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通源环境(688679)2024年年报深度解读:光伏业务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,净利润近5年整体呈现下降趋势

安徽省通源环境节能股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“杨明”。公司是一家专注于固废污染综合整治、污泥污水及水环境综合整治和环境修复业务的高新技术企业,主要为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。

根据通源环境2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收16.00亿元,同比小幅增长7.35%。扣非净利润1,876.98万元,同比大幅下降35.08%。通源环境2024年年度净利润2,589.39万元,业绩同比小幅下降3.55%。

PART 1
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光伏业务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为生态保护和环境治理业,主要产品包括水环境修复、固废污染阻隔修复、光伏业务三项,水环境修复占比39.58%,固废污染阻隔修复占比29.09%,光伏业务占比13.43%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
生态保护和环境治理业 16.00亿元 100.0% 18.40%
分产品 营业收入 占比 毛利率
水环境修复 6.33亿元 39.58% 19.33%
固废污染阻隔修复 4.66亿元 29.09% 16.47%
光伏业务 2.15亿元 13.43% 18.87%
运营服务 1.51亿元 9.46% 24.38%
固废处理处置 1.29亿元 8.04% 12.35%
其他业务 646.70万元 0.4% -

2、光伏业务收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2024年公司营收16.00亿元,与去年同期的14.91亿元相比,小幅增长了7.35%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)光伏业务本期营收2.15亿元,去年同期为324.68万元,同比大幅增长了近65倍。

(2)水环境修复本期营收6.33亿元,去年同期为4.77亿元,同比大幅增长了32.79%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
水环境修复 6.33亿元 4.77亿元 32.79%
固废污染阻隔修复 4.66亿元 7.85亿元 -40.72%
光伏业务 2.15亿元 324.68万元 6518.84%
运营服务 1.51亿元 1.28亿元 18.63%
固废处理处置 1.29亿元 9,149.30万元 40.57%
其他 646.70万元 547.39万元 18.14%
其他业务 - 70.51万元 -
合计 16.00亿元 14.91亿元 7.35%

3、固废污染阻隔修复毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的17.57%,同比小幅增长到了今年的18.4%。

毛利率小幅增长的原因是:

(1)固废污染阻隔修复本期毛利率16.47%,去年同期为15.85%,同比小幅增长3.91%。

(2)光伏业务本期毛利率18.87%,去年同期为5.31%,同比大幅增长近3倍。

4、水环境修复毛利率持续下降

产品毛利率方面,2022-2024年水环境修复毛利率呈下降趋势,从2022年的24.05%,下降到2024年的19.33%,2024年固废污染阻隔修复毛利率为16.47%,同比小幅增长3.91%。

5、主要发展招投标模式

在销售模式上,企业主要渠道为招投标,占主营业务收入的98.88%。2024年招投标营收15.82亿元,相较于去年增长7.46%,同期毛利率为18.88%,同比减少0.42个百分点。

6、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的41.94%,此前2022-2023年,前五大客户集中度分别为21.59%、38.95%,总体呈大幅增长趋势,其中第一大客户(华能能科合肥新能源有限公司)占比13.41%,第二大客户(铜陵市枞阳县生态环境分局)占比12.03%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
华能能科合肥新能源有限公司 2.15亿元 13.41%
铜陵市枞阳县生态环境分局 1.92亿元 12.03%
凤阳明中都水务集团有限公司 1.16亿元 7.23%
淮北天汇集团有限公司 7,519.39万元 4.7%
界首市环境卫生管理处 7,319.96万元 4.57%
合计 6.71亿元 41.94%

PART 2
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净利润近5年整体呈现下降趋势

1、净利润同比小幅下降3.55%

本期净利润为2,589.39万元,去年同期2,684.75万元,同比小幅下降3.55%。

净利润同比小幅下降的原因是:

虽然(1)主营业务利润本期为1.01亿元,去年同期为8,330.37万元,同比增长;(2)资产减值损失本期损失263.46万元,去年同期损失1,511.58万元,同比大幅下降。

但是(1)信用减值损失本期损失6,349.56万元,去年同期损失4,614.02万元,同比大幅增长;(2)投资收益本期为-1,074.87万元,去年同期为412.25万元,由盈转亏。

净利润从2019年年度到2020年年度呈现持平趋势,从8,440.37万元增长到8,679.04万元,而2020年年度到2024年年度呈现下降状态,从8,679.04万元下降到2,589.39万元。

2、主营业务利润同比增长21.31%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 16.00亿元 14.91亿元 7.35%
营业成本 13.06亿元 12.29亿元 6.26%
销售费用 4,007.30万元 4,326.05万元 -7.37%
管理费用 8,452.43万元 7,039.18万元 20.08%
财务费用 1,186.42万元 711.81万元 66.68%
研发费用 4,840.39万元 5,207.64万元 -7.05%
所得税费用 398.10万元 316.33万元 25.85%

2024年年度主营业务利润为1.01亿元,去年同期为8,330.37万元,同比增长21.31%。

主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为16.00亿元,同比小幅增长7.35%;(2)毛利率本期为18.40%,同比小幅增长了0.83%。

3、非主营业务利润亏损增大

通源环境2024年年度非主营业务利润为-7,117.84万元,去年同期为-5,329.30万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1.01亿元 390.26% 8,330.37万元 21.31%
投资收益 -1,074.87万元 -41.51% 412.25万元 -360.73%
其他收益 585.63万元 22.62% 359.47万元 62.92%
信用减值损失 -6,349.56万元 -245.21% -4,614.02万元 -37.61%
其他 -181.39万元 -7.01% -1,394.36万元 86.99%
净利润 2,589.39万元 100.00% 2,684.75万元 -3.55%

PART 3
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政府补助对净利润有较大贡献,占净利润的21.95%

(1)本期政府补助对利润的贡献为568.43万元,其中非经常性损益的政府补助金额为550.44万元。

(2)本期共收到政府补助550.44万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 550.44万元
小计 550.44万元

(3)本期政府补助余额还剩下283.27万元,留存计入以后年度利润。

PART 4
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应收账款坏账损失大幅拉低利润,应收账款周转率持续下降

2024年,企业应收账款合计13.95亿元,占总资产的45.13%,相较于去年同期的9.86亿元大幅增长41.60%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

1、坏账损失5,868.26万元,严重影响利润

2024年,企业信用减值损失6,349.56万元,导致企业净利润从盈利8,938.95万元下降至盈利2,589.39万元,其中主要是应收账款坏账损失5,868.26万元。

净利润及信用减值损失表


项目 合计
净利润 2,589.39万元
信用减值损失(损失以“-”号填列) -6,349.56万元
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) -5,868.26万元

企业应收账款坏账损失中全部为按组合计提坏账准备,合计5,868.26万元。在按组合计提坏账准备中,主要为新计提的坏账准备5,868.26万元。

按账龄计提

本期主要为3-4年新增坏账准备3,504.67万元。

按组合计提坏账准备


名称 期末余额 期初余额 计提坏账准备
1年以内 10.87亿元 7.30亿元 1,782.38万元
1-2年 2.57亿元 2.16亿元 405.92万元
2-3年 1.24亿元 1.21亿元 93.54万元
3-4年 8,828.81万元 1,819.47万元 3,504.67万元
4-5年 557.70万元 800.12万元 -193.93万元
5年以上 2,241.77万元 1,966.08万元 275.68万元
合计 15.84亿元 11.13亿元 5,868.26万元

2、应收账款周转率连续5年下降

本期,企业应收账款周转率为1.34。在2019年度到2024年度,企业应收账款周转率连续5年下降,平均回款时间从176天增加到了268天,回款周期大幅增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:2020年计提坏账1032.00万元,2021年计提坏账2720.11万元,2022年计提坏账2365.10万元,2023年计提坏账4778.92万元,2024年计提坏账5868.26万元。)

PART 5
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重大资产负债及变动情况

合同资产大幅减少

2024年,通源环境的合同资产合计2.58亿元,占总资产的8.35%,相较于年初的3.90亿元大幅减少33.87%。

主要原因是小计减少1.22亿元。

2024年度结构情况


项目 期末价值 期初价值
小计 2.83亿元 4.05亿元
已完工未结算资产 2.38亿元 3.53亿元
未到期的质保金 4,472.73万元 5,224.49万元
减:列示于其他非流动资产的合同资产 2,445.78万元 1,468.29万元
合计 2.58亿元 3.90亿元

PART 6
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行业分析

1、行业发展趋势

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