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皓宸医疗(002622)2024年一季报深度解读:主营业务利润同比亏损增大导致净利润同比亏损增大
皓宸医疗科技股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“解直锟”。公司的主营业务为医疗口腔行业,其中医疗口腔服务为第一大收入来源。
2024年一季度,公司实现营收1.64亿元,同比增长26.12%。扣非净利润-469.94万元,较去年同期亏损增大。皓宸医疗2024年第一季度净利润-702.53万元,业绩较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-1,194.83万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比亏损增大导致净利润同比亏损增大
1、营业总收入同比增加26.12%,净利润亏损持续增大
2024年一季度,皓宸医疗营业总收入为1.64亿元,去年同期为1.30亿元,同比增长26.12%,净利润为-702.53万元,去年同期为-315.01万元,较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是:
虽然投资收益本期为935.92万元,去年同期为396.17万元,同比大幅增长;
但是主营业务利润本期为-1,627.84万元,去年同期为-904.53万元,亏损增大。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.64亿元 | 1.30亿元 | 26.12% |
| 营业成本 | 8,807.78万元 | 7,031.88万元 | 25.26% |
| 销售费用 | 4,188.75万元 | 2,720.95万元 | 53.94% |
| 管理费用 | 3,635.34万元 | 3,167.71万元 | 14.76% |
| 财务费用 | 1,132.15万元 | 827.32万元 | 36.85% |
| 研发费用 | 159.43万元 | 66.99万元 | 138.00% |
| 所得税费用 | 28.54万元 | 1.85万元 | 1441.74% |
2024年一季度主营业务利润为-1,627.84万元,去年同期为-904.53万元,较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大原因是:
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 4,188.75万元 | 53.94% | 营业总收入 | 1.64亿元 | 26.12% |
| 毛利率 | 46.13% | 0.37% |
3、非主营业务利润同比大幅增长
皓宸医疗2024年一季度非主营业务利润为966.68万元,去年同期为591.38万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -1,627.84万元 | 231.71% | -904.53万元 | -79.97% |
| 投资收益 | 935.92万元 | -133.22% | 396.17万元 | 136.24% |
| 其他 | 43.59万元 | -6.20% | 212.44万元 | -79.48% |
| 净利润 | -702.53万元 | 100.00% | -315.01万元 | -123.02% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
皓宸医疗属于口腔医疗综合服务行业,核心业务涵盖口腔诊疗、医疗器械及产业链整合。 中国口腔医疗行业近三年保持年均12%以上增长,2024年市场规模突破2200亿元,驱动因素包括老龄化加剧、消费升级及政策对民营医疗的扶持。未来三年,数字化诊疗技术普及、连锁化率提升及种植/正畸等高附加值项目需求扩张将推动行业年复合增速维持10%-15%,预计2027年市场规模超3000亿元。
2、市场地位及占有率
皓宸医疗通过控股德伦医疗布局华南口腔连锁市场,2024年口腔诊疗业务营收占比约65%,但整体市占率不足1%,属区域型中型企业,尚未进入全国前五。
3、主要竞争对手
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