华达科技(603358)2024年中报解读:主营业务利润同比小幅下降,在建工程余额大幅增长
华达汽车科技股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“陈竞宏”。公司的主营业务为乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池箱托盘、电机轴、电机壳、储能箱箱体的开发、生产与销售。公司的主要产品有发动机、整车隔热件、乘用车支架、乘用车纵横梁、乘用车立柱、乘用车轮罩、管类件、模具。
根据华达科技2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收23.41亿元,同比基本持平。扣非净利润1.58亿元,同比增长28.05%。
公司主要产品包括其他主营业务和新能源汽车零部件两项,其中其他主营业务占比63.63%,新能源汽车零部件占比30.79%。
分产品 |
营业收入 |
占比 |
毛利率 |
其他主营业务 |
14.90亿元 |
63.63% |
-24.76% |
新能源汽车零部件 |
7.21亿元 |
30.79% |
- |
其他业务 |
1.30亿元 |
5.57% |
48.33% |
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
23.41亿元 |
23.60亿元 |
-0.79% |
营业成本 |
19.26亿元 |
19.37亿元 |
-0.57% |
销售费用 |
2,365.00万元 |
1,371.08万元 |
72.49% |
管理费用 |
8,119.99万元 |
7,859.94万元 |
3.31% |
财务费用 |
340.45万元 |
29.01万元 |
1073.57% |
研发费用 |
8,124.49万元 |
8,138.54万元 |
-0.17% |
所得税费用 |
3,169.12万元 |
3,630.71万元 |
-12.71% |
2024年半年度主营业务利润为2.10亿元,去年同期为2.37亿元,同比小幅下降11.35%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为23.41亿元,同比有所下降0.79%;(2)销售费用本期为2,365.00万元,同比大幅增长72.49%;(3)毛利率本期为17.73%,同比有所下降了0.18%。
本期销售费用为2,365.00万元,同比大幅增长72.49%。销售费用大幅增长的原因是:
(1)仓储费本期为1,050.49万元,去年同期为222.55万元,同比大幅增长了近4倍。
(2)业务招待费本期为349.59万元,去年同期为194.48万元,同比大幅增长了79.76%。
销售费用主要构成表
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
仓储费 |
1,050.49万元 |
222.55万元 |
职工薪酬 |
532.35万元 |
521.17万元 |
业务招待费 |
349.59万元 |
194.48万元 |
质量赔偿损失 |
218.03万元 |
244.51万元 |
其他 |
214.55万元 |
188.37万元 |
合计 |
2,365.00万元 |
1,371.08万元 |
2024年半年度,华达科技净现金流为-4.21亿元,去年同期为1.08亿元,由正转负。
虽然(1)购买商品、接受劳务支付的现金本期为14.58亿元,同比小幅下降8.85%;(2)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为824.81万元,同比大幅下降94.07%。
但是(1)投资支付的现金本期为4.16亿元,同比增长4.16亿元;(2)偿还债务支付的现金本期为2.40亿元,同比大幅增长91.68%。
华达科技2024年初用于对外股权投资的资产为2.37亿元,2024年中为6.26亿元,对外股权投资所产生的收益为-322.69万元。
对外股权投资资产大幅增加的原因是青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业(有限合伙)增加4.14亿元。
对外股权投资构成表
项目 |
2024年中资产 |
2024年初资产 |
2024年中收益 |
青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业(有限合伙) |
4.14亿元 |
0元 |
-197.58万元 |
靖江北汽华达汽车产业并购基金(有限 |
1.61亿元 |
1.87亿元 |
-269.89万元 |
其他 |
5,117.58万元 |
4,972.79万元 |
144.78万元 |
合计 |
6.26亿元 |
2.37亿元 |
-322.69万元 |
靖江北汽华达汽车产业并购基金业务性质为股权投资、投资管理等。
历年投资数据
靖江北汽华达汽车产业并购基金 |
持有股权(%)间接 |
追加投资 |
投资损益 |
期末余额 |
2024年中 |
55.00 |
-2,397.7万元 |
-269.89万元 |
1.61亿元 |
2023年中 |
55.00 |
-2,436.21万元 |
2,198.95万元 |
1.79亿元 |
2023年末 |
55.00 |
-4,679.59万元 |
0元 |
1.87亿元 |
2022年末 |
55.00 |
-52.97万元 |
3,365.71万元 |
1.82亿元 |
2021年末 |
55.00 |
3,847.77万元 |
4,542.71万元 |
1.48亿元 |
2020年末 |
55.00 |
0元 |
1,112.41万元 |
6,455.56万元 |
2019年末 |
55.00 |
0元 |
136.27万元 |
5,343.15万元 |
2018年末 |
55.00 |
5,457.1万元 |
-320.35万元 |
5,206.87万元 |
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续大幅上升,由2020年中的5,343.26万元大幅上升至2024年中的6.26亿元,增长率为1071.14%。
长期趋势表格
年份 |
对外股权投资 |
2020年中 |
5,343.26万元 |
2021年中 |
9,306.9万元 |
2022年中 |
1.6亿元 |
2023年中 |
1.79亿元 |
2024年中 |
6.26亿元 |
2024半年度,华达科技在建工程余额合计7,526.95万元,相较期初的6,278.21万元大幅增长了19.89%。主要在建的重要工程是靖江本部工程和华汽新能源工程。
重要在建工程项目概况
项目名称 |
期末余额 |
本期投入金额 |
本期转固金额 |
工程进度 |
靖江本部工程 |
3,090.23万元 |
2,592.38万元 |
187.43万元 |
|
华汽新能源工程 |
878.84万元 |
1.36亿元 |
1.55亿元 |
|
建设目标:华达科技靖江本部工程旨在通过新能源新材料铸造加工项目的实施,进一步加强公司在新能源汽车零部件领域的市场地位。项目意在扩大公司产能,提高生产效率,并满足日益增长的市场需求,同时提升产品竞争力和公司的盈利能力。
建设内容:华达科技计划投资10.5亿元人民币设立华汽新能源科技(江苏)有限公司,在江苏省靖江市开展新能源新材料铸造加工项目建设。该工程将包括先进的生产设备购置、生产线的安装调试以及相关配套设施的建设,以实现年产6万吨的生产能力。
预期收益:一旦项目全部建设完成并达到年产6万吨的设计产能,预计将为华达科技每年带来超过20亿元人民币的销售收入。这不仅有助于提升企业的营业收入,还将增强其在新能源车零部件市场的占有率和技术水平,从而对公司的长期发展产生积极影响。