路畅科技(002813)2024年中报解读:矿渣微粉收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,净利润近4年整体呈现下降趋势
深圳市路畅科技股份有限公司于2016年上市。公司的主营业务为汽车信息化、智能化及智能出行相关产品的开发、生产、销售及服务。公司的主要产品为车载导航产品、汽车周边产品、服务收入、矿渣微粉。
根据路畅科技2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收1.35亿元,同比小幅下降7.83%。扣非净利润-2,592.52万元,较去年同期亏损增大。路畅科技2024年半年度净利润-2,492.11万元,业绩较去年同期亏损增大。
公司的主营业务为工业,主要产品包括智能座舱和矿渣微粉两项,其中智能座舱占比53.74%,矿渣微粉占比26.20%。
分行业 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
工业 |
1.35亿元 |
99.45% |
21.15% |
其他业务 |
74.00万元 |
0.55% |
24.16% |
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
智能座舱 |
7,268.71万元 |
53.74% |
16.73% |
矿渣微粉 |
3,544.20万元 |
26.2% |
36.01% |
智能影像 |
2,186.87万元 |
16.17% |
12.83% |
智能网联及其他产品 |
452.31万元 |
3.34% |
15.98% |
其他业务 |
74.00万元 |
0.55% |
24.16% |
分地区 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
国内 |
1.04亿元 |
76.86% |
19.49% |
国外 |
3,129.76万元 |
23.14% |
26.74% |
2024年半年度公司营收1.35亿元,与去年同期的1.47亿元相比,小幅下降了7.83%,主要是因为矿渣微粉本期营收3,544.20万元,去年同期为6,926.26万元,同比大幅下降了48.83%。
近两年产品营收变化
名称 |
2024中报营收 |
2023中报营收 |
同比增减 |
智能座舱 |
7,268.71万元 |
3,647.48万元 |
99.28% |
矿渣微粉 |
3,544.20万元 |
6,926.26万元 |
-48.83% |
智能影像 |
2,186.87万元 |
2,272.36万元 |
-3.76% |
其他业务 |
526.30万元 |
1,828.66万元 |
- |
合计 |
1.35亿元 |
1.47亿元 |
-7.83% |
2024年半年度公司毛利率从去年同期的18.75%,同比小幅增长到了今年的21.17%,主要是因为智能影像本期毛利率12.83%,去年同期为9.98%,同比增长28.56%。
从地区营收情况上来看,2020-2024年半年度公司国内销售大幅下降,2020年半年度国内销售2.63亿元,2024年半年度下降60.54%,同期2020年半年度海外销售2,955.24万元,2024年半年度增长5.91%。2020-2024年半年度,国内营收占比从89.91%下降到76.86%,海外营收占比从10.09%增长到23.14%,国内虽然市场销售额在大幅下降,但是毛利率却从12.34%增长到19.49%。
1、营业总收入同比小幅降低7.83%,净利润亏损持续增大
2024年半年度,路畅科技营业总收入为1.35亿元,去年同期为1.47亿元,同比小幅下降7.83%,净利润为-2,492.11万元,去年同期为-1,290.86万元,较去年同期亏损增大。
虽然信用减值损失本期损失37.13万元,去年同期损失238.74万元,同比大幅增长;
但是主营业务利润本期为-2,161.64万元,去年同期为-729.57万元,亏损增大。
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
1.35亿元 |
1.47亿元 |
-7.83% |
营业成本 |
1.07亿元 |
1.19亿元 |
-10.57% |
销售费用 |
1,040.80万元 |
690.13万元 |
50.81% |
管理费用 |
1,292.18万元 |
1,518.47万元 |
-14.90% |
财务费用 |
-3,637.78元 |
37.77万元 |
-100.96% |
研发费用 |
2,552.05万元 |
1,033.59万元 |
146.91% |
所得税费用 |
313.18万元 |
309.16万元 |
1.30% |
2024年半年度主营业务利润为-2,161.64万元,去年同期为-729.57万元,较去年同期亏损增大。
虽然毛利率本期为21.17%,同比小幅增长了2.42%,不过(1)研发费用本期为2,552.05万元,同比大幅增长146.91%;(2)营业总收入本期为1.35亿元,同比小幅下降7.83%,导致主营业务利润亏损增大。
2024年半年度公司营收1.35亿元,同比小幅下降7.83%,虽然营收在下降,但是研发费用、销售费用却在增长。
本期研发费用为2,552.05万元,同比大幅增长146.91%。研发费用大幅增长的原因是:
(1)人员人工本期为2,042.41万元,去年同期为846.09万元,同比大幅增长了141.39%。
(2)直接投入本期为247.50万元,去年同期为45.12万元,同比大幅增长了近4倍。
研发费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
人员人工 |
2,042.41万元 |
846.09万元 |
直接投入 |
247.50万元 |
45.12万元 |
其他 |
262.14万元 |
142.38万元 |
合计 |
2,552.05万元 |
1,033.59万元 |
本期销售费用为1,040.80万元,同比大幅增长50.81%。销售费用大幅增长的原因是:
(1)职工薪酬本期为560.18万元,去年同期为376.60万元,同比大幅增长了48.75%。
(2)差旅费本期为169.01万元,去年同期为85.74万元,同比大幅增长了97.12%。
(3)市场宣传推广费本期为79.66万元,去年同期为26.70万元,同比大幅增长了198.35%。
销售费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
职工薪酬 |
560.18万元 |
376.60万元 |
差旅费 |
169.01万元 |
85.74万元 |
业务招待费 |
118.20万元 |
93.72万元 |
市场宣传推广费 |
79.66万元 |
26.70万元 |
其他 |
113.75万元 |
107.37万元 |
合计 |
1,040.80万元 |
690.13万元 |
2024年半年度,企业存货周转率为2.52,在2023年半年度到2024年半年度路畅科技存货周转率从3.42下降到了2.52,存货周转天数从52天增加到了71天。2024年半年度路畅科技存货余额合计5,519.42万元,占总资产的15.04%,同比去年的4,030.69万元大幅增长36.93%。
(注:2020年中计提存货315.35万元,2021年中计提存货426.52万元,2022年中计提存货54.14万元,2023年中计提存货126.45万元,2024年中计提存货70.91万元。)
2024半年度,路畅科技固定资产合计1.90亿元,占总资产的40.59%,相比期初的1.72亿元增长了10.63%。
路畅科技属于汽车电子行业,聚焦车载智能系统研发与生产。 汽车电子行业近三年受智能驾驶及新能源汽车推动,市场规模复合增长率超12%,2024年全球规模突破3800亿美元。未来趋势聚焦高精度传感器、车路协同及AI算法集成,L3级自动驾驶渗透率预计2025年达25%,车联网模块出货量年增30%,政策驱动下国内细分市场增速领先全球。