.20万元 27.90万元
办公费及差旅费 106.25万元 56.51万元
聘请中介机构费用 128.39万元 89.73万元

2、营业总收入同比小幅增加8.13%,净利润同比大幅增加115.98%

2023年半年度,中银绒业营业总收入为2.86亿元,去年同期为2.64亿元,同比小幅增长8.13%,净利润为1,163.44万元,去年同期为538.69万元,同比大幅增长115.98%。

尽管公允价值变动收益本期为8.25万元,同比大幅下降98.50%,然而主营业务利润本期为1,433.71万元,去年同期为-30.15万元,扭亏为盈,推动净利润同比大幅增长。

净利润从2018年半年度到2023年半年度呈现上升趋势,从-3.95亿元增长到1,163.44万元。

PART 3
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净现金流同比大幅增长

2023年半年度,中银绒业净利润为1,163.44万元,去年同期为538.69万元,同比大幅增长115.98%。净现金流为-1.90亿元,去年同期为-6.46亿元,较去年同期大幅增长70.68%。

净现金流同比大幅增长是因为(1)投资活动产生的现金流净额本期为-1.15亿元,去年同期为-5.20亿元,同比大幅增长77.87%;(2)经营活动产生的现金流净额本期为-4,032.28万元,去年同期为-1.26亿元,同比大幅增长67.92%。

投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是投资支付的现金本期为1.61亿元,同比大幅下降73.79%。

PART 4
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对艾德范思(北京)医学检验实验室有限公司投资损失影响净利润

在2023年半年度报告中,中银绒业用于对外股权投资的资产为2,061.52万元,占总资产的1.32%。对外股权投资所产生的收益为-199.13万元,占净利润1,163.44万元的-17.12%。

对外股权投资构成表


项目 金额 收益
艾德范思(北京)医学检验实验室有限公司 2,061.52万元 -199.13万元
合计 2,061.52万元 -199.13万元

1、艾德范思(北京)医学检验实验室有限公司

艾德范思医学检验实验室有限公司业务性质为医学检验医疗服务。

同比上期看起来,投资损益由盈转亏。

历年投资数据


艾德范思医学检验实验室有限公司 持有股权(%)间接 追加投资 投资损益 期末余额
2023年中 64.17 0元 -199.13万元 2,061.52万元
2022年中 64.17 -97.88万元 313.48万元 1,335.22万元
2022年末 - -110.46万元 1,251.5万元 2,260.65万元
2021年末 72.00 900万元 -210.33万元 1,172.07万元

2、对外股权投资收益同比去年大幅下降

PART 5
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金融投资收益增加了归母净利润的收益

中银绒业2023半年度的归母净利润为983.05万元,其中34.71%是由非经常性损益的贡献的。

本期非经常性损益项目概览表:

2023半年度的非经常性损益


项目 金额
计入非经常性损益的金融投资收益 357.11万元
其他 -15.87万元
合计 341.24万元

计入非经常性损益的金融投资收益

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