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长高电新(002452)2024年年报深度解读:输变电设备产品收入的增长推动公司营收的增长,净利润近3年整体呈现上升趋势

长高电新科技股份公司于2010年上市,实际控制人为“马孝武”。公司主营业务是输变电一二次设备的研发、生产和销售,电力设计和工程服务以及新能源电力开发。公司主要产品为输变电设备产品、电力设计与服务、电力工程施工、新能源发电。

根据长高电新2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收17.60亿元,同比增长17.86%。扣非净利润2.42亿元,同比大幅增长55.65%。长高电新2024年年度净利润2.52亿元,业绩同比大幅增长47.57%。

PART 1
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输变电设备产品收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为输变电设备,占比高达94.17%,其中输变电设备产品为第一大收入来源。

分行业 营业收入 占比 毛利率
输变电设备 16.58亿元 94.17% 40.84%
电力能源设计与服务、总包 7,956.53万元 4.52% -1.51%
新能源发电 1,297.75万元 0.74% 57.44%
其他 998.90万元 0.57% 23.53%
分产品 营业收入 占比 毛利率
输变电设备产品 16.58亿元 94.17% 40.84%
电力设计与服务 5,940.58万元 3.38% 7.33%
电力工程与施工 2,015.94万元 1.15% -27.57%
新能源发电 1,297.75万元 0.74% 57.44%
其他业务 998.90万元 0.56% -

2、输变电设备产品收入的增长推动公司营收的增长

2024年公司营收17.60亿元,与去年同期的14.93亿元相比,增长了17.86%,主要是因为输变电设备产品本期营收16.58亿元,去年同期为13.85亿元,同比增长了19.71%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
输变电设备产品 16.58亿元 13.85亿元 19.71%
电力设计与服务 5,940.58万元 6,448.74万元 -7.88%
电力工程与施工 2,015.94万元 3,189.79万元 -36.8%
新能源发电 1,297.75万元 471.99万元 174.95%
其他业务 998.90万元 752.36万元 -
合计 17.60亿元 14.93亿元 17.86%

3、输变电设备产品毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2024年公司毛利率从去年同期的34.44%,同比小幅增长到了今年的38.95%,主要是因为输变电设备产品本期毛利率40.84%,去年同期为37.19%,同比小幅增长9.81%。

4、输变电设备产品毛利率持续增长

产品毛利率方面,2022-2024年输变电设备产品毛利率呈增长趋势,从2022年的32.89%,增长到2024年的40.84%,2022-2024年电力设计与服务毛利率呈大幅增长趋势,从2022年的-0.54%,大幅增长到2024年的7.33%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的41.00%,相较于2023年的44.30%,已经小幅下降,其中第一大客户(国网湖南省电力有限公司)占比10.78%,第二大客户(国网安徽省电力有限公司)占比10.44%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
国网湖南省电力有限公司 1.90亿元 10.78%
国网安徽省电力有限公司 1.84亿元 10.44%
国网浙江省电力有限公司 1.27亿元 7.20%
国网江苏省电力有限公司 1.21亿元 6.89%
国网湖北省电力有限公司 1.00亿元 5.69%
合计 7.22亿元 41.00%

6、公司年度向前五大供应商采购的金额占比减少

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅下滑,从14.30%下降至13.87%,减少3%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、净利润同比大幅增长47.57%

本期净利润为2.52亿元,去年同期1.71亿元,同比大幅增长47.57%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然信用减值损失本期损失3,551.04万元,去年同期损失1,165.68万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为3.12亿元,去年同期为2.22亿元,同比大幅增长;(2)资产减值损失本期收益451.38万元,去年同期损失4,421.25万元,同比大幅增长。

净利润从2021年年度到2022年年度呈现下降趋势,从2.48亿元下降到4,855.61万元,而2022年年度到2024年年度呈现上升状态,从4,855.61万元增长到2.52亿元。

值得注意的是,今年净利润为近10年最高值。

2、主营业务利润同比大幅增长40.64%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 17.60亿元 14.93亿元 17.86%
营业成本 10.75亿元 9.79亿元 9.77%
销售费用 1.26亿元 8,822.34万元 43.40%
管理费用 1.34亿元 1.08亿元 23.27%
财务费用 -390.47万元 22.74万元 -1817.29%
研发费用 9,400.37万元 7,585.43万元 23.93%
所得税费用 4,738.97万元 3,434.11万元 38.00%

2024年年度主营业务利润为3.12亿元,去年同期为2.22亿元,同比大幅增长40.64%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为17.60亿元,同比增长17.86%;(2)毛利率本期为38.95%,同比小幅增长了4.51%。

3、销售费用大幅增长

本期销售费用为1.27亿元,同比大幅增长43.4%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)工资薪酬本期为3,435.33万元,去年同期为1,490.83万元,同比大幅增长了130.43%。

(2)办公费本期为851.25万元,去年同期为401.70万元,同比大幅增长了111.92%。

(3)业务招待费本期为2,484.66万元,去年同期为2,058.95万元,同比增长了20.68%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 3,435.33万元 1,490.83万元
业务招待费 2,484.66万元 2,058.95万元
差旅费 1,834.90万元 1,572.87万元
售后服务费及修理费 1,604.00万元 1,252.77万元
中标费 1,360.67万元 1,240.24万元
办公费 851.25万元 401.70万元
其他 1,080.34万元 804.99万元
合计 1.27亿元 8,822.34万元

PART 3
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近3年应收账款周转率呈现大幅增长,应收账款坏账损失影响利润

2024年,企业应收账款合计9.84亿元,占总资产的27.95%,相较于去年同期的8.85亿元小幅增长11.25%。

1、坏账损失3,267.29万元

2024年,企业信用减值损失3,551.04万元,其中主要是应收账款坏账损失3,267.29万元。

2、应收账款周转率呈大幅增长趋势

本期,企业应收账款周转率为1.88。在2022年到2024年,企业应收账款周转率从1.32大幅增长到了1.88,平均回款时间从272天减少到了191天,回款周期大幅减少,企业的回款能力大幅提升。

(注:2020年计提坏账2834.41万元,2021年计提坏账1557.90万元,2022年计提坏账5136.94万元,2023年计提坏账1032.45万元,2024年计提坏账3267.29万元。)

PART 4
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存货周转率大幅提升

2024年企业存货周转率为4.85,在2022年到2024年长高电新存货周转率从3.16大幅提升到了4.85,存货周转天数从113天减少到了74天。2024年长高电新存货余额合计3.63亿元,占总资产的10.54%。

(注:2020年计提存货减值1045.46万元,2021年计提存货减值523.79万元,2022年计提存货减值313.14万元,2023年计提存货减值555.66万元,2024年计提存货减值232.39万元。)

PART 5
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追加投入金洲三期-电气厂房改造

2024年,长高电新在建工程余额合计262.92万元,较去年的194.53万元大幅增长了35.15%。主要在建的重要工程是金洲三期-电气厂房改造和金洲生产基地-零星工程。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
金洲三期-电气厂房改造 161.19万元 606.67万元 -
金洲生产基地-零星工程 65.99万元 97.77万元 152.60万元
金洲三期-成套厂房改造 - 1,158.10万元 589.73万元
金洲二期-电气厂房改造 - 624.89万元 624.89万元

金洲三期-成套厂房改造(大额新增投入项目)

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