万马科技(300698)2022年年报解读:车联网毛利率小幅下降,净利润连续3年增长
万马科技股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“张德生”。公司主营业务为通信类产品、医疗信息化产品的研发生产和销售,以及车联网连接与生态运营产品与服务。公司产品主要包括通信网络配线及信息化机柜产品和医疗信息化产品两大类,并提供部分产品的整体服务方案。
根据万马科技2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收5.09亿元,同比基本持平。扣非净利润2,691.59万元,同比大幅增长14.52倍。万马科技2022年年度净利润2,727.27万元,业绩同比大幅增长8.48倍。
公司主要从事通信行业(含信息化技术集成及运维服务)、车联网、医疗行业,主要产品包括车联网、车联网、ODN及机柜产品、通信信息化技术集成服务四项,其他占比28.28%,车联网占比23.60%,ODN及机柜产品占比21.20%,通信信息化技术集成服务占比10.44%。
分行业 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
通信行业(含信息化技术集成及运维服务) |
3.10亿元 |
60.89% |
15.04% |
车联网 |
1.20亿元 |
23.6% |
69.96% |
医疗行业 |
5,442.33万元 |
10.7% |
38.31% |
其他业务 |
2,449.56万元 |
4.81% |
- |
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
其他 |
1.44亿元 |
28.28% |
- |
车联网 |
1.20亿元 |
23.6% |
69.96% |
ODN及机柜产品 |
1.08亿元 |
21.2% |
19.77% |
通信信息化技术集成服务 |
5,312.05万元 |
10.44% |
2.37% |
医疗信息化产品 |
4,264.36万元 |
8.38% |
39.30% |
其他业务 |
4,116.10万元 |
8.1% |
- |
分地区 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
华东地区 |
3.07亿元 |
60.42% |
40.10% |
华中地区 |
1.07亿元 |
21.07% |
6.41% |
其他地区 |
2,393.31万元 |
4.7% |
- |
华北地区 |
2,215.37万元 |
4.35% |
- |
西南地区 |
1,762.51万元 |
3.46% |
- |
其他业务 |
3,045.60万元 |
6.0% |
- |
产品毛利率方面,虽然ODN及机柜产品营收额在增长,但是毛利率却在下降。2020-2022年ODN及机柜产品毛利率呈下降趋势,从2020年的25.41%,下降到2022年的19.77%,2022年车联网毛利率为69.96%,同比小幅下降11.52个百分点。
目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的43.76%,此前2018-2021年,前五大客户集中度分别为16.58%、26.25%、39.81%、41.61%,总体呈大幅增长趋势,其中第一大客户占比17.81%。
前五大客户销售情况
客户名称 |
销售额 |
占销售总额比重 |
A客户 |
9,059.17万元 |
17.81% |
B客户 |
3,679.08万元 |
7.23% |
C客户 |
3,476.86万元 |
6.83% |
D客户 |
3,047.16万元 |
5.99% |
E客户 |
3,001.41万元 |
5.90% |
合计 |
2.23亿元 |
43.76% |
1、营业总收入基本持平,净利润同比大幅增加8.48倍
2022年,万马科技营业总收入为5.09亿元,去年同期为4.98亿元,同比基本持平,净利润为2,727.27万元,去年同期为287.72万元,同比大幅增长8.48倍。
尽管所得税费用本期为791.64万元,同比大幅增长4.25倍,然而(1)主营业务利润本期为3,263.25万元,同比大幅增长192.07%;(2)信用减值损失本期为-72.72万元,去年同期为-590.23万元,同比大幅增长87.68%,推动净利润同比大幅增长。
净利润从2018年到2020年呈现下降趋势,从428.63万元下降到-637.24万元,而2020年到2022年呈现上升状态,从-637.24万元增长到2,727.27万元。
2、财务费用大幅下降,主营业务利润同比大幅增长192.07%
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
5.09亿元 |
4.98亿元 |
2.11% |
营业成本 |
3.52亿元 |
3.63亿元 |
-3.11% |
销售费用 |
4,658.21万元 |
5,410.95万元 |
-13.91% |
管理费用 |
3,005.65万元 |
2,825.07万元 |
6.39% |
财务费用 |
162.87万元 |
522.18万元 |
-68.81% |
研发费用 |
4,287.66万元 |
3,438.92万元 |
24.68% |
所得税费用 |
791.64万元 |
150.84万元 |
424.83% |
2022年主营业务利润为3,263.25万元,去年同期为1,117.28万元,同比大幅增长192.07%。
虽然研发费用本期为4,287.66万元,同比增长24.68%,不过(1)营业总收入本期为5.09亿元,同比增长2.11%;(2)销售费用本期为4,658.21万元,同比小幅下降13.91%;(3)毛利率本期为30.90%,同比小幅增长3.73%,推动主营业务利润同比大幅增长。
本期财务费用为162.87万元,同比大幅下降68.81%。财务费用大幅下降的原因是:虽然加:汇兑损失本期为71.35万元,去年同期为12.79万元,同比大幅增长了近5倍,但是利息收入本期为324.34万元,去年同期为55.46万元,同比大幅增长了近5倍。
财务费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
利息支出 |
537.70万元 |
546.24万元 |
减:利息收入 |
-324.34万元 |
-55.46万元 |
加:汇兑损失 |
71.35万元 |
12.79万元 |
其他 |
-121.84万元 |
18.61万元 |
合计 |
162.87万元 |
522.18万元 |
本期销售费用为4,658.21万元,同比小幅下降13.91%。销售费用小幅下降的原因是:虽然职工薪酬本期为2,208.75万元,去年同期为1,828.12万元,同比增长了20.82%,但是销售服务费本期为1,446.50万元,去年同期为2,486.34万元,同比大幅下降了41.82%。
销售费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
职工薪酬 |
2,208.75万元 |
1,828.12万元 |
销售服务费 |
1,446.50万元 |
2,486.34万元 |
业务招待费 |
404.36万元 |
344.88万元 |
其他 |
598.60万元 |
751.62万元 |
合计 |
4,658.21万元 |
5,410.95万元 |
1、净利润同比大幅增加8.48倍,净现金流同比大幅降低5.46倍
2022年,万马科技净利润为2,727.27万元,去年同期为287.72万元,同比大幅增长8.48倍。净现金流为-2,508.49万元,去年同期为563.01万元,由正转负。
净现金流由正转负是因为(1)经营活动产生的现金流净额本期为-2,144.33万元,去年同期为180.28万元,由正转负;(2)投资活动产生的现金流净额本期为2,590.96万元,同比大幅下降30.59%。
虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为3.78亿元,同比大幅下降38.23%;
但是收到其他与投资活动有关的现金本期为3.93亿元,同比大幅下降40.81%。