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飞亚达(000026)2025年中报深度解读:名表全面服务业务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降,净利润近3年整体呈现下降趋势

飞亚达精密科技股份有限公司于1993年上市,实际控制人为“中国航空工业集团有限公司”。公司主营业务是钟表及其零配件的设计、开发、制造、销售和维修业务,包括"飞亚达"表的产品经营和世界名表的商业连锁销售。主营业务为手表零售服务业务、手表品牌业务、精密制造业务、租赁业务等。

2025年半年度,公司实现营收17.84亿元,同比小幅下降14.08%。扣非净利润7,837.73万元,同比大幅下降44.19%。飞亚达2025年半年度净利润8,244.55万元,业绩同比大幅下降43.97%。本期经营活动产生的现金流净额为2.52亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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名表全面服务业务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为名表全面服务业务,占比高达75.36%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
名表全面服务业务 13.45亿元 75.36% 27.06%
手表品牌业务 3.15亿元 17.66% 69.19%
精密科技业务 6,046.55万元 3.39% 9.46%
租赁业务 5,783.51万元 3.24% 71.19%
其他业务 622.07万元 0.35% 88.63%
分产品 营业收入 占比 毛利率
名表全面服务业务 13.45亿元 75.36% 27.06%
手表品牌业务 3.15亿元 17.66% 69.19%
精密科技业务 6,046.55万元 3.39% 9.46%
租赁业务 5,783.51万元 3.24% 71.19%
其他业务 622.07万元 0.35% 88.63%

2、名表全面服务业务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2025年半年度公司营收17.84亿元,与去年同期的20.76亿元相比,小幅下降了14.08%。

营收小幅下降的主要原因是:

(1)名表全面服务业务本期营收13.45亿元,去年同期为15.26亿元,同比小幅下降了11.9%。

(2)手表品牌业务本期营收3.15亿元,去年同期为3.85亿元,同比下降了18.07%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
名表全面服务业务 13.45亿元 15.26亿元 -11.9%
手表品牌业务 3.15亿元 3.85亿元 -18.07%
租赁业务 5,783.51万元 7,090.65万元 -18.43%
其他业务 6,668.62万元 9,479.24万元 -
合计 17.84亿元 20.76亿元 -14.08%

3、名表全面服务业务毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2025年半年度公司毛利率从去年同期的37.18%,同比小幅下降到了今年的35.55%,主要是因为名表全面服务业务本期毛利率27.06%,去年同期为28.75%,同比小幅下降5.88%。

4、名表全面服务业务毛利率小幅下降

产品毛利率方面,2023-2025年半年度手表品牌业务毛利率呈增长趋势,从2023年半年度的68.42%,增长到2025年半年度的69.19%,2025年半年度名表全面服务业务毛利率为27.06%,同比小幅下降5.88%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、净利润同比大幅下降43.97%

本期净利润为8,244.55万元,去年同期1.47亿元,同比大幅下降43.97%。

净利润同比大幅下降的原因是:

虽然所得税费用本期支出2,311.52万元,去年同期支出4,654.50万元,同比大幅下降;

但是主营业务利润本期为9,730.26万元,去年同期为1.84亿元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比大幅下降46.98%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 17.84亿元 20.76亿元 -14.08%
营业成本 11.50亿元 13.04亿元 -11.86%
销售费用 3.93亿元 4.50亿元 -12.67%
管理费用 8,997.15万元 8,921.39万元 0.85%
财务费用 564.01万元 962.28万元 -41.39%
研发费用 3,308.79万元 2,752.60万元 20.21%
所得税费用 2,311.52万元 4,654.50万元 -50.34%

2025年半年度主营业务利润为9,730.26万元,去年同期为1.84亿元,同比大幅下降46.98%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为17.84亿元,同比小幅下降14.08%;(2)毛利率本期为35.55%,同比小幅下降了1.63%。

3、研发费用增长

2025年半年度公司营收17.84亿元,同比小幅下降14.08%,虽然营收在下降,但是研发费用却在增长。

本期研发费用为3,308.79万元,同比增长20.21%。研发费用增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为2,519.36万元,去年同期为1,975.66万元,同比增长了27.52%。

(2)其他本期为369.00万元,去年同期为231.28万元,同比大幅增长了59.55%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,519.36万元 1,975.66万元
其他 369.00万元 231.28万元
折旧及摊销 248.44万元 238.26万元
其他费用(计算) 171.99万元 307.39万元
合计 3,308.79万元 2,752.60万元

PART 3
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行业分析

1、行业发展趋势

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