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青木科技(301110)2022年年报解读:主营业务利润同比大幅下降,电商代运营服务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

青木数字技术股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“吕斌”。公司主营业务是为全球知名品牌提供一站式综合电商服务。具体服务内容包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售、品牌数字营销、技术解决方案、消费者运营服务等。

根据青木科技2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收8.47亿元,同比小幅下降3.74%。扣非净利润5,410.86万元,同比大幅下降62.82%。青木科技2022年年度净利润6,926.35万元,业绩同比大幅下降54.12%。本期经营活动产生的现金流净额为1.02亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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电商代运营服务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为电商服务业,主要产品包括电商代运营服务、渠道分销、电商渠道零售三项,电商代运营服务占比46.76%,渠道分销占比23.24%,电商渠道零售占比18.75%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电商服务业 8.47亿元 100.0% 40.65%
分产品 营业收入 占比 毛利率
电商代运营服务 3.96亿元 46.76% 41.82%
渠道分销 1.97亿元 23.24% 32.80%
电商渠道零售 1.59亿元 18.75% 49.79%
技术解决方案及消费者运营服务 5,635.14万元 6.66% 44.02%
品牌数字营销 3,884.91万元 4.59% 26.27%
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内 8.07亿元 95.34% 40.73%
境外 3,947.66万元 4.66% 39.08%

2、电商代运营服务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收8.47亿元,与去年同期的8.80亿元相比,小幅下降了3.74%。

主营业务小幅下降的原因是:

(1)电商代运营服务本期营收3.96亿元,去年同期为4.27亿元,同比小幅下降了7.28%。

(2)渠道分销本期营收1.97亿元,去年同期为2.06亿元,同比小幅下降了4.57%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
电商代运营服务 3.96亿元 4.27亿元 -7.28%
渠道分销 1.97亿元 2.06亿元 -4.57%
电商渠道零售 1.59亿元 1.46亿元 8.61%
技术解决方案及消费者运营服务 5,635.14万元 5,457.32万元 3.26%
品牌数字营销 3,884.91万元 4,562.85万元 -14.86%
合计 8.47亿元 8.80亿元 -3.74%

3、电商代运营服务毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的47.24%,同比小幅下降到了今年的40.65%,主要是因为电商代运营服务本期毛利率41.82%,去年同期为58.05%,同比下降了16.23%。

4、主要发展提供服务模式

在销售模式上,企业主要渠道为提供服务,占主营业务收入的58.01%。2022年提供服务营收4.91亿元,相较于去年下降6.84%,同期毛利率为45.40%,同比下降8.16个百分点。

5、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的33.55%,相较于2021年的41.98%,已经小幅下降,其中第一大客户占比10.52%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 8,902.39万元 10.52%
客户二 6,451.54万元 7.62%
客户三 5,553.19万元 6.56%
客户四 5,362.13万元 6.33%
客户五 2,138.94万元 2.53%
合计 2.84亿元 33.55%

PART 2
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主营业务利润同比大幅下降

1、主营业务利润同比大幅下降64.64%,管理费用增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 8.47亿元 8.80亿元 -3.74%
营业成本 5.02亿元 4.64亿元 8.29%
销售费用 1.22亿元 9,924.63万元 23.21%
管理费用 1.17亿元 9,415.49万元 24.11%
财务费用 -653.62万元 128.19万元 -609.88%
研发费用 4,664.53万元 4,003.27万元 16.52%
所得税费用 1,267.00万元 2,420.70万元 -47.66%

2022年主营业务利润为6,256.54万元,去年同期为1.77亿元,同比大幅下降64.64%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为8.47亿元,同比小幅下降3.74%;(2)销售费用本期为1.22亿元,同比增长23.21%;(3)管理费用本期为1.17亿元,同比增长24.11%;(4)毛利率本期为40.65%,同比小幅下降6.59%。

2022年公司营收8.47亿元,同比小幅下降3.74%。虽然营收在下降,但是管理费用、销售费用、研发费用却在增长。

1、研发费用增长

本期研发费用为4,664.53万元,同比增长16.52%。归因于职工薪酬本期为4,066.67万元,去年同期为3,193.75万元,同比增长了27.33%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,066.67万元 3,193.75万元
直接投入 595.87万元 795.05万元
其他 1.99万元 14.46万元
合计 4,664.53万元 4,003.27万元

2、销售费用增长

本期销售费用为1.22亿元,同比增长23.21%。销售费用增长的原因是:

(1)市场推广费本期为3,572.38万元,去年同期为2,501.49万元,同比大幅增长了42.81%。

(2)咨询服务费本期为1,151.93万元,去年同期为448.98万元,同比大幅增长了156.57%。

(3)仓储及物流费本期为803.74万元,去年同期为450.89万元,同比大幅增长了78.26%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,909.88万元 3,785.50万元
市场推广费 3,572.38万元 2,501.49万元
平台费用 2,070.51万元 2,152.79万元
咨询服务费 1,151.93万元 448.98万元
仓储及物流费 803.74万元 450.89万元
其他 720.01万元 584.97万元
合计 1.22亿元 9,924.63万元

3、管理费用增长

本期管理费用为1.17亿元,同比增长24.11%。管理费用增长的原因是:

(1)水电房租物业费本期为2,515.10万元,去年同期为1,393.70万元,同比大幅增长了80.46%。

(2)工资薪酬本期为5,507.00万元,去年同期为4,540.77万元,同比增长了21.28%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 5,507.00万元 4,540.77万元
水电房租物业费 2,515.10万元 1,393.70万元
办公及差旅费 1,679.98万元 1,735.96万元
其他 1,983.83万元 1,745.06万元
合计 1.17亿元 9,415.49万元

非主营业务中投资收益本期为1,171.42万元,占利润总额14.41%,同比大幅增长250.26倍。其他收益本期为865.34万元,占利润总额10.65%,同比大幅增长70.44%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 1,171.42万元 14.41% 25025.68%
公允价值变动收益 88.59万元 1.09% -
资产减值损失 -434.50万元 -5.35% -261.71%
营业外收入 55.54万元 0.68% 832.32%
营业外支出 35.64万元 0.44% 250.78%
其他收益 865.34万元 10.65% 70.44%
信用减值损失 152.07万元 1.87% 127.14%
资产处置收益 9.27万元 0.11% -

2、营业总收入同比小幅降低3.74%,净利润同比大幅降低54.55%

2022年,青木股份营业总收入为8.47亿元,去年同期为8.80亿元,同比小幅下降3.74%,净利润为6,861.63万元,去年同期为1.51亿元,同比大幅下降54.55%。

本期主营业务利润6,256.54万元,同比大幅下降64.64%,是导致净利润大幅降低的主要原因。

净利润从2019年到2021年呈现上升趋势,从4,515.32万元增长到1.51亿元,而2021年到2022年呈现下降状态,从1.51亿元下降到6,861.63万元。

PART 3
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净现金流同比大幅增长

1、净利润同比大幅降低54.55%,净现金流同比大幅增加13.76倍

2022年,青木股份净利润为6,861.63万元,去年同期为1.51亿元,同比大幅下降54.55%。净现金流为5.50亿元,去年同期为3,727.90万元,同比大幅增长13.76倍。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4.26亿元,去年同期为-3,550.85万元,同比大幅下降11.00倍,但是筹资活动产生的现金流净额本期为8.75亿元,同比大幅增长548.45倍,推动净现金流同比大幅增长。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是吸收投资所收到的现金本期为9.73亿元,同比大幅增长201.06倍。

投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

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