若羽臣(003010)2022年年报解读:线上代运营收入的下降导致公司营收的小幅下降,净现金流同比大幅增长
广州若羽臣科技股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“王玉”。公司的主营业务为线上代运营、渠道分销以及品牌策划,服务内容涵盖品牌定位、店铺运营、渠道分销、整合营销、数据挖掘、供应链管理等。公司的主要产品或服务有线上代运营业务、渠道分销业务、品牌策划业务。
根据若羽臣2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收12.17亿元,同比小幅下降5.55%。扣非净利润3,176.10万元,同比大幅增长64.63%。若羽臣2022年年度净利润3,379.12万元,业绩同比增长17.81%。本期经营活动产生的现金流净额为2.26亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
公司的主营业务为电商服务行业,主要产品包括线上代运营收入和零售收入两项,其中线上代运营收入占比55.90%,零售收入占比41.74%。
分行业 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
电商服务行业 |
12.17亿元 |
100.0% |
33.62% |
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
线上代运营收入 |
6.80亿元 |
55.9% |
46.76% |
零售收入 |
5.08亿元 |
41.74% |
38.83% |
其他业务 |
2,869.47万元 |
2.36% |
- |
分地区 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
境内 |
8.09亿元 |
66.49% |
30.56% |
境外 |
4.08亿元 |
33.51% |
39.68% |
2022年公司营收12.17亿元,与去年同期的12.88亿元相比,小幅下降了5.55%,主要是因为线上代运营收入本期营收6.80亿元,去年同期为8.02亿元,同比下降了15.15%。
近两年产品营收变化
名称 |
2022年报营收 |
2021年报营收 |
同比增减 |
线上代运营收入 |
6.80亿元 |
8.02亿元 |
-15.15% |
渠道分销收入 |
4.50亿元 |
3.98亿元 |
12.86% |
品牌策划服务收入 |
8,699.53万元 |
8,823.94万元 |
-1.41% |
其他业务 |
- |
1.12万元 |
- |
合计 |
12.17亿元 |
12.88亿元 |
-5.55% |
3、线上代运营收入毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2022年公司毛利率从去年同期的31.6%,同比小幅增长到了今年的33.62%。
(1)线上代运营收入本期毛利率46.76%,去年同期为44.58%,同比小幅增长了4.89%。
(2)渠道分销收入本期毛利率15.37%,去年同期为14.69%,同比小幅增长了4.61%。
从地区营收情况上来看,2022年国内销售8.09亿元,同比大幅下降16.99%,同期海外销售4.08亿元,同比大幅增长30.0%。
目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的26.95%,其中第一大客户占比11.11%。
前五大客户销售情况
客户名称 |
销售额 |
占销售总额比重 |
客户一 |
1.35亿元 |
11.11% |
客户二 |
6,902.94万元 |
5.67% |
客户三 |
4,331.12万元 |
3.56% |
客户四 |
4,082.36万元 |
3.35% |
客户五 |
3,970.69万元 |
3.26% |
合计 |
3.28亿元 |
26.95% |
1、主营业务利润同比大幅增长38.70%,管理费用增长
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
12.17亿元 |
12.88亿元 |
-5.55% |
营业成本 |
8.08亿元 |
8.81亿元 |
-8.33% |
销售费用 |
2.76亿元 |
2.75亿元 |
0.48% |
管理费用 |
8,989.59万元 |
7,364.32万元 |
22.07% |
财务费用 |
-1,009.92万元 |
1,290.53万元 |
-178.26% |
研发费用 |
2,829.99万元 |
2,825.37万元 |
0.16% |
所得税费用 |
-1,047.14万元 |
-597.86万元 |
-75.15% |
2022年主营业务利润为2,051.49万元,去年同期为1,479.05万元,同比大幅增长38.70%。
虽然营业总收入本期为12.17亿元,同比小幅下降5.55%,不过(1)财务费用本期为-1,009.92万元,同比大幅下降178.26%;(2)毛利率本期为33.62%,同比小幅增长2.02%,推动主营业务利润同比大幅增长。
2022年公司营收12.17亿元,同比小幅下降5.55%。虽然营收在下降,但是管理费用却在增长。
本期管理费用为8,989.59万元,同比增长22.07%。管理费用增长的原因是:
(1)职工薪酬本期为3,887.40万元,去年同期为3,008.24万元,同比增长了29.23%。
(2)场地使用费本期为601.37万元,去年同期为330.01万元,同比大幅增长了82.23%。
(3)业务招待费本期为701.05万元,去年同期为437.21万元,同比大幅增长了60.35%。
管理费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
职工薪酬 |
3,887.40万元 |
3,008.24万元 |
折旧摊销费 |
1,532.50万元 |
1,389.24万元 |
中介机构费 |
1,129.33万元 |
1,237.97万元 |
业务招待费 |
701.05万元 |
437.21万元 |
办公及差旅费 |
696.46万元 |
679.10万元 |
场地使用费 |
601.37万元 |
330.01万元 |
其他 |
441.49万元 |
282.55万元 |
合计 |
8,989.59万元 |
7,364.32万元 |
2、营业总收入同比小幅降低5.55%,净利润同比增加17.88%
2022年,若羽臣营业总收入为12.17亿元,去年同期为12.88亿元,同比小幅下降5.55%,净利润为3,381.12万元,去年同期为2,868.36万元,同比增长17.88%。
净利润增长项目 |
本期值 |
同比增减 |
净利润下降项目 |
本期值 |
同比增减 |
主营业务利润 |
2,051.49万元 |
38.70% |
营业外利润 |
-110.70万元 |
-124.69% |
所得税费用 |
-1,047.14万元 |
-75.15% |
投资收益 |
-33.32万元 |
-115.96% |
信用减值损失 |
145.22万元 |
162.47% |
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净利润从2013年到2020年呈现上升趋势,从-309.61万元增长到8,804.78万元,而2020年到2022年呈现下降状态,从8,804.78万元下降到3,381.12万元。