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华立科技(301011)2022年年报解读:动漫IP衍生产品收入的下降导致公司营收的小幅下降,净利润连续4年下降

广州华立科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“苏本立”。公司主营业务为游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。公司的主要产品有游戏游艺设备、动漫IP衍生产品、设备合作运营、游乐场运营。

根据华立科技2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收6.05亿元,同比小幅下降3.55%。扣非净利润-6,680.72万元,由盈转亏。华立科技2022年年度净利润-7,121.55万元,业绩由盈转亏。

PART 1
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动漫IP衍生产品收入的下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为动漫文化游艺行业,主要产品包括游戏游艺设备、动漫IP衍生产品、游乐场运营三项,游戏游艺设备占比51.73%,动漫IP衍生产品占比24.37%,游乐场运营占比15.63%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
动漫文化游艺行业 6.05亿元 100.0% 23.38%
分产品 营业收入 占比 毛利率
游戏游艺设备 3.13亿元 51.73% 29.55%
动漫IP衍生产品 1.47亿元 24.37% 36.10%
游乐场运营 9,449.94万元 15.63% -20.86%
设备合作运营 2,232.01万元 3.69% 52.30%
景品销售 1,805.87万元 2.99% -
其他业务 964.60万元 1.59% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内 5.11亿元 84.53% 21.64%
境外 9,353.78万元 15.47% 32.94%

2、动漫IP衍生产品收入的下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收6.05亿元,与去年同期的6.27亿元相比,小幅下降了3.55%。

主营业务小幅下降的原因是:

(1)动漫IP衍生产品本期营收1.47亿元,去年同期为1.75亿元,同比下降了15.78%。

(2)设备合作运营本期营收2,232.01万元,去年同期为3,094.84万元,同比下降了27.88%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
游戏游艺设备 3.13亿元 3.03亿元 3.35%
动漫IP衍生产品 1.47亿元 1.75亿元 -15.78%
游乐场运营 9,449.94万元 9,979.96万元 -5.31%
设备合作运营 2,232.01万元 3,094.84万元 -27.88%
其他业务 2,770.47万元 1,853.89万元 49.44%
合计 6.05亿元 6.27亿元 -3.55%

3、游乐场运营毛利率的大幅下降导致公司毛利率的下降

2022年公司毛利率从去年同期的27.69%,同比下降到了今年的23.38%。

毛利率下降的原因是:

(1)游乐场运营本期毛利率-20.86%,去年同期为1.76%,同比大幅下降了22.62%。

(2)动漫IP衍生产品本期毛利率36.1%,去年同期为38.05%,同比小幅下降了1.95%。

4、主要发展产品销售模式

在销售模式上,企业主要渠道为产品销售,占主营业务收入的79.76%。2022年产品销售营收4.60亿元,相较于去年下降3.66%,同期毛利率为31.64%,同比下降0.82个百分点。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的22.14%,相较于2021年的23.34%,基本保持平稳。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 3,850.96万元 6.37%
第二名 2,909.11万元 4.81%
第三名 2,696.05万元 4.46%
第四名 2,381.00万元 3.94%
第五名 1,551.29万元 2.57%
合计 1.34亿元 22.14%

PART 2
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净利润连续4年下降

1、营业总收入同比小幅降低3.55%,净利润由盈转亏

2022年,华立科技营业总收入为6.05亿元,去年同期为6.27亿元,同比小幅下降3.55%,净利润为-7,121.55万元,去年同期为5,253.50万元,由盈转亏。

本期主营业务利润832.79万元,同比大幅下降88.68%;本期资产减值损失-5,486.85万元,去年同期为-1,045.66万元,同比大幅下降4.25倍,是导致净利润大幅降低的主要原因。

净利润从2013年到2019年呈现上升趋势,从-560.45万元增长到5,976.91万元,而2019年到2022年呈现下降状态,从5,976.91万元下降到-7,121.55万元。

2、财务费用大幅增长,主营业务利润同比大幅下降88.68%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6.05亿元 6.27亿元 -3.55%
营业成本 4.63亿元 4.53亿元 2.20%
销售费用 3,298.95万元 3,000.87万元 9.93%
管理费用 4,759.11万元 3,857.30万元 23.38%
财务费用 2,480.34万元 1,194.37万元 107.67%
研发费用 2,396.41万元 1,724.95万元 38.93%
所得税费用 44.56万元 486.53万元 -90.84%

2022年主营业务利润为832.79万元,去年同期为7,357.07万元,同比大幅下降88.68%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为6.05亿元,同比小幅下降3.55%;(2)财务费用本期为2,480.34万元,同比大幅增长107.67%;(3)管理费用本期为4,759.11万元,同比增长23.38%;(4)毛利率本期为23.38%,同比下降4.31%。

2022年公司营收6.05亿元,同比小幅下降3.55%。虽然营收在下降,但是财务费用、研发费用、管理费用却在增长。

1、财务费用大幅增长

本期财务费用为2,480.34万元,同比大幅增长107.67%。财务费用大幅增长的原因是:虽然利息支出本期为1,033.78万元,去年同期为1,386.76万元,同比下降了25.45%,但是本期汇兑损失为1,194.85万元,去年同期汇兑收益为353.38万元;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
汇兑损益 1,194.85万元 -353.38万元
利息支出 1,033.78万元 1,386.76万元
其他 251.71万元 160.98万元
合计 2,480.34万元 1,194.37万元

2、研发费用大幅增长

本期研发费用为2,396.41万元,同比大幅增长38.93%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)材料费用本期为571.96万元,去年同期为259.62万元,同比大幅增长了120.3%。

(2)职工薪酬本期为904.26万元,去年同期为656.62万元,同比大幅增长了37.71%。

(3)开发服务费本期为739.08万元,去年同期为599.71万元,同比增长了23.24%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 904.26万元 656.62万元
开发服务费 739.08万元 599.71万元
材料费用 571.96万元 259.62万元
其他 181.11万元 209.00万元
合计 2,396.41万元 1,724.95万元

3、管理费用增长

本期管理费用为4,759.11万元,同比增长23.38%。管理费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为2,501.33万元,去年同期为2,126.60万元,同比增长了17.62%。

(2)咨询服务费本期为621.92万元,去年同期为334.10万元,同比大幅增长了86.15%。

(3)折旧及摊销本期为860.85万元,去年同期为710.83万元,同比增长了21.11%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,501.33万元 2,126.60万元
折旧及摊销 860.85万元 710.83万元
办公管理费 707.71万元 587.44万元
咨询服务费 621.92万元 334.10万元
其他 67.29万元 98.33万元
合计 4,759.11万元 3,857.30万元

非主营业务中资产减值损失本期为-5,486.85万元,占利润总额77.53%,同比大幅下降4.25倍。信用减值损失本期为-2,667.96万元,占利润总额37.70%,同比大幅下降190.27%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 4.38万元 -0.06% -
资产减值损失 -5,486.85万元 77.53% -424.72%
营业外收入 86.06万元 -1.22% -85.67%
营业外支出 74.45万元 -1.05% -84.31%
其他收益 180.95万元 -2.56% -18.02%
信用减值损失 -2,667.96万元 37.70% -190.27%
资产处置收益 48.08万元 -0.68% 4246.00%

PART 3
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