能特科技(002102)2024年三季报深度解读:净利润近3年整体呈现下降趋势
冠福控股股份有限公司于2006年上市,实际控制人为“荆州市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为贸易业务,其中塑料原材料为第一大收入来源。
2024年三季度,公司实现营收92.88亿元,同比增长17.00%。扣非净利润1.06亿元,同比下降25.20%。能特科技2024年第三季度净利润1.29亿元,业绩同比大幅下降62.06%。
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比增加17.00%,净利润同比大幅降低62.06%
2024年三季度,能特科技营业总收入为92.88亿元,去年同期为79.38亿元,同比增长17.00%,净利润为1.29亿元,去年同期为3.40亿元,同比大幅下降62.06%。
净利润同比大幅下降的原因是(1)投资收益本期为6,621.98万元,去年同期为1.89亿元,同比大幅下降;(2)信用减值损失本期收益460.72万元,去年同期收益5,124.08万元,同比大幅下降;(3)营业外利润本期为-2,115.67万元,去年同期为1,901.19万元,由盈转亏;(4)主营业务利润本期为5,055.72万元,去年同期为8,107.22万元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降37.64%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 92.88亿元 | 79.38亿元 | 17.00% |
| 营业成本 | 90.84亿元 | 76.87亿元 | 18.17% |
| 销售费用 | 972.45万元 | 1,326.29万元 | -26.68% |
| 管理费用 | 6,525.43万元 | 6,291.79万元 | 3.71% |
| 财务费用 | 2,291.93万元 | 2,919.93万元 | -21.51% |
| 研发费用 | 4,694.26万元 | 5,690.41万元 | -17.51% |
| 所得税费用 | 424.77万元 | 2,742.33万元 | -84.51% |
2024年三季度主营业务利润为5,055.72万元,去年同期为8,107.22万元,同比大幅下降37.64%。
虽然营业总收入本期为92.88亿元,同比增长17.00%,不过毛利率本期为2.20%,同比大幅下降了0.96%,导致主营业务利润同比大幅下降。
3、非主营业务利润同比大幅下降
能特科技2024年三季度非主营业务利润为8,272.76万元,去年同期为2.86亿元,同比大幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 5,055.72万元 | 39.18% | 8,107.22万元 | -37.64% |
| 投资收益 | 6,621.98万元 | 51.32% | 1.89亿元 | -65.00% |
| 营业外支出 | 2,153.98万元 | 16.69% | 843.68万元 | 155.31% |
| 其他收益 | 3,453.46万元 | 26.76% | 3,660.67万元 | -5.66% |
| 其他 | 351.30万元 | 2.72% | 6,908.49万元 | -94.92% |
| 净利润 | 1.29亿元 | 100.00% | 3.40亿元 | -62.06% |
行业分析
1、行业发展趋势
能特科技属于精细化工行业中的电子化学品细分领域。 电子化学品行业近三年受半导体、新能源等产业驱动,年均增速超12%,2024年全球市场规模预计达680亿美元。未来随着国产替代加速及新材料研发突破,高端电子化学品(如光刻胶、湿电子化学品)将主导增长,2025年国内市场规模或突破2000亿元,但技术壁垒和环保要求可能限制中小企业扩张。
2、市场地位及占有率
能特科技在国内湿电子化学品领域市占率约8%,位列前五,核心产品高纯硫酸和双氧水已进入中芯国际、长江存储供应链,2024年半导体级产品营收占比提升至35%,但在光刻胶等高端品类仍依赖进口。