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天迈科技(300807)2025年中报深度解读:智能调度系统收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润近3年整体呈现上升趋势

郑州天迈科技股份有限公司于2019年上市,实际控制人为“郭建国”。公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域,公司主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等技术,为城市公交运营、管理及服务提供整体解决方案。

2025年半年度,公司实现营收6,638.12万元,同比大幅增长82.79%。扣非净利润-785.80万元,较去年同期亏损有所减小。天迈科技2025年半年度净利润-460.14万元,业绩较去年同期亏损有所减小。

PART 1
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智能调度系统收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司主要产品包括智能调度系统、软件产品及其他、车辆远程监控系统三项,智能调度系统占比49.34%,软件产品及其他占比29.67%,车辆远程监控系统占比9.77%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
智能调度系统 3,275.55万元 49.34% 31.41%
软件产品及其他 1,969.47万元 29.67% 63.16%
车辆远程监控系统 648.78万元 9.77% 46.41%
智能公交收银系统 483.28万元 7.28% 39.50%
出租车运营监管系统 190.23万元 2.87% 22.61%
其他业务 70.82万元 1.07% -

2、智能调度系统收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2025年半年度公司营收6,638.12万元,与去年同期的3,631.50万元相比,大幅增长了82.79%。

营收大幅增长的主要原因是:

(1)智能调度系统本期营收3,275.55万元,去年同期为1,313.45万元,同比大幅增长了149.38%。

(2)软件产品及其他本期营收1,969.47万元,去年同期为1,341.49万元,同比大幅增长了46.81%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
智能调度系统 3,275.55万元 1,313.45万元 149.38%
软件产品及其他 1,969.47万元 1,341.49万元 46.81%
智能公交收银系统 483.28万元 427.69万元 13.0%
其他业务 909.83万元 548.87万元 -
合计 6,638.12万元 3,631.50万元 82.79%

3、软件产品及其他毛利率小幅提升

2025年半年度公司毛利率为42.8%,同比去年的43.82%基本持平。产品毛利率方面,2025年半年度智能调度系统毛利率为31.41%,同比小幅下降14.48%,同期软件产品及其他毛利率为63.16%,同比小幅增长8.97%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、净利润较去年同期亏损有所减小

本期净利润为-460.14万元,去年同期-3,334.39万元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是:

虽然所得税费用本期支出53.89万元,去年同期收益612.50万元,同比大幅下降;

但是(1)主营业务利润本期为-1,573.51万元,去年同期为-3,820.49万元,亏损有所减小;(2)信用减值损失本期收益1,275.88万元,去年同期损失136.02万元,同比大幅增长。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6,638.12万元 3,631.50万元 82.79%
营业成本 3,797.27万元 2,191.00万元 73.31%
销售费用 618.48万元 903.93万元 -31.58%
管理费用 1,666.81万元 1,882.97万元 -11.48%
财务费用 107.89万元 68.54万元 57.41%
研发费用 1,899.74万元 2,285.74万元 -16.89%
所得税费用 53.89万元 -612.50万元 108.80%

2025年半年度主营业务利润为-1,573.51万元,去年同期为-3,820.49万元,较去年同期亏损有所减小。

主营业务利润亏损有所减小主要是由于(1)营业总收入本期为6,638.12万元,同比大幅增长82.79%;(2)毛利率本期为42.80%,同比小幅增长了3.13%。

3、非主营业务利润扭亏为盈

天迈科技2025年半年度非主营业务利润为1,167.27万元,去年同期为-126.40万元,扭亏为盈。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -1,573.51万元 341.97% -3,820.49万元 58.81%
投资收益 53.13万元 -11.55% -20.56万元 358.48%
资产减值损失 55.96万元 -12.16% -72.25万元 177.46%
营业外收入 146.66万元 -31.87% 1,615.54元 90682.29%
其他收益 80.16万元 -17.42% 131.87万元 -39.21%
信用减值损失 1,275.88万元 -277.28% -136.02万元 1037.99%
资产处置收益 -439.20万元 95.45% -
其他 5.33万元 -1.16% 29.60万元 -81.99%
净利润 -460.14万元 100.00% -3,334.39万元 86.20%

4、费用情况

2025年半年度公司营收6,638.12万元,同比大幅增长82.79%,虽然营收在增长,但是销售费用、研发费用却在下降。

1)销售费用大幅下降

本期销售费用为618.48万元,同比大幅下降31.58%。销售费用大幅下降的原因是:

(1)职工薪酬本期为411.31万元,去年同期为579.70万元,同比下降了29.05%。

(2)差旅费本期为74.46万元,去年同期为114.23万元,同比大幅下降了34.82%。

(3)业务招待费本期为71.37万元,去年同期为155.94万元,同比大幅下降了54.23%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 411.31万元 579.70万元
差旅费 74.46万元 114.23万元
业务招待费 71.37万元 155.94万元
其他费用(计算) 61.34万元 54.05万元
合计 618.48万元 903.93万元

2)研发费用下降

本期研发费用为1,899.74万元,同比下降16.89%。归因于人员人工费用本期为1,615.99万元,去年同期为2,036.82万元,同比下降了20.66%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人员人工费用 1,615.99万元 2,036.82万元
委托外部研发 125.42万元 30.95万元
其他费用(计算) 158.34万元 217.97万元
合计 1,899.74万元 2,285.74万元

PART 3
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其他收益对净利润有较大贡献

2025年半年度,公司的其他收益为80.16万元,占净利润比重为17.42%,较去年同期减少39.21%。

其他收益明细


项目 2025半年度 2024半年度
增值税退税 42.11万元 61.84万元
政府补助 38.05万元 70.02万元
合计 80.16万元 131.87万元

PART 4
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应收账款减值风险较大,近2年应收账款周转率呈现大幅增长

2025半年度,企业应收账款合计1.77亿元,占总资产的27.79%,相较于去年同期的2.00亿元小幅减少11.25%。

1、冲回利润1,069.99万元,大幅提升利润

2025年半年度,企业信用减值冲回利润1,275.88万元,导致企业净利润从亏损1,736.02万元上升至亏损460.14万元,其中主要是应收账款坏账损失1,069.99万元。

净利润及信用减值损失表


项目 合计
净利润 -460.14万元
信用减值损失(损失以“-”号填列) 1,275.88万元
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) 1,069.99万元

企业应收账款坏账损失中主要为按单项计提预期信用损失的应收款项,合计-731.98万元,占68.41%。在按单项计提预期信用损失的应收款项中,主要为坏账收回或者转回的755.21万元。

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