创耀科技(688259)2025年三季报深度解读:其他收益同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
创耀(苏州)通信科技股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“YAOLONGTAN”。公司的主营业务为软件及集成电路,主要产品包括通信芯片与解决方案业务和芯片版图设计服务及其他技术服务两项,其中通信芯片与解决方案业务占比79.20%,芯片版图设计服务及其他技术服务占比20.80%。
2025年三季度,公司实现营收2.90亿元,同比大幅下降32.10%。扣非净利润2,724.22万元,同比下降23.31%。创耀科技2025年第三季度净利润6,872.57万元,业绩同比大幅增长46.58%。本期经营活动产生的现金流净额为5,054.74万元,营收同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
其他收益同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、营业总收入同比大幅降低32.10%,净利润同比大幅增加46.58%
2025年三季度,创耀科技营业总收入为2.90亿元,去年同期为4.28亿元,同比大幅下降32.10%,净利润为6,872.57万元,去年同期为4,688.62万元,同比大幅增长46.58%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然主营业务利润本期为2,349.77万元,去年同期为2,944.36万元,同比下降;
但是(1)其他收益本期为4,193.96万元,去年同期为2,814.85万元,同比大幅增长;(2)信用减值损失本期收益592.77万元,去年同期损失538.65万元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比下降20.19%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.90亿元 | 4.28亿元 | -32.10% |
| 营业成本 | 2.01亿元 | 3.04亿元 | -33.97% |
| 销售费用 | 327.05万元 | 262.50万元 | 24.59% |
| 管理费用 | 1,511.98万元 | 1,514.03万元 | -0.14% |
| 财务费用 | -2,086.09万元 | -2,138.50万元 | 2.45% |
| 研发费用 | 6,750.39万元 | 9,597.89万元 | -29.67% |
| 所得税费用 | 152.66万元 | 457.89万元 | -66.66% |
2025年三季度主营业务利润为2,349.77万元,去年同期为2,944.36万元,同比下降20.19%。
虽然研发费用本期为6,750.39万元,同比下降29.67%,不过营业总收入本期为2.90亿元,同比大幅下降32.10%,导致主营业务利润同比下降。
3、非主营业务利润同比大幅增长
创耀科技2025年三季度非主营业务利润为4,675.46万元,去年同期为2,141.05万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 2,349.77万元 | 34.19% | 2,944.36万元 | -20.19% |
| 其他收益 | 4,193.96万元 | 61.03% | 2,814.85万元 | 48.99% |
| 其他 | 481.55万元 | 7.01% | -612.70万元 | 178.60% |
| 净利润 | 6,872.57万元 | 100.00% | 4,688.62万元 | 46.58% |
主要财务指标分析
2025年三季报企业主要财务指标
| 指标名称 | 本期值 | 上期值 | 行业中值 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 13.21% | 22.29 | 15.85% |
| 流动比率 | 6.48 | 3.53 | 6.08 |
| 速动比率 | 6.00 | 3.36 | 4.21 |
| 应收账款周转率 | 1.40 | 3.24 | 5.11 |
| 存货周转率 | 2.07 | 3.29 | 1.40 |
| 净资产收益率 | 4.36% | 3.11 | 4.63% |
| 研发费用率 | 23.25% | 22.44 | 20.29% |
| 销售费用率 | 1.13% | 0.61 | 3.21% |
2025年三季报,创耀科技主要财务指标:
1. 资产负债率为13.21%,较上年同期下降了9.08个百分点(上年同期为22.29%);指标值低于行业中值(行业中值为15.85%),总体债务负担远低于行业平均水平。
2. 流动比率为6.48,较上年同期增长了2.95(上年同期为3.53);指标值高于行业中值(行业中值为6.08),表明公司的短期偿债能力较强。
3. 速动比率为6.00,较上年同期增长了2.64(上年同期为3.36);指标值高于行业中值(行业中值为4.21),说明公司不依赖存货即可偿还流动负债的能力较强。
4. 研发费用率为23.25%,较上年同期上升了0.81个百分点(上年同期为22.44%);指标值高于行业中值(行业中值为20.29%),显示出公司在研发上的投入力度较大。
5. 销售费用率为1.13%,较上年同期增加了0.52个百分点(上年同期为0.61%);尽管有所增加但仍低于行业中值(行业中值为3.21%),显示公司在销售方面保持了较高的效率。
行业分析
1、行业发展趋势
创耀科技属于通信芯片设计行业。 通信芯片设计行业近三年受5G、物联网及AI技术驱动,全球市场规模年均增速超8%,2024年国内市场规模突破2000亿元。未来趋势聚焦高速传输、低功耗及国产替代,车载通信与边缘计算芯片需求加速,预计2025年全球市场空间达1500亿美元,国内占比提升至35%。