中设股份(002883)2023年中报解读:总承包收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,净利润近3年整体呈现下降趋势
江苏中设集团股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“无锡市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理、工程总承包等类型。
根据中设股份2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收3.45亿元,同比小幅增长5.72%。扣非净利润2,169.52万元,同比小幅下降8.15%。中设股份2023年半年度净利润2,659.35万元,业绩同比小幅下降11.50%。本期经营活动产生的现金流净额为-5,371.46万元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
总承包收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为服务业,其中规划咨询及勘察设计为第一大收入来源,占比81.65%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
服务业 | 3.45亿元 | 100.0% | 30.59% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
规划咨询及勘察设计 | 2.82亿元 | 81.65% | 35.13% |
总承包 | 5,533.99万元 | 16.03% | 4.67% |
工程监理 | 658.68万元 | 1.91% | - |
项目管理 | 103.77万元 | 0.3% | - |
其他收入 | 39.19万元 | 0.11% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
江苏省外地区 | 1.95亿元 | 56.44% | - |
无锡地区 | 7,619.63万元 | 22.07% | - |
江苏省内(除无锡) | 7,417.78万元 | 21.49% | - |
2、总承包收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收3.45亿元,与去年同期的3.27亿元相比,小幅增长了5.72%,主要是因为总承包本期营收5,533.99万元,去年同期为3,511.64万元,同比大幅增长了57.59%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
规划咨询及勘察设计 | 2.82亿元 | 2.83亿元 | -0.54% |
总承包 | 5,533.99万元 | 3,511.64万元 | 57.59% |
其他业务 | 801.65万元 | 803.50万元 | -0.23% |
合计 | 3.45亿元 | 3.27亿元 | 5.72% |
3、规划咨询及勘察设计毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
2023年半年度公司毛利率从去年同期的34.05%,同比小幅下降到了今年的30.59%,主要是因为规划咨询及勘察设计本期毛利率35.13%,去年同期为36.03%,同比下降了2.5%。
4、规划咨询及勘察设计毛利率持续下降
产品毛利率方面,2020-2023年半年度规划咨询及勘察设计毛利率呈下降趋势,从2020年半年度的46.50%,下降到2023年半年度的35.13%,2021-2023年半年度总承包毛利率呈小幅增长趋势,从2021年半年度的4.51%,小幅增长到2023年半年度的4.67%。
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比小幅增加5.72%,净利润同比小幅降低11.50%
2023年半年度,中设股份营业总收入为3.45亿元,去年同期为3.27亿元,同比小幅增长5.72%,净利润为2,659.35万元,去年同期为3,004.73万元,同比小幅下降11.50%。
净利润同比小幅下降原因是:
净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
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主营业务利润 | 3,545.29万元 | -22.37% | 资产减值损失 | -748.85万元 | 27.54% |
信用减值损失 | -173.22万元 | 57.26% |
2、主营业务分析
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 3.45亿元 | 3.27亿元 | 5.72% |
营业成本 | 2.40亿元 | 2.15亿元 | 11.26% |
销售费用 | 503.98万元 | 574.27万元 | -12.24% |
管理费用 | 4,531.72万元 | 4,381.61万元 | 3.43% |
财务费用 | 115.23万元 | 73.79万元 | 56.16% |
研发费用 | 1,666.73万元 | 1,314.24万元 | 26.82% |
所得税费用 | 332.49万元 | 414.22万元 | -19.73% |
2023年半年度公司营收3.45亿元,同比小幅增长5.72%。
1、研发费用增长
去年同期企业研发费用为1,314.24万元,占营收的4.02%,本期研发费用增长到了1,666.73万元,占营收的比重增长到了4.83%,研发费用增长的原因是:
(1)职工薪酬本期为1,453.34万元,去年同期为1,226.77万元,同比增长了18.47%。
(2)本期新增委托研发费120.00万元。
研发费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 1,453.34万元 | 1,226.77万元 |
委托研发费 | 120.00万元 | - |
其他 | 93.39万元 | 87.47万元 |
合计 | 1,666.73万元 | 1,314.24万元 |
2、销售费用小幅下降
本期销售费用为503.98万元,同比小幅下降12.24%。销售费用小幅下降的原因是:虽然业务招待费用本期为196.80万元,去年同期为125.64万元,同比大幅增长了56.64%,但是职工薪酬本期为180.45万元,去年同期为314.77万元,同比大幅下降了42.67%。
销售费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
业务招待费用 | 196.80万元 | 125.64万元 |
职工薪酬 | 180.45万元 | 314.77万元 |
投标费用 | 61.98万元 | 72.23万元 |
其他 | 64.75万元 | 61.64万元 |
合计 | 503.98万元 | 574.27万元 |