德固特(300950)2024年中报解读:节能换热装备收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,净利润近4年整体呈现上升趋势
青岛德固特节能装备股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“魏振文”。公司主营业务是节能环保装备及专用定制装备的设计、制造和销售。公司主要产品包括节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备。
根据德固特2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收2.74亿元,同比大幅增长68.67%。扣非净利润6,692.44万元,同比大幅增长139.79%。德固特2024年半年度净利润6,831.41万元,业绩同比大幅增长118.19%。本期经营活动产生的现金流净额为1,385.44万元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
公司主要从事石油化工行业、煤化工行业、其他行业,主要产品包括节能换热装备、粉体及其他环保装备、专用定制装备三项,节能换热装备占比65.61%,粉体及其他环保装备占比11.90%,专用定制装备占比7.54%。
分行业 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
石油化工行业 |
1.78亿元 |
64.93% |
48.26% |
煤化工行业 |
7,667.52万元 |
27.99% |
19.53% |
其他行业 |
1,317.59万元 |
4.81% |
29.19% |
其他业务 |
619.61万元 |
2.26% |
92.96% |
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
节能换热装备 |
1.80亿元 |
65.61% |
43.17% |
粉体及其他环保装备 |
3,258.22万元 |
11.9% |
21.01% |
专用定制装备 |
2,066.04万元 |
7.54% |
31.61% |
装备维修改造 |
2,057.35万元 |
7.51% |
41.40% |
装备配件 |
1,419.52万元 |
5.18% |
36.58% |
其他业务 |
619.61万元 |
2.26% |
- |
2、节能换热装备收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2024年半年度公司营收2.74亿元,与去年同期的1.62亿元相比,大幅增长了68.67%,主要是因为节能换热装备本期营收1.80亿元,去年同期为9,159.03万元,同比大幅增长了96.19%。
近两年产品营收变化
名称 |
2024中报营收 |
2023中报营收 |
同比增减 |
节能换热装备 |
1.80亿元 |
9,159.03万元 |
96.19% |
粉体及其他环保装备 |
3,258.22万元 |
1,898.32万元 |
71.64% |
专用定制装备 |
2,066.04万元 |
2,588.92万元 |
-20.2% |
装备维修改造 |
2,057.35万元 |
1,920.21万元 |
7.14% |
其他业务 |
2,039.13万元 |
672.22万元 |
- |
合计 |
2.74亿元 |
1.62亿元 |
68.67% |
3、节能换热装备毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2024年半年度公司毛利率从去年同期的37.08%,同比小幅增长到了今年的40.31%,主要是因为节能换热装备本期毛利率43.17%,去年同期为41.51%,同比小幅增长4.0%。
1、营业总收入同比增加68.67%,净利润同比增加118.19%
2024年半年度,德固特营业总收入为2.74亿元,去年同期为1.62亿元,同比大幅增长68.67%,净利润为6,831.41万元,去年同期为3,130.94万元,同比大幅增长118.19%。
虽然所得税费用本期支出1,156.58万元,去年同期支出484.79万元,同比大幅下降;
但是主营业务利润本期为8,127.12万元,去年同期为3,045.33万元,同比大幅增长。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
2.74亿元 |
1.62亿元 |
68.67% |
营业成本 |
1.64亿元 |
1.02亿元 |
60.00% |
销售费用 |
476.41万元 |
441.09万元 |
8.01% |
管理费用 |
1,807.97万元 |
1,976.49万元 |
-8.53% |
财务费用 |
-732.69万元 |
-404.19万元 |
-81.28% |
研发费用 |
1,048.04万元 |
802.73万元 |
30.56% |
所得税费用 |
1,156.58万元 |
484.79万元 |
138.57% |
2024年半年度主营业务利润为8,127.12万元,去年同期为3,045.33万元,同比大幅增长166.87%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为2.74亿元,同比大幅增长68.67%;(2)毛利率本期为40.31%,同比小幅增长了3.23%。
本期财务费用为-732.69万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了81.28%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到10.73%。整体来看:虽然汇兑损失本期为349.68万元,去年同期为201.67万元,同比大幅增长了73.39%,但是利息收入本期为427.05万元,去年同期为234.65万元,同比大幅增长了82.0%。
财务费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
减:利息收入 |
-427.05万元 |
-234.65万元 |
加:汇兑损失 |
349.68万元 |
201.67万元 |
其他 |
-655.32万元 |
-371.21万元 |
合计 |
-732.69万元 |
-404.19万元 |
本期研发费用为1,048.04万元,同比大幅增长30.56%。研发费用大幅增长的原因是:
(1)职工薪酬本期为523.53万元,去年同期为377.86万元,同比大幅增长了38.55%。
(2)材料费本期为453.65万元,去年同期为396.99万元,同比小幅增长了14.27%。
研发费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
职工薪酬 |
523.53万元 |
377.86万元 |
材料费 |
453.65万元 |
396.99万元 |
其他 |
70.87万元 |
27.88万元 |
合计 |
1,048.04万元 |
802.73万元 |
2024半年度,企业应收账款合计9,464.13万元,占总资产的8.89%,相较于去年同期的6,830.87万元大幅增长38.55%。
本期,企业应收账款周转率为3.26。在2020年半年度到2024年半年度,企业应收账款周转率连续4年上升,平均回款时间从107天减少到了55天,回款周期减少,企业的运营能力提升。
(注:2021年中计提坏账126.86万元,2022年中计提坏账157.81万元,2023年中计提坏账120.35万元,2024年中计提坏账230.32万元。)
2024半年度,德固特在建工程余额合计1.59亿元,相较期初的1.25亿元大幅增长了27.66%。主要在建的重要工程是研发中心建设项目。
重要在建工程项目概况
项目名称 |
期末余额 |
本期投入金额 |
本期转固金额 |
工程进度 |
研发中心建设项目 |
1.50亿元 |
3,283.66万元 |
- |
80.00% |
节能装备生产线技术改造项目 |
254.77万元 |
347.39万元 |
670.83万元 |
24.16% |
建设目标:通过建设研发中心,进一步整合科研资源,完善公司的研发体系,强化技术支撑,开展节能换热应用领域的前瞻性研究,加快在研项目的研究进展,推进研发成果的产业化实施进程;培养和聚集高层次技术人才,提高研发能力和自主创新水平,增强公司核心竞争力,促进公司长远健康发展。
建设内容:新建研发中心楼 2栋,占地面积约 1,650平方米,规划总建筑面积约 4,840平方米;购置相应研发实验设备、检测设备、环保设备和软件共计 257台(套)。
建设时间和周期:本项目计划于 2020年 10月前开工,建设周期为 24个月,自开工后 24个月内竣工验收并投入使用。
预期收益:本项目不产生直接经济效益,但将对公司长远发展产生积极影响。研发中心的建设与运行有利于公司进一步整合科研资源,完善公司的研发体系,强化技术支撑,加快在研项目的研究进展,推进研发成果的产业化实施进程;有利于为公司培养和聚集高层次技术人才,提高研发能力和自主创新水平,增强公司核心竞争力,促进公司长远健康发展。
2024年半年度,德固特的无形资产合计8,250.26万元,占总资产的7.75%,相较于年初的3,248.93万元大幅增长153.94%。