返回
碧湾信息

光威复材(300699)2022年年报解读:碳梁收入的下降导致公司营收的小幅下降,存货周转率大幅下降

威海光威复合材料股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“陈亮”。公司专业从事碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构制件和产品的设计开发、装备设计制造、检测(CNAS/DIlAC认证国家和国防实验室)业务。公司产品:碳纤维、聚丙烯腈(PAN)基碳纤维、碳纤维复合材料。

根据光威复材2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收25.11亿元,同比小幅下降3.69%。扣非净利润8.74亿元,同比增长22.72%。光威复材2022年年度净利润9.06亿元,业绩同比增长19.83%。

PART 1
碧湾App

碳梁收入的下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为新材料制造,占比高达97.69%,主要产品包括碳纤维及织物和碳梁两项,其中碳纤维及织物占比55.21%,碳梁占比26.34%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
新材料制造 24.53亿元 97.69% 49.55%
装备制造业 4,932.90万元 1.96% 21.34%
其他业务 870.09万元 0.35% 72.12%
分产品 营业收入 占比 毛利率
碳纤维及织物 13.86亿元 55.21% 66.31%
碳梁 6.62亿元 26.34% 24.81%
预浸料 3.00亿元 11.93% 36.38%
制品及其它 1.55亿元 6.17% 21.83%
其他业务 870.09万元 0.35% 72.12%
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 18.45亿元 73.46% 57.80%
国外 6.67亿元 26.54% 24.93%

2、碳梁收入的下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收25.11亿元,与去年同期的26.07亿元相比,小幅下降了3.69%,主要是因为碳梁本期营收6.62亿元,去年同期为8.08亿元,同比下降了18.12%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
碳纤维及织物 13.86亿元 12.75亿元 8.7%
碳梁 6.62亿元 8.08亿元 -18.12%
预浸料 3.00亿元 3.59亿元 -16.6%
其他业务 1.64亿元 1.65亿元 -0.68%
合计 25.11亿元 26.07亿元 -3.69%

3、碳梁毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2022年公司毛利率从去年同期的44.42%,同比小幅增长到了今年的49.08%,主要是因为碳梁本期毛利率24.81%,去年同期为15.07%,同比大幅增长了9.74%。

4、对第一大客户高度依赖

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的74.75%,此前2019-2021年,前五大客户集中度分别为84.55%、82.98%、77.77%,总体呈下降趋势,公司对第一大客户存在一定的依赖,2022年第一大客户占总营收的比例高达40.21%,第二大客户占比23.23%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户一 10.10亿元 40.21%
客户二 5.83亿元 23.23%
客户三 1.60亿元 6.38%
客户四 7,305.96万元 2.91%
客户五 5,072.00万元 2.02%
合计 18.77亿元 74.75%

PART 2
碧湾App

主营业务利润同比增长

1、管理费用大幅增长,主营业务利润同比增长22.12%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 25.11亿元 26.07亿元 -3.69%
营业成本 12.79亿元 14.49亿元 -11.76%
销售费用 2,258.47万元 1,743.49万元 29.54%
管理费用 1.35亿元 9,531.10万元 41.70%
财务费用 -1.03亿元 952.55万元 -1177.17%
研发费用 1.92亿元 2.32亿元 -17.21%
所得税费用 1.38亿元 9,537.05万元 44.51%

2022年主营业务利润为9.55亿元,去年同期为7.82亿元,同比增长22.12%。

虽然营业总收入本期为25.11亿元,同比小幅下降3.69%,不过(1)财务费用本期为-1.03亿元,同比大幅下降11.77倍;(2)毛利率本期为49.08%,同比小幅增长4.66%,推动主营业务利润同比增长。

2022年公司营收25.11亿元,同比小幅下降3.69%。虽然营收在下降,但是管理费用、销售费用却在增长。

1、销售费用增长

本期销售费用为2,258.47万元,同比增长29.54%。销售费用增长的原因是:

(1)广告业务宣传费本期为336.39万元,去年同期为40.15万元,同比大幅增长了近7倍。

(2)股份支付本期为231.64万元,去年同期为21.19万元,同比大幅增长了近10倍。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,057.72万元 1,051.75万元
广告业务宣传费 336.39万元 40.15万元
业务招待费 232.38万元 237.67万元
股份支付 231.64万元 21.19万元
其他 400.35万元 392.73万元
合计 2,258.47万元 1,743.49万元

2、管理费用大幅增长

本期管理费用为1.35亿元,同比大幅增长41.7%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)业务招待费本期为3,412.06万元,去年同期为2,063.01万元,同比大幅增长了65.39%。

(2)股份支付本期为1,452.18万元,去年同期为217.95万元,同比大幅增长了近6倍。

(3)本期新增子公司合并成本摊销(注)775.03万元。

(4)职工薪酬本期为3,933.23万元,去年同期为3,356.96万元,同比增长了17.17%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,933.23万元 3,356.96万元
业务招待费 3,412.06万元 2,063.01万元
股份支付 1,452.18万元 217.95万元
办公及物业费 1,026.83万元 945.20万元
子公司合并成本摊销(注) 775.03万元 -
无形资产摊销 620.62万元 603.82万元
折旧费 567.69万元 600.84万元
修理费 434.57万元 595.44万元
其他 1,283.19万元 1,147.88万元
合计 1.35亿元 9,531.10万元

2、营业总收入同比小幅降低3.69%,净利润同比增加19.83%

2022年,光威复材营业总收入为25.11亿元,去年同期为26.07亿元,同比小幅下降3.69%,净利润为9.06亿元,去年同期为7.56亿元,同比增长19.83%。

尽管所得税费用本期为1.38亿元,同比大幅增长44.51%,然而(1)主营业务利润本期为9.55亿元,同比增长22.12%;(2)其他收益本期为1.39亿元,同比大幅增长175.48%,推动净利润同比增长。

净利润从2013年到2014年呈现下降趋势,从7,379.96万元下降到5,101.99万元,而2014年到2022年呈现上升状态,从5,101.99万元增长到9.06亿元。

PART 3
碧湾App

净现金流由正转负

1、净利润同比增加19.83%,净现金流同比大幅降低2.51倍

2022年,光威复材净利润为9.06亿元,去年同期为7.56亿元,同比增长19.83%。净现金流为-6.79亿元,去年同期为4.51亿元,由正转负。

净现金流由正转负是因为经营活动产生的现金流净额本期为1.47亿元,同比大幅下降87.69%。

2、经营活动现金流同比大幅下降87.69%

本期经营活动现金流净额为1.47亿元,同比大幅下降87.69%。

基于(1)本期经营性应收项目增加6.06亿元,去年同期为-1.33亿元,由负转正;(2)本期经营性应付项目减少1.59亿元,去年同期为-3.15亿元,由负转正,最终导致经营活动现金流净额同比大幅下降。

PART 4
碧湾App

应收账款周转率下降

2022年,企业应收账款合计4.19亿元,占总资产的6.62%,相较于去年同期的4.03亿元基本不变。

请下载并登录APP,即可阅读全文

iOS下载
android下载
分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
航材股份(688563)2022年年报解读:主营业务利润同比小幅增长
中无人机(688297)2022年年报解读:无人机系统及相关产品收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长,净现金流同比大幅增长
航宇科技(688239)2022年年报解读:航空锻件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,在建工程余额大幅减少
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载