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铜牛信息(300895)2024年年报深度解读:IDC及增值服务毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降,净利润近4年整体呈现下降趋势

北京铜牛信息科技股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“北京市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商。

根据铜牛信息2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收2.78亿元,同比基本持平。扣非净利润-1.26亿元,较去年同期亏损增大。铜牛信息2024年年度净利润-1.38亿元,业绩较去年同期亏损增大。

PART 1
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IDC及增值服务毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

1、主营业务构成

公司的核心业务有两块,一块是互联网行业,一块是其他,主要产品包括IDC及增值服务、IDC及云平台信息系统集成服务、其他互联网综合服务三项,IDC及增值服务占比49.78%,IDC及云平台信息系统集成服务占比27.75%,其他互联网综合服务占比21.47%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
互联网行业 1.64亿元 58.97% 3.28%
其他 7,822.54万元 28.15% 3.72%
金融行业 2,451.25万元 8.82% -15.53%
政府事业单位 1,128.93万元 4.06% 13.55%
分产品 营业收入 占比 毛利率
IDC及增值服务 1.38亿元 49.78% -12.83%
IDC及云平台信息系统集成服务 7,712.63万元 27.75% 10.04%
其他互联网综合服务 5,966.53万元 21.47% 22.17%
其他业务 277.02万元 1.0% -28.41%

2、IDC及增值服务毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的13.1%,同比大幅下降到了今年的0.88%,主要是因为IDC及增值服务本期毛利率-12.83%,去年同期为10.02%,同比大幅下降近2倍。

3、IDC及增值服务毛利率持续下降

产品毛利率方面,2020-2024年IDC及增值服务毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的38.06%,大幅下降到2024年的-12.83%,2024年IDC信息系统集成服务毛利率为10.04%,同比大幅下降31.65%。

4、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的21.96%,相较于2023年的19.43%,基本保持平稳。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
北京中电昊海科技有限公司 2,313.11万元 8.32%
北京国研网络数据科技有限公司 1,276.05万元 4.59%
北京联云易通科技有限公司 878.52万元 3.16%
江苏范特科技有限公司 821.37万元 2.96%
太极计算机股份有限公司 812.86万元 2.93%
合计 6,101.91万元 21.96%

5、公司年度向前五大供应商采购的金额占比下降

从2020年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比3年下滑,从2020年的49.41%下降至2024年的28.92%。

PART 2
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净利润近4年整体呈现下降趋势

1、净利润较去年同期亏损增大

本期净利润为-1.38亿元,去年同期-1.30亿元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是:

虽然信用减值损失本期损失1,058.55万元,去年同期损失1.13亿元,同比大幅下降;

但是(1)资产减值损失本期损失5,503.88万元,去年同期损失521.80万元,同比大幅增长;(2)主营业务利润本期为-8,071.85万元,去年同期为-3,891.25万元,亏损增大。

净利润从2015年年度到2021年年度呈现上升趋势,从1,544.81万元增长到4,598.47万元,而2021年年度到2024年年度呈现下降状态,从4,598.47万元下降到-1.38亿元。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.78亿元 2.78亿元 -0.01%
营业成本 2.76亿元 2.42亿元 14.05%
销售费用 2,277.47万元 1,433.81万元 58.84%
管理费用 3,451.19万元 3,388.59万元 1.85%
财务费用 -143.24万元 -239.15万元 40.11%
研发费用 2,365.22万元 2,358.64万元 0.28%
所得税费用 -821.34万元 -2,374.57万元 65.41%

2024年年度主营业务利润为-8,071.85万元,去年同期为-3,891.25万元,较去年同期亏损增大。

主营业务利润亏损增大主要是由于(1)销售费用本期为2,277.47万元,同比大幅增长58.84%;(2)毛利率本期为0.88%,同比大幅下降了12.22%。

3、非主营业务利润亏损有所减小

铜牛信息2024年年度非主营业务利润为-6,576.17万元,去年同期为-1.15亿元,亏损有所减小。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -8,071.85万元 58.38% -3,891.25万元 -107.44%
资产减值损失 -5,503.88万元 39.81% -521.80万元 -954.78%
其他 -961.13万元 6.95% -1.08亿元 91.08%
净利润 -1.38亿元 100.00% -1.30亿元 -6.32%

4、销售费用大幅增长

本期销售费用为2,277.47万元,同比大幅增长58.84%。归因于职工薪酬本期为1,930.42万元,去年同期为1,227.54万元,同比大幅增长了57.26%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,930.42万元 1,227.54万元
其他 347.04万元 206.27万元
合计 2,277.47万元 1,433.81万元

5、净现金流由正转负

2024年年度,铜牛信息净现金流为-4,677.24万元,去年同期为1,394.36万元,由正转负。

PART 3
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近2年应收账款周转率呈现大幅增长

2024年,企业应收账款合计1.28亿元,占总资产的12.88%,相较于去年同期的1.06亿元增长21.05%。

本期,企业应收账款周转率为2.38。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从1.83大幅增长到了2.38,平均回款时间从196天减少到了151天,回款周期大幅减少,企业的回款能力大幅提升。

(注:2020年计提坏账92.92万元,2021年计提坏账532.95万元,2022年计提坏账2284.77万元,2023年计提坏账74.24万元,2024年计提坏账1091.69万元。)

PART 4
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存货周转率持续上升

2024年企业存货周转率为5.53,在2021年度到2024年度,企业存货周转率连续4年上升,平均回款时间从181天减少到了65天,企业存货周转能力提升,2024年铜牛信息存货余额合计4,592.22万元,占总资产的5.21%,同比去年的5,451.87万元大幅下降15.77%。

(注:2022年计提存货6565.34万元,2023年计提存货526.25万元,2024年计提存货60.29万元。)

PART 5
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在建铜牛信息大厦二层机房改建项目

2024年,铜牛信息在建工程余额合计1,902.81万元。主要在建的重要工程是铜牛信息大厦二层机房改建项目和铜牛信息XC云平台建设项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
铜牛信息大厦二层机房改建项目 768.46万元 - - 80%
铜牛信息XC云平台建设项目 643.60万元 643.60万元 - 80%
铜牛信息机房间波分传输通道系统建设项目光传输波分系统设备 - 879.29万元 603.72万元 100%
铜牛信息机房间波分传输通道系统建设项目核心路由系统设备 - 603.72万元 603.72万元 100%
超融合XC云平台 - 79.34万元 793.38万元 100%

铜牛信息大厦二层机房改建项目(大额在建项目)

建设目标:提升数据中心的服务能力与安全性,满足客户对数据存储和处理日益增长的需求,同时优化能源使用效率,降低运营成本。

建设内容:包括但不限于更新服务器硬件、增强网络基础设施、升级电力供应系统以及空调制冷设备,以确保数据中心的稳定运行和高效能效比。

建设时间和周期:通常这类改建项目会根据实际需求和现有设施情况而定,从几个月到一年不等。具体时间取决于改建规模、技术复杂度及施工进度等因素。

预期收益:通过提高数据中心的可靠性和扩展性来吸引更多客户,增加服务收入;同时,通过采用更先进的技术和节能措施减少运营开支,从而实现长期的财务回报。

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