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华映科技(000536)2022年年报解读:面板业务收入的下降导致公司营收的下降,净利润近3年整体呈现下降趋势

华映科技(集团)股份有限公司于1993年上市,实际控制人为“福建省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是显示面板、显示模组的研发、生产及销售。模组业务主要产品包括电视、电脑显示器等大尺寸模组产品和智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、工业控制屏等中小尺寸模组产品。

根据华映科技2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收23.50亿元,同比下降22.03%。扣非净利润-13.35亿元,较去年同期亏损增大。华映科技2022年年度净利润-12.23亿元,业绩较去年同期亏损增大。近五年以来,企业的净利润有4年为负,分别为2018年、2019年、2021年、2022年。本期经营活动产生的现金流净额为15.31亿元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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面板业务收入的下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为销售-国内,占比高达82.41%,主要产品包括面板业务和模组相关业务两项,其中面板业务占比57.49%,模组相关业务占比41.75%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
销售-国内 19.37亿元 82.41% -21.74%
销售-进料加工 2.33亿元 9.92% 1.93%
代工-国内 1.21亿元 5.13% 31.37%
代工-来料加工 5,113.20万元 2.18% 14.89%
其他业务 842.45万元 0.36% -15.88%
分产品 营业收入 占比 毛利率
面板业务 13.51亿元 57.49% -29.47%
模组相关业务 9.81亿元 41.75% 2.76%
其他业务 1,783.20万元 0.76% -

2、面板业务收入的下降导致公司营收的下降

2022年公司营收23.50亿元,与去年同期的30.14亿元相比,下降了22.03%。

营收下降的主要原因是:

(1)面板业务本期营收13.51亿元,去年同期为17.64亿元,同比下降了23.4%。

(2)其他业务本期营收1,783.20万元,去年同期为1.66亿元,同比大幅下降了89.23%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
面板业务 13.51亿元 17.64亿元 -23.4%
模组相关业务 9.81亿元 10.26亿元 -4.36%
其他业务 1,783.20万元 1.66亿元 -
盖板玻璃业务 - 5,872.33万元 -100.0%
合计 23.50亿元 30.14亿元 -22.03%

3、面板业务毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的12.32%,同比大幅下降到了今年的-15.85%,主要是因为面板业务本期毛利率-29.47%,去年同期为14.31%,同比大幅下降近3倍,归因于主营业务成本有所增长。

4、主要发展定制销售模式

在销售模式上,企业主要渠道为定制销售,占主营业务收入的99.64%。2022年定制销售营收23.41亿元,相较于去年下降17.79%,同期毛利率为-15.85%,同比下降29.16个百分点。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的43.56%,此前2020-2021年,前五大客户集中度分别为59.37%、47.65%,总体呈大幅下降趋势,其中第一大客户占比11.94%,第二大客户占比10.55%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名客户 2.80亿元 11.94%
第二名客户 2.48亿元 10.55%
第三名客户 2.30亿元 9.77%
第四名客户 1.51亿元 6.41%
第五名客户 1.15亿元 4.90%
合计 10.24亿元 43.56%

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比降低22.03%,净利润亏损持续增大

2022年年度,华映科技营业总收入为23.50亿元,去年同期为30.14亿元,同比下降22.03%,净利润为-12.23亿元,去年同期为-2.05亿元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是(1)主营业务利润本期为-10.02亿元,去年同期为-3.84亿元,亏损增大;(2)营业外利润本期为-220.87万元,去年同期为2.09亿元,由盈转亏;(3)信用减值损失本期损失1.32亿元,去年同期收益2,910.15万元,同比大幅下降。

净利润从2018年年度到2020年年度呈现上升趋势,从-49.86亿元增长到6.13亿元,而2020年年度到2022年年度呈现下降状态,从6.13亿元下降到-12.23亿元。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 23.50亿元 30.14亿元 -22.03%
营业成本 27.22亿元 26.42亿元 3.02%
销售费用 1,724.58万元 2,533.58万元 -31.93%
管理费用 2.16亿元 1.81亿元 19.43%
财务费用 1.32亿元 2.31亿元 -42.76%
研发费用 2.28亿元 2.82亿元 -18.91%
所得税费用 249.61万元 1,306.87万元 -80.90%

2022年年度主营业务利润为-10.02亿元,去年同期为-3.84亿元,较去年同期亏损增大。

虽然财务费用本期为1.32亿元,同比大幅下降42.76%,不过营业总收入本期为23.50亿元,同比下降22.03%,导致主营业务利润亏损增大。

3、费用情况

2022年公司营收23.50亿元,同比下降22.03%,虽然营收在下降,但是管理费用却在增长。

1)财务费用大幅下降

本期财务费用为1.32亿元,同比大幅下降42.76%。财务费用大幅下降的原因是:

(1)本期汇兑收益为6,286.78万元,去年同期汇兑损失为32.08万元;

(2)利息支出本期为2.20亿元,去年同期为2.60亿元,同比下降了15.36%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2.20亿元 2.60亿元
加:汇兑损益 -6,286.78万元 32.08万元
其他 -2,512.45万元 -2,952.48万元
合计 1.32亿元 2.31亿元

2)管理费用增长

本期管理费用为2.16亿元,同比增长19.43%。管理费用增长的原因是:

(1)折旧费本期为5,897.60万元,去年同期为2,787.19万元,同比大幅增长了111.6%。

(2)职工薪酬本期为1.04亿元,去年同期为9,479.87万元,同比小幅增长了9.46%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1.04亿元 9,479.87万元
折旧费 5,897.60万元 2,787.19万元
其他 5,354.23万元 5,843.18万元
合计 2.16亿元 1.81亿元

4、净现金流由负转正

2022年年度,华映科技净现金流为7.81亿元,去年同期为-1.41亿元,由负转正。

PART 3
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存货周转率大幅提升,存货跌价损失影响利润

存货跌价损失1.67亿元,坏账损失影响利润

2022年,华映科技资产减值损失1.99亿元,其中主要是存货跌价准备减值合计1.67亿元。

2022年企业存货周转率为6.38,在2021年到2022年华映科技存货周转率从4.42大幅提升到了6.38,存货周转天数从81天减少到了56天。2022年华映科技存货余额合计1.92亿元,占总资产的3.90%,同比去年的6.61亿元大幅下降70.94%。

(注:2018年计提存货7.28亿元,2019年计提存货2.87亿元,2020年计提存货4888.86万元,2021年计提存货1.07亿元,2022年计提存货1.67亿元。)

PART 4
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在建工程余额大幅减少

2022年,华映科技在建工程余额合计1.05亿元。主要在建的重要工程是华映科技OLED试验线专案和科立视T2研发大楼。

在建工程本期转入固定资产的金额为1,281.58万元,主要是华映科技OLED试验线专案。

在建工程本期新增投入金额为3,360.32万元,其中追加投入科立视T2研发大楼3,360.32万元。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
华映科技OLED试验线专案 4,413.63万元 - 1,281.58万元 99.85%
科立视T2研发大楼 3,386.49万元 3,360.32万元 - 22.87%

新增较大投入项目

华映科技OLED试验线专案

该项目于2021年9月24日发布建设公告。

本项目完全达产后,项目计算期平均税后利润为9,941万元,内部收益率(税后)为7.83%,静态投资回收期(税后)为8.02年(含建设期)。

(2)主要建设内容

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