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分析报告

苏州科达(603660)2024年中报解读:主营业务利润同比亏损增大导致净利润同比亏损增大,追加投入苏州工业园区瑞丰路研发大楼

苏州科达科技股份有限公司于2016年上市,实际控制人为“陈冬根”。公司主要从事视频会议系统、视频监控系统和融合通信系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务。

根据苏州科达2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收4.19亿元,同比大幅下降48.00%。扣非净利润-2.67亿元,较去年同期亏损增大。苏州科达2024年半年度净利润-2.59亿元,业绩较去年同期亏损增大。

PART 1
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主营业务构成

公司主要产品包括行业应用产品与解决方案、视频会议、视频监控三项,行业应用产品与解决方案占比41.66%,视频会议占比27.28%,视频监控占比26.94%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
行业应用产品与解决方案 1.75亿元 41.66% 58.54%
视频会议 1.14亿元 27.28% 75.79%
视频监控 1.13亿元 26.94% 47.38%
维保及其他收入 1,727.67万元 4.12% 54.15%

PART 2
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主营业务利润同比亏损增大导致净利润同比亏损增大

1、净利润较去年同期亏损增大

本期净利润为-2.59亿元,去年同期-1.85亿元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是:

虽然信用减值损失本期损失236.17万元,去年同期损失2,463.45万元,同比大幅增长;

但是主营业务利润本期为-2.96亿元,去年同期为-1.84亿元,亏损增大。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.19亿元 8.06亿元 -48.00%
营业成本 1.68亿元 3.74亿元 -55.26%
销售费用 2.34亿元 2.48亿元 -5.66%
管理费用 6,265.09万元 3,823.37万元 63.86%
财务费用 1,240.97万元 1,075.32万元 15.41%
研发费用 2.37亿元 3.12亿元 -24.11%
所得税费用 -39.82万元 1.80万元 -2313.48%

2024年半年度主营业务利润为-2.96亿元,去年同期为-1.84亿元,较去年同期亏损增大。

虽然毛利率本期为60.06%,同比小幅增长了6.49%,不过营业总收入本期为4.19亿元,同比大幅下降48.00%,导致主营业务利润亏损增大。

3、费用情况

2024年半年度公司营收4.19亿元,同比大幅下降48.0%,虽然营收在下降,但是管理费用、财务费用却在增长。

1)管理费用大幅增长

本期管理费用为6,265.09万元,同比大幅增长63.86%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为3,397.27万元,去年同期为2,601.66万元,同比大幅增长了30.58%。

(2)本期新增劳动合同违约金654.55万元。

(3)本期新增股权激励288.14万元。

(4)业务招待费本期为434.00万元,去年同期为177.28万元,同比大幅增长了144.81%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,397.27万元 2,601.66万元
劳动合同违约金 654.55万元 -
业务招待费 434.00万元 177.28万元
咨询费 239.64万元 257.99万元
股权激励 288.14万元 -
其他 1,251.50万元 786.44万元
合计 6,265.09万元 3,823.37万元

2)财务费用增长

本期财务费用为1,240.97万元,同比增长15.41%。财务费用增长的原因如下表所示:


财务费用增长项 本期发生额 上期发生额 财务费用下降项 本期发生额 上期发生额
未确认融资费用摊销 76.64万元 -156.01万元 利息支出 1,425.30万元 1,930.42万元
汇兑损失 108.76万元 546.84万元

PART 3
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追加投入苏州工业园区瑞丰路研发大楼

2024半年度,苏州科达在建工程余额合计1.66亿元,相较期初的1.20亿元大幅增长了37.83%。主要在建的重要工程是苏州工业园区瑞丰路研发大楼。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
苏州工业园区瑞丰路研发大楼 1.66亿元 4,551.47万元 - 90.00%

苏州工业园区瑞丰路研发大楼(大额新增投入项目)

建设目标:打造一个专业化的集前瞻性基础技术研究、核心产品研发、行业应用解决方案开发一体化的研发资源平台,同时改善当地员工的办公环境和研发环境,增强员工的稳定性,提升公司的核心竞争力,为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。

建设内容:包括视频人工智能产业化项目和云视讯产业化项目的部分建设内容,涉及软件开发、人工智能应用软件开发、计算机软硬件及辅助设备零售、信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、数字视频监控系统销售、数据处理和存储支持服务、软件销售等。

PART 4
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应收账款周转率大幅下降

2024半年度,企业应收账款合计6.79亿元,占总资产的31.30%,相较于去年同期的9.21亿元减少26.33%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

本期,企业应收账款周转率为0.63。在2023年半年度到2024年半年度,企业应收账款周转率从0.89下降到了0.63,平均回款时间从202天增加到了285天,回款周期增长,企业的回款能力有所下降。

(注:2020年中计提坏账1355.30万元,2021年中计提坏账2192.49万元,2022年中计提坏账463.33万元,2023年中计提坏账2538.70万元,2024年中计提坏账275.41万元。)

PART 5
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