安泰科技(000969)2023年中报解读:先进功能材料及器件收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长,商誉占有一定比重
安泰科技股份有限公司于2000年上市,实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司是一家以高科技新材料产业的企业,公司主营业务包括高端粉末冶金材料及制品产业、先进功能材料及器件产业、高速工具钢产业和环保工程及装备材料产业。
根据安泰科技2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收42.26亿元,同比小幅增长6.91%。扣非净利润1.52亿元,同比小幅增长14.51%。安泰科技2023年半年度净利润2.01亿元,业绩同比小幅增长6.02%。
先进功能材料及器件收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为金属新材料及制品,主要产品包括先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料三项,先进功能材料及器件占比36.99%,特种粉末冶金材料及制品占比35.74%,高品质特钢及焊接材料占比20.02%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
金属新材料及制品 | 42.25亿元 | 100.0% | 17.70% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
先进功能材料及器件 | 15.63亿元 | 36.99% | 19.89% |
特种粉末冶金材料及制品 | 15.10亿元 | 35.74% | 16.09% |
高品质特钢及焊接材料 | 8.46亿元 | 20.02% | 10.95% |
环保与高端科技服务业 | 3.07亿元 | 7.25% | 33.13% |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
国内市场 | 29.68亿元 | 70.25% | 16.17% |
国外市场 | 12.57亿元 | 29.75% | 21.31% |
2、先进功能材料及器件收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收42.25亿元,与去年同期的39.52亿元相比,小幅增长了6.91%。
主营业务小幅增长的原因是:
(1)先进功能材料及器件本期营收15.63亿元,去年同期为13.92亿元,同比小幅增长了12.3%。
(2)环保与高端科技服务业本期营收3.07亿元,去年同期为2.34亿元,同比大幅增长了31.14%。
近两年产品营收变化
名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
先进功能材料及器件 | 15.63亿元 | 13.92亿元 | 12.3% |
特种粉末冶金材料及制品 | 15.10亿元 | 15.13亿元 | -0.21% |
高品质特钢及焊接材料 | 8.46亿元 | 8.13亿元 | 3.99% |
环保与高端科技服务业 | 3.07亿元 | 2.34亿元 | 31.14% |
其他业务 | - | 7.42万元 | - |
合计 | 42.25亿元 | 39.52亿元 | 6.91% |
3、先进功能材料及器件毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的16.03%,同比小幅增长到了今年的17.7%,主要是因为先进功能材料及器件本期毛利率19.89%,去年同期为18.79%,同比小幅增长了5.88%。
4、特种粉末冶金材料及制品毛利率持续下降
产品毛利率方面,2020-2023年半年度特种粉末冶金材料及制品毛利率呈下降趋势,从2020年半年度的22.59%,下降到2023年半年度的16.09%,2023年半年度先进功能材料及器件毛利率为19.89%,同比大幅增加5.88个百分点。
主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 42.25亿元 | 39.52亿元 | 6.91% |
营业成本 | 34.78亿元 | 33.19亿元 | 4.79% |
销售费用 | 6,321.27万元 | 5,424.83万元 | 16.53% |
管理费用 | 1.96亿元 | 1.85亿元 | 6.36% |
财务费用 | -1,219.55万元 | -891.28万元 | -36.83% |
研发费用 | 2.41亿元 | 1.71亿元 | 41.19% |
所得税费用 | 1,841.01万元 | 2,431.20万元 | -24.28% |
2023年半年度主营业务利润为2.26亿元,去年同期为2.03亿元,同比小幅增长11.29%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为42.25亿元,同比小幅增长6.91%;(2)毛利率本期为17.70%,同比小幅增长1.67%。
2023年半年度公司营收42.25亿元,同比小幅增长6.91%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。
本期财务费用为-1,219.55万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了36.83%。
主要是由于:
虽然汇兑收益本期为1,379.96万元,去年同期为1,497.03万元,同比小幅下降了7.82%;
但是(1)利息收入本期为1,319.72万元,去年同期为1,016.37万元,同比增长了29.85%;(2)利息支出本期为1,236.40万元,去年同期为1,351.69万元,同比小幅下降了8.53%;
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
汇兑损益 | -1,379.96万元 | -1,497.03万元 |
减:利息收入 | -1,319.72万元 | -1,016.37万元 |
利息支出 | 1,236.40万元 | 1,351.69万元 |
其他 | 243.72万元 | 270.42万元 |
合计 | -1,219.55万元 | -891.28万元 |
商誉占有一定比重
在2023年半年度报告中,安泰科技形成的商誉为6.37亿元,占净资产的10.09%。
商誉结构
商誉项 | 商誉现值 | 备注 |
---|---|---|
安泰天龙钨钼科技有限公司 | 5.78亿元 | 存在较大的减值风险 |
其他 | 5,862.17万元 | |
商誉总额 | 6.37亿元 |
商誉占有一定比重。其中,商誉的主要构成为安泰天龙钨钼科技有限公司。
安泰天龙钨钼科技有限公司存在较大的减值风险
(1) 风险分析
根据2022年年度报告获悉,安泰天龙钨钼科技有限公司仍有商誉现值5.78亿元,收购时产生的可辨认净资产公允价值为4.58亿元,2020-2022年期末的净利润增长率为59.73%,2022年末净利润为1.07亿元。
但是由2023年中报提供的数据不难发现,中报的净利润为4,272.83万元,同比盈利下降24.09%,增长率低于预期,存在较大商誉减值风险的可能性。
业绩增长表
安泰天龙钨钼科技有限公司 | 净利润 | 净利润增长率 | 营业收入 | 营业收入增长率 |
---|---|---|---|---|
2020年末 | 4,193.98万元 | - | 11.63亿元 | - |
2021年末 | 9,141.45万元 | 117.97% | 15.65亿元 | 34.57% |
2022年末 | 1.07亿元 | 17.05% | 17.65亿元 | 12.78% |
2022年中 | 5,628.79万元 | - | 10.88亿元 | - |
2023年中 | 4,272.83万元 | -24.09% | 11.9亿元 | 9.38% |