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荣昌生物(688331)2022年年报解读:海外销售大幅下降,在建工程余额大幅增长

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“王威东”。公司是一家具有全球化视野的创新型生物制药企业,自成立以来一直专注于抗体药物偶联物(ADC)、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域。

根据荣昌生物2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收7.72亿元,同比大幅下降45.87%。扣非净利润-11.17亿元,由盈转亏。荣昌生物2022年年度净利润-9.99亿元,业绩由盈转亏。近五年以来,企业的净利润有4年为负,分别为2018年、2019年、2020年、2022年。

PART 1
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海外销售大幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为医药制造业,其中生物药为第一大收入来源,占比95.61%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
医药制造业 7.68亿元 99.44% 64.84%
其他业务 433.36万元 0.56% 51.39%
分产品 营业收入 占比 毛利率
生物药 7.38亿元 95.61% 72.73%
技术服务 2,957.14万元 3.83% 77.36%
其他业务 433.36万元 0.56% 51.39%
技术授权 - 0.0% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境内 7.23亿元 93.69% 73.37%
境外 4,438.69万元 5.75% -74.22%
其他业务 433.36万元 0.56% 51.39%

2、营收大幅下降

2022年公司营收7.72亿元,与去年同期的14.26亿元相比,大幅下降了45.87%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
生物药 7.38亿元 1.31亿元 462.19%
技术服务 2,957.14万元 179.86万元 1544.11%
其他业务 433.36万元 12.93亿元 -99.66%
合计 7.72亿元 14.26亿元 -45.87%

3、生物药毛利率的下降导致公司毛利率的大幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的95.18%,同比大幅下降到了今年的64.77%,主要是因为生物药本期毛利率72.73%,去年同期为89.58%,同比下降了18.81%。

4、海外销售大幅下降

从地区营收情况上来看,2022年国内销售7.23亿元,同比大幅增长450.91%,同期海外销售4,438.69万元,同比大幅下降96.57%。2021-2022年,国内营收占比从9.21%大幅增长到94.22%,海外营收占比从90.79%大幅下降到5.78%,海外不仅市场销售额在大幅下降,而且毛利率也从95.67%大幅下降到-74.22%。

5、主要发展经销模式

在销售模式上,企业主要渠道为经销,占主营业务收入的94.22%。2022年经销营收7.23亿元,相较于去年增长450.91%,同期毛利率为73.37%,同比下降18.16个百分点。

PART 2
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主营业务利润由盈转亏

1、销售费用大幅增长,主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 7.72亿元 14.26亿元 -45.87%
营业成本 2.72亿元 6,881.59万元 295.32%
销售费用 4.41亿元 2.63亿元 67.59%
管理费用 2.66亿元 2.16亿元 23.45%
财务费用 -6,786.56万元 -1,234.24万元 -449.86%
研发费用 9.82亿元 7.11亿元 38.13%
所得税费用 -

2022年主营业务利润为-11.27亿元,去年同期为1.76亿元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为7.72亿元,同比大幅下降45.87%;(2)研发费用本期为9.82亿元,同比大幅增长38.13%;(3)销售费用本期为4.41亿元,同比大幅增长67.59%;(4)毛利率本期为64.77%,同比大幅下降30.41%。

2022年公司营收7.72亿元,同比大幅下降45.87%。虽然营收在下降,但是销售费用、研发费用、管理费用却在增长。

1、研发费用大幅增长

本期研发费用为9.82亿元,同比大幅增长38.13%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)临床试验开支本期为2.35亿元,去年同期为1.21亿元,同比大幅增长了94.05%。

(2)员工薪酬本期为3.22亿元,去年同期为2.18亿元,同比大幅增长了47.39%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬 3.22亿元 2.18亿元
临床试验开支 2.35亿元 1.21亿元
原材料开支 1.63亿元 1.45亿元
折旧及摊销 9,927.09万元 8,425.92万元
其他 1.62亿元 1.43亿元
合计 9.82亿元 7.11亿元

2、销售费用大幅增长

本期销售费用为4.41亿元,同比大幅增长67.59%。

销售费用大幅增长的原因是:

虽然咨询服务费本期为1,480.36万元,去年同期为5,873.77万元,同比大幅下降了74.8%;

但是(1)员工薪酬本期为2.33亿元,去年同期为8,548.57万元,同比大幅增长了172.07%;(2)市场开发费本期为1.69亿元,去年同期为1.06亿元,同比大幅增长了59.75%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬 2.33亿元 8,548.57万元
市场开发费 1.69亿元 1.06亿元
咨询服务费 1,480.36万元 5,873.77万元
其他 2,429.98万元 1,294.56万元
合计 4.41亿元 2.63亿元

3、管理费用增长

本期管理费用为2.66亿元,同比增长23.45%。

管理费用增长的原因是:

虽然咨询服务费本期为2,667.76万元,去年同期为3,356.90万元,同比下降了20.53%;

但是(1)员工薪酬本期为1.54亿元,去年同期为1.21亿元,同比增长了27.5%;(2)办公费本期为3,736.47万元,去年同期为1,921.62万元,同比大幅增长了94.44%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬 1.54亿元 1.21亿元
办公费 3,736.47万元 1,921.62万元
折旧及摊销 3,493.19万元 3,152.01万元
咨询服务费 2,667.76万元 3,356.90万元
其他 1,297.66万元 1,035.55万元
合计 2.66亿元 2.16亿元

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