博晖创新(300318)2022年年报解读:静注人免疫球蛋白收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,资产负债率同比大幅下降
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司于2012年上市,实际控制人为“杜江涛”。公司的主营业务为检验检测及生物制品。公司在检验检测领域具有技术开发优势及科研创新能力,是北京市科学技术委员会认定的国家高新技术企业。
根据博晖创新2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收7.96亿元,同比小幅增长11.36%。扣非净利润-9,569.03万元,较去年同期亏损有所减小。博晖创新2022年年度净利润-1.38亿元,业绩较去年同期亏损有所减小。
静注人免疫球蛋白收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主要业务为生物制品,占比高达63.25%,主要产品包括白蛋白、白蛋白、试剂、仪器及软件四项,静人免疫球蛋白占比28.58%,白蛋白占比28.14%,试剂占比15.25%,仪器及软件占比13.39%。
分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
生物制品 | 5.03亿元 | 63.25% | 15.67% |
检验检测 | 2.48亿元 | 31.18% | 57.16% |
其他业务 | 4,432.91万元 | 5.57% | 76.85% |
分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
静人免疫球蛋白 | 2.27亿元 | 28.58% | 4.60% |
白蛋白 | 2.24亿元 | 28.14% | 24.96% |
试剂 | 1.21亿元 | 15.25% | 78.20% |
仪器及软件 | 1.07亿元 | 13.39% | 38.83% |
其他血液制品 | 5,200.08万元 | 6.53% | - |
其他业务 | 6,454.55万元 | 8.11% | - |
分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
华东地区 | 1.90亿元 | 23.91% | 33.10% |
华北地区 | 1.59亿元 | 20.01% | 40.70% |
华南地区 | 1.25亿元 | 15.75% | 10.29% |
国外 | 1.07亿元 | 13.49% | 46.61% |
西南地区 | 1.00亿元 | 12.62% | 25.43% |
其他业务 | 1.13亿元 | 14.22% | - |
2、静注人免疫球蛋白收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2022年公司营收7.96亿元,与去年同期的7.15亿元相比,小幅增长了11.36%。
主营业务小幅增长的原因是:
(1)静注人免疫球蛋白本期营收2.27亿元,去年同期为1.55亿元,同比大幅增长了46.37%。
(2)白蛋白本期营收2.24亿元,去年同期为1.64亿元,同比大幅增长了36.96%。
近两年产品营收变化
名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
---|---|---|---|
静注人免疫球蛋白 | 2.27亿元 | 1.55亿元 | 46.37% |
白蛋白 | 2.24亿元 | 1.64亿元 | 36.96% |
试剂 | 1.21亿元 | 1.67亿元 | -27.52% |
仪器及软件 | 1.07亿元 | 1.15亿元 | -7.33% |
其他业务 | 1.17亿元 | 1.13亿元 | 2.84% |
合计 | 7.96亿元 | 7.15亿元 | 11.36% |
3、试剂毛利率的下降导致公司毛利率的下降
2022年公司毛利率从去年同期的40.97%,同比下降到了今年的32.01%。
毛利率下降的原因是:
(1)试剂本期毛利率78.2%,去年同期为79.11%,同比下降了0.9%。
(2)静注人免疫球蛋白本期毛利率4.6%,去年同期为13.89%,同比大幅下降了9.29%。
4、静注人免疫球蛋白毛利率持续下降
产品毛利率方面,2020-2022年静注人免疫球蛋白毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的36.04%,大幅下降到2022年的4.60%,2022年白蛋白毛利率为24.96%,同比小幅下降2.18个百分点。
5、主要发展经销模式
在销售模式上,企业主要渠道为经销,占主营业务收入的61.31%。2022年经销营收4.88亿元,相较于去年增长11.19%,同期毛利率为33.41%,同比下降9.04个百分点。
净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅增加11.36%,净利润亏损有所减小
2022年,博晖创新营业总收入为7.96亿元,去年同期为7.15亿元,同比小幅增长11.36%,净利润为-1.38亿元,去年同期为-5.06亿元,较去年同期亏损有所减小。
本期资产减值损失-1,720.77万元,去年同期为-3.60亿元,同比大幅增长95.22%,是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2013年到2022年呈现下降趋势,从5,281.85万元下降到-1.38亿元。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小,研发费用下降
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 7.96亿元 | 7.15亿元 | 11.36% |
营业成本 | 5.41亿元 | 4.22亿元 | 28.26% |
销售费用 | 1.16亿元 | 1.34亿元 | -13.50% |
管理费用 | 1.53亿元 | 1.75亿元 | -12.12% |
财务费用 | 4,376.70万元 | 4,597.78万元 | -4.81% |
研发费用 | 6,478.03万元 | 8,148.11万元 | -20.50% |
所得税费用 | 414.17万元 | 160.95万元 | 157.33% |
2022年主营业务利润为-1.40亿元,去年同期为-1.57亿元,较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为32.01%,同比下降8.96%,不过营业总收入本期为7.96亿元,同比小幅增长11.36%,推动主营业务利润亏损有所减小。
2022年公司营收7.96亿元,同比小幅增长11.36%。虽然营收在增长,但是研发费用、财务费用、销售费用却在下降。
1、财务费用小幅下降
本期财务费用为4,376.70万元,同比小幅下降4.81%。财务费用小幅下降的原因是:虽然利息支出本期为4,935.81万元,去年同期为4,453.79万元,同比小幅增长了10.82%,但是利息资本化金额本期为758.27万元,去年同期为-。
财务费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
利息支出 | 4,935.81万元 | 4,453.79万元 |
减:利息资本化金额 | -758.27万元 | - |
其他 | 199.15万元 | 143.99万元 |
合计 | 4,376.70万元 | 4,597.78万元 |
2、研发费用下降
本期研发费用为6,478.03万元,同比下降20.5%。研发费用下降的原因是:
(1)材料费及加工费本期为1,604.01万元,去年同期为2,703.93万元,同比大幅下降了40.68%。
(2)技术开发及服务费本期为252.82万元,去年同期为826.28万元,同比大幅下降了69.4%。
研发费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬 | 3,287.33万元 | 3,171.20万元 |
材料费及加工费 | 1,604.01万元 | 2,703.93万元 |
费用摊销及折旧 | 1,045.35万元 | 1,039.15万元 |
技术开发及服务费 | 252.82万元 | 826.28万元 |
其他 | 288.53万元 | 407.56万元 |
合计 | 6,478.03万元 | 8,148.11万元 |
3、销售费用小幅下降
本期销售费用为1.16亿元,同比小幅下降13.5%。销售费用小幅下降的原因是:
(1)广告宣传及推广费本期为1,470.51万元,去年同期为3,157.00万元,同比大幅下降了53.42%。
(2)交通运输费本期为278.50万元,去年同期为608.97万元,同比大幅下降了54.27%。
销售费用主要构成表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
职工薪酬及劳务费 | 6,015.96万元 | 5,804.04万元 |
费用摊销及折旧 | 1,733.03万元 | 1,710.64万元 |
广告宣传及推广费 | 1,470.51万元 | 3,157.00万元 |
差旅费及业务费 | 1,295.01万元 | 1,236.90万元 |
交通运输费 | 278.50万元 | 608.97万元 |
其他 | 831.39万元 | 921.07万元 |
合计 | 1.16亿元 | 1.34亿元 |
非经常性损益弥补归母净利润的损失
博晖创新2022年的归母净利润亏损了7,832.55万元,而非经常性损益盈利了1,724.90万元,弥补了归母净利润的损失,使得账面好看了一点。
本期非经常性损益项目概览表:
本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益
项目 | 金额 |
---|---|
非流动资产处置损益 | 3,035.90万元 |
其他 | -1,311.00万元 |
合计 | 1,724.90万元 |
非流动资产处置损益
本期非流动资产处置损益主要是资产处置,金额为3,035.90万元,主要是2022年主要为子公司广东卫伦转让土地使用权产生的收益。
扣非净利润趋势
商誉存在减值风险
在2022年年报告期末,博晖创新形成的商誉为7.86亿元,占净资产的33.83%,商誉计提减值为1,592.29万元,占净利润-1.38亿元的11.54%。
商誉结构
商誉项 | 商誉现值 | 备注 |
---|---|---|
博晖生物制药 | 5.47亿元 | 存在极大的减值风险 |
广东卫伦生物制药有限公司 | 2.39亿元 | 存在较大的减值风险 |
(河北)有限公司 | -2.02亿元 | 存在极大的减值风险 |
其他 | 2.02亿元 | |
商誉总额 | 7.86亿元 |
商誉比重过高。其中,商誉的主要构成为博晖生物制药、广东卫伦生物制药有限公司和(河北)有限公司。
1、博晖生物制药存在极大的减值风险
(1) 风险分析
根据2022年年度报告获悉,博晖生物制药仍有商誉现值5.47亿元,收购时产生的可辨认净资产公允价值为-1.03亿元,企业2020-2022年期末的净利润综合增长率为-1124.42%且2022年末净利润为-8,607.07万元,存在减值的风险且此时可能还存在应减未减的风险,需要关注。
业绩增长表
博晖生物制药 | 净利润 | 净利润增长率 | 营业收入 | 营业收入增长率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 1,293.41万元 | - | 2.61亿元 | - |
2021年 | -4.49亿元 | -3571.44% | 1.48亿元 | -43.3% |
2022年 | -8,607.07万元 | 80.83% | 2.16亿元 | 45.95% |
(2) 收购情况
2015年,企业斥资6.46亿元的对价收购博晖生物制药48.0%的股份,但其48.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅-1.03亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达729.57%,形成的商誉高达7.49亿元,占当年净资产的58.35%。
(3) 发展历程
博晖生物制药的历年业绩数据如下表所示:
公司历年业绩数据
博晖生物制药 | 营业收入 | 净利润 |
---|---|---|
2015年 | 1.16亿元 | 881.59万元 |
2016年 | 1.74亿元 | 4,804.87万元 |
2017年 | 1.62亿元 | 5,001.34万元 |
2018年 | 2.58亿元 | 5,780.25万元 |
2019年 | 1.55亿元 | 1,561.89万元 |
2020年 | 2.61亿元 | 1,293.41万元 |
2021年 | 1.48亿元 | -4.49亿元 |
2022年 | 2.16亿元 | -8,607.07万元 |
博晖生物制药的商誉减值情况如下表所示:
商誉减值金额表
博晖生物制药 | 商誉计提减值 | 商誉期末余额 | 备注 |
---|---|---|---|
2015年 | - | 7.49亿元 | - |
2017年 | 1.31亿元 | 6.17亿元 | 根据评估机构对资产组可回收价值的评估结果,公司确认商誉减值准备131,340,028.19元。(文字来源于:《300318_博晖创新:2017年年度报告》) |
2018年 | 7,047.18万元 | 5.47亿元 | - |
2、(河北)有限公司存在极大的减值风险
(1) 风险分析
根据2022年年度报告获悉,(河北)有限公司仍有商誉现值-2.02亿元,收购时产生的可辨认净资产公允价值为-1.03亿元,企业2020-2022年期末的净利润综合增长率为-1124.42%且2022年末净利润为-8,607.07万元,存在减值的风险且此时可能还存在应减未减的风险,需要关注。
业绩增长表
(河北)有限公司 | 净利润 | 净利润增长率 | 营业收入 | 营业收入增长率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 1,293.41万元 | - | 2.61亿元 | - |
2021年 | -4.49亿元 | -3571.44% | 1.48亿元 | -43.3% |
2022年 | -8,607.07万元 | 80.83% | 2.16亿元 | 45.95% |
(2) 收购情况
2015年,企业斥资6.46亿元的对价收购(河北)有限公司48.0%的股份,但其48.0%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅-1.03亿元,也就是说这笔收购的溢价率高达729.57%,形成的商誉高达7.49亿元,占当年净资产的58.35%。
河北大安制药成立于2004年5月18日,主营业务为体外诊断试剂[乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法)、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)、人类免疫缺陷病毒(HIV)1+2型抗体诊断剂盒(酶联免疫法)、人类免疫缺陷病毒(HIV)1+2型抗体唾液快速检测试剂条(胶体金法)、人类免疫缺陷病毒(HIV)1+2型抗体尿液快速检测试剂条(胶体金法)]的生产及销售(药品生产许可证有效期至2015年12月31日);血液制品(人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白)(仅限分支机构经说明第1页北京博晖创新光电技术股份有限公司关于重大资产重组血浆采集规模承诺实现情况的说明营)(2)交易标的重组前的股权结构如下:序号股东。
(3) 发展历程
(河北)有限公司的历年业绩数据如下表所示:
公司历年业绩数据
(河北)有限公司 | 营业收入 | 净利润 |
---|---|---|
2015年 | 1.16亿元 | 881.59万元 |
2016年 | 1.74亿元 | 4,804.87万元 |
2017年 | 1.62亿元 | 5,001.34万元 |
2018年 | 2.58亿元 | 5,780.25万元 |
2019年 | 1.55亿元 | 1,561.89万元 |
2020年 | 2.61亿元 | 1,293.41万元 |
2021年 | 1.48亿元 | -4.49亿元 |
2022年 | 2.16亿元 | -8,607.07万元 |
(河北)有限公司的商誉减值情况如下表所示:
商誉减值金额表
(河北)有限公司 | 商誉计提减值 | 商誉期末余额 | 备注 |
---|---|---|---|
2015年 | - | 7.49亿元 | - |
2017年 | 1.31亿元 | 6.17亿元 | 根据评估机构对资产组可回收价值的评估结果,公司确认商誉减值准备131,340,028.19元。(文字来源于:《300318_博晖创新:2017年年度报告》) |
2018年 | 7,047.18万元 | 5.47亿元 | - |