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金运激光(300220)2022年年报解读:IP衍生品收入的大幅下降导致公司营收的下降,资产负债率同比增加

武汉金运激光股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“梁伟”。公司主营业务是高端数字激光装备制造和IP衍生品运营业务。主要产品和服务为X-Y轴系列、振镜系列及雕花系列、裁床系列激光设备、自动售货机的研发、生产、销售、租赁,3D打印设备及打印服务等。

根据金运激光2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收2.63亿元,同比下降24.17%。扣非净利润-9,484.58万元,较去年同期亏损增大。金运激光2022年年度净利润-5,414.11万元,业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-1,007.19万元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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IP衍生品收入的大幅下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为激光设备制造,占比高达63.5%,主要产品包括固体激光产品系列-光纤、IP衍生品、3D及其他三项,固体激光产品系列-光纤占比40.00%,IP衍生品占比23.16%,3D及其他占比13.28%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
激光设备制造 1.67亿元 63.5% 26.98%
IP衍生品运营 6,094.00万元 23.16% 48.79%
3D及其他 3,493.73万元 13.28% 40.46%
智能零售终端系列 15.08万元 0.06% 20.08%
分产品 营业收入 占比 毛利率
固体激光产品系列-光纤 1.05亿元 40.0% 24.24%
IP衍生品 6,094.00万元 23.16% 48.79%
3D及其他 3,493.73万元 13.28% 40.46%
振镜系列 3,018.56万元 11.47% 30.06%
X-Y轴系列 1,757.00万元 6.68% -
其他业务 1,420.38万元 5.41% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国外地区 1.35亿元 51.38% 31.52%
华东地区 4,784.51万元 18.19% 27.85%
华中地区 2,862.93万元 10.88% 44.10%
华南地区 1,897.55万元 7.21% -
华北地区 1,655.33万元 6.29% -
其他业务 1,590.71万元 6.05% -

2、IP衍生品收入的大幅下降导致公司营收的下降

2022年公司营收2.63亿元,与去年同期的3.47亿元相比,下降了24.17%。

主营业务下降的原因是:

(1)IP衍生品本期营收6,094.00万元,去年同期为1.28亿元,同比大幅下降了52.55%。

(2)固体激光产品系列-光纤本期营收1.05亿元,去年同期为1.28亿元,同比下降了17.98%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
固体激光产品系列-光纤 1.05亿元 1.28亿元 -17.98%
IP衍生品 6,094.00万元 1.28亿元 -52.55%
D及其他 3,493.73万元 - -
振镜系列 3,018.56万元 2,014.79万元 49.82%
其他业务 3,177.37万元 7,004.18万元 -54.64%
合计 2.63亿元 3.47亿元 -24.17%

3、IP衍生品毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2022年公司毛利率从去年同期的31.89%,同比小幅增长到了今年的33.82%。

毛利率小幅增长的原因是:

(1)IP衍生品本期毛利率48.79%,去年同期为44.48%,同比小幅增长了4.31%。

(2)固体激光产品系列-光纤本期毛利率24.24%,去年同期为17.59%,同比大幅增长了6.65%。

4、海外销售大幅增长

从地区营收情况上来看,本期公司营销渠道主要集中在海外地区。2020-2022年公司海外销售大幅增长,2020年海外销售7,704.66万元,2021年增长59.57%,2022年增长9.94%,同期2020年国内销售9,180.52万元,2021年增长12.83%,2022年下降26.17%。

5、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的63.62%。2022年直销营收1.67亿元,相较于去年下降33.85%,同期毛利率为37.04%,同比上涨2.61个百分点。

6、前五大客户集中度有所加剧

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的20.00%,此前2020-2021年,前五大客户集中度分别为9.61%、10.41%,总体呈增长趋势。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 1,704.96万元 6.48%
第二名 1,221.88万元 4.64%
第三名 1,061.54万元 4.04%
第四名 774.21万元 2.94%
第五名 499.03万元 1.90%
合计 5,261.62万元 20.00%

PART 2
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净利润连续3年增长

1、营业总收入同比降低24.17%,净利润亏损有所减小

2022年,ST金运营业总收入为2.63亿元,去年同期为3.47亿元,同比下降24.17%,净利润为-5,418.22万元,去年同期为-6,433.46万元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小原因是:


净利润增长项目 本期值 同比增减 净利润下降项目 本期值 同比增减
投资收益 4,467.54万元 6622.24% 资产减值损失 -3,990.77万元 -388.71%
所得税费用 1,636.19万元 415.59%

净利润从2018年到2020年呈现下降趋势,从784.69万元下降到-5,762.63万元,而2020年到2022年呈现上升状态,从-5,762.63万元增长到-5,418.22万元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.63亿元 3.47亿元 -24.17%
营业成本 1.74亿元 2.36亿元 -26.32%
销售费用 8,790.62万元 1.16亿元 -24.52%
管理费用 2,405.60万元 2,586.80万元 -7.01%
财务费用 328.43万元 355.12万元 -7.52%
研发费用 1,538.25万元 1,387.76万元 10.84%
所得税费用 1,636.19万元 -518.45万元 415.59%

2022年公司营收2.63亿元,同比下降24.17%。虽然营收在下降,但是研发费用却在增长。

本期研发费用为1,538.25万元,同比小幅增长10.84%。

研发费用小幅增长的原因是:

虽然材料领用本期为300.61万元,去年同期为345.98万元,同比小幅下降了13.11%;

但是(1)人工薪酬本期为1,121.84万元,去年同期为979.18万元,同比小幅增长了14.57%;(2)折旧费用本期为74.83万元,去年同期为36.84万元,同比大幅增长了103.11%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人工薪酬 1,121.84万元 979.18万元
材料领用 300.61万元 345.98万元
折旧费用 74.83万元 36.84万元
其他 40.98万元 25.76万元
合计 1,538.25万元 1,387.76万元

PART 3
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委托他人投资或管理资产的损益弥补归母净利润的损失

金运激光2022年的归母净利润亏损了5,569.19万元,而非经常性损益盈利了3,919.51万元,弥补了归母净利润的损失,使得账面好看了一点。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
委托他人投资或管理资产的损益 4,424.88万元
其他 -505.37万元
合计 3,919.51万元

扣非净利润趋势

PART 4
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净现金流由负转正

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